Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleid2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 Beleidsartikelen3.1 Artikel 37 Migratie4 Niet-beleidsartikelen4.1 Artikel 91 Apparaat Kerndepartement4.2 Artikel 92 Nog onverdeeld5 Agentschappen5.1 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
36 850 XX Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Asiel en Migratie (XX) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2025‒2026
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Asiel en Migratie;
2. de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Asiel en Migratie, De Minister voor Asiel en Migratie,D.M. van Weel M.C.G. Keijzer
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
Dit is de tweede suppletoire begroting 2025 van het Ministerie van Asiel en Migratie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2025.
In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.
In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2e suppletoire begroting 2025» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
In hoofdstuk 5 is het exploitatie- en kasstroomoverzichten van het agentschap weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting, voor zover mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting niet reeds zijn gemeld bij de suppletoire begroting september.
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikel
Uitgaven 2025
Vastgestelde begroting 2025
9.480.898
Stand suppletoire begroting september 2025
8.535.895
Belangrijkste suppletoire mutaties
1
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
37
‒ 224.004
2
Official Development Assistance (ODA)
37
‒ 116.069
3
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
37
‒ 86.500
4
Dwangsommen IND
37
160.000
5
Nidos
37
‒ 81.900
6
Samenwerkingsverbanden asielketen
37
‒ 30.000
7
Versterking vreemdelingenketen
37
‒ 15.000
8
Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden
37
‒ 395.460
9
BTW- compensatiefonds opvang Oekraïnse ontheemden
37
‒ 53.038
10
Overige mutaties
‒ 20.964
Stand 2e suppletoire begroting 2025
7.672.960
Toelichting
1. Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)De asielinstroom is op basis van het mediaan scenario Meerjaren Productie Prognose (MPP) 2025 lager dan eerder geraamd, waardoor er minder asielzoekers opgevangen hoeven te worden en de kosten voor het COA dalen. Vanwege deze lagere instroom daalt de verwachte gemiddelde bezetting bij het COA naar 74.362 personen. Dit leidt tot een meevaller van € 224 mln.
2. Official Development Assistance (ODA)Een deel van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden wordt betaald vanuit het ODA-budget. Door een lagere asielinstroom op basis van het mediaan scenario MPP 2025 dan eerder geraamd, hoeven minder asielzoekers te worden opgevangen, waardoor ook de eerstejaarstoerekening van de opvang aan het ODA budget wordt verlaagd met € 116,1 mln. Deze middelen worden nu teruggeboekt naar de begroting van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp.
3. Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Bij de IND is per saldo sprake van een meevaller van 86,5 miljoen euro, veroorzaakt door een mee- en tegenvaller. Door de lagere asielinstroom worden er minder kosten gemaakt voor het behandelen van asielaanvragen en ontstaat er een meevaller van € 107,5 mln. De werkelijke kosten per asielaanvraag zijn hoger dan verwacht, wat leidt tot een tegenvaller bij de IND van € 21 mln.
4. Dwangsommen IND
Door de oplopende voorraden bij de IND lopen ook de wachttermijnen van asielaanvragen op, wat leidt tot het uitkeren van meer en hogere dwangsommen door de IND. Hiervoor wordt € 160 mln. toegevoegd aan de voorziening dwangsommen bij de IND.
5. Nidos
Een meevaller van € 81,9 mln. op Nidos door de lagere asielinstroom op basis van het mediaan scenario MPP 2025 dan eerder geraamd. Door de lagere asielinstroom worden circa € 22 mln. minder kosten gemaakt voor de begeleiding van jongeren. Daarnaast worden er minder kleinschalige opvangplekken gerealiseerd dan nodig, dit leidt tot ongeveer € 60 mln. aan minder uitgaven.
6. Samenwerkingsverbanden asielketen
Een meevaller van € 30 mln. op de samenwerkingsverbanden. De meevaller wordt veroorzaakt doordat de verwachte uitbetaling van de middelen van de spreidingswet niet overeenkomt met de beschikbare middelen in de begroting. De spreidingswetbonussen worden deels in 2025 en deels in 2026 uitgekeerd.
7. Versterking vreemdelingenketen
Binnen het budget Versterking Vreemdelingenketen zijn op diverse onderdelen, zoals het Migratiepact en Procesbeschikbaarheidslocatie (PBL), middelen niet volledig tot besteding gekomen. Dit komt doordat in 2025 minder kosten dan verwacht zijn gemaakt voor de pilot PBL die in juni van start is gegaan en een deel van de middelen die in 2025 zijn toegekend voor o.a. het migratiepact die dit jaar niet volledig tot besteding komen doordat in 2025 de werkzaamheden minder zijn dan eerder verwacht. Dit leidt tot een meevaller van € 15 mln.
8. Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden
• Op het gebied van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere Opvang Oekraïners (POO) is er een meevaller van € 358 mln. op de bekostiging van gemeenten voor het realiseren van opvangplekken voor ontheemden. Dit komt enerzijds doordat er minder gemeentelijke opvangplekken zijn gerealiseerd dan de opvangopgave vereiste, en anderzijds omdat minder gemeenten dan verwacht hun werkelijke kosten declareren, voor zover die boven het normbedrag uitkomen.
• De veiligheidsregio’s en regionale openbare lichamen maken minder kosten voor de eerste opvang van ontheemden dan geraamd. Dit levert een meevaller op van € 19 mln.
• De kosten die medeoverheden maken, zijn lager dan begroot, waardoor ook de benodigde afdracht aan het btw-compensatiefonds daalt. Dit resulteert in een meevaller van € 6 mln.
• Uit de afrekening van subsidies aan niet-gouvernementele organisatie (ngo’s) Oekraïne opvang volgt dat er minder nabetalingen nodig zijn dan geraamd. Dit leidt tot een meevaller van € 4 mln.
• Voor de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) is minder budget, ad € 8,4 mln., nodig dan geraamd. Hoewel de gemiddelde zorgkosten per ontheemde iets gestegen zijn, hebben minder ontheemden gebruik gemaakt van zorg dan verwacht.
14. BTW- compensatiefonds opvang Oekraïense ontheemdenEen aantal van de taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden zijn compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft Asiel en Migratie dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. Hiervoor wordt € 53 mln. overgeboekt naar het ministerie van Financiën.
15. Overige mutaties
De post ‘overige mutaties’ bestaat voornamelijk uit technische mutaties en mutaties van minder dan 10 miljoen euro.
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2025 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikel
Ontvangsten 2025
Vastgestelde begroting 2025
12.826
Stand suppletoire begroting september 2025
385.972
Belangrijkste suppletoire mutaties
1
Afrekening 2024 opvang Oekraïense Ontheemden
37
61.000
2
Overige mutaties
4.200
Stand 2e suppletoire begroting 2025
451.172
Toelichting
1. Afrekening 2024 opvang Oekraïense OntheemdenUit de afrekening voor de gemeentelijke opvang over 2024 blijkt dat een aantal gemeenten een te hoog voorschot hebben ontvangen, dat nu terugbetaald moet worden. Dit leidt tot een ontvangst van € 61 mln.
2. Overige mutaties
De post ‘overige mutaties’ bestaat voornamelijk uit technische mutaties en mutaties van minder dan 10 miljoen euro.
3 Beleidsartikelen
3.1 Artikel 37 Migratie
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
8.504.260
‒ 888.604
7.615.656
Uitgaven
8.500.817
‒ 888.604
7.612.213
37.1
Apparaat Dienst Terugkeer en Vertrek
91.603
‒ 2.000
89.603
Personele uitgaven
71.023
‒ 2.500
68.523
Eigen personeel
64.348
‒ 3.000
61.348
Externe inhuur
6.662
250
6.912
Overig Personeel
13
250
263
Materiële uitgaven
20.580
500
21.080
ICT
10.577
0
10.577
SSO's
5.255
500
5.755
Overig materieel
4.748
0
4.748
37.4
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
5.696.962
‒ 436.364
5.260.598
Bijdrage aan agentschappen
1.062.927
73.706
1.136.633
IND
966.319
72.459
1.038.778
DJI - Vreemdelingenbewaring
96.608
1.247
97.855
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
4.441.397
‒ 490.471
3.950.926
COA
4.009.829
‒ 408.571
3.601.258
NIDOS - opvang
431.568
‒ 81.900
349.668
Bijdrage aan medeoverheden
66.175
23.431
89.606
Samenwerkingsverbanden asielketen
66.175
‒ 31.023
35.152
Overige Bijdrage aan medeoverheden
0
54.454
54.454
Subsidies (regelingen)
21.135
13.671
34.806
Vluchtelingenwerk Nederland
13.662
8.000
21.662
IOM
2.801
0
2.801
Overige Subsidies
4.672
5.671
10.343
Opdrachten
105.328
‒ 56.701
48.627
Programma Ketenvoorzieningen
9.261
0
9.261
Versterking vreemdelingenketen
63.992
‒ 28.872
35.120
Identificatie en Registratie vreemdelingen
32.075
‒ 27.829
4.246
37.5
Terugkeer en bewaring vreemdelingen
37.202
‒ 400
36.802
Bijdrage aan agentschappen
12.766
1.000
13.766
DJI - Dienst vervoer en ondersteuning
12.766
1.000
13.766
Subsidies (regelingen)
10.707
‒ 1.400
9.307
REAN-regeling
6.835
0
6.835
Overige Subsidies
3.872
‒ 1.400
2.472
Opdrachten
13.729
0
13.729
Vreemdelingen vertrek
13.729
0
13.729
37.6
Versterking Grenstoezicht
10.632
‒ 2.342
8.290
Subsidies (regelingen)
10.632
‒ 2.342
8.290
Versterking grenstoezicht
10.632
‒ 2.342
8.290
37.7
Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden
2.664.418
‒ 447.498
2.216.920
Bijdrage aan medeoverheden
2.389.193
‒ 436.098
1.953.095
Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden
2.389.193
‒ 436.098
1.953.095
Subsidies (regelingen)
20.108
‒ 4.000
16.108
Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden
20.108
‒ 4.000
16.108
Opdrachten
255.117
‒ 7.400
247.717
Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden
255.117
‒ 7.400
247.717
Ontvangsten
385.972
65.200
451.172
Toelichting
Mutaties Uitgaven
37.4 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
– De asielinstroom is op basis van het mediaan scenario Meerjaren Productie Prognose (MPP) 2025 lager dan geraamd, waardoor er minder asielzoekers opgevangen hoeven te worden en de kosten voor het COA dalen. Vanwege deze lagere instroom daalt de verwachte gemiddelde bezetting bij het COA naar 74.362 personen. Dit leidt tot een meevaller van € 224 mln.
– Vanuit het COA wordt € 6,6 mln. overgeboekt naar het instrument overige bijdrage aan medeoverheden voor de uitbetaling van de SPUKS in 2025 voor de kosten van de opvang in een voorlopige voorzieningen bij gemeenten die voorheen deelnemer waren aan de LVV. Deze kosten volgen uit een gerechtelijke uitspraak. Dit betreft een technische mutatie.
– Een interne overboeking van € 43 mln. voor de uitvoeringskosten van doorstroomlocaties, ter ondersteuning van implementatie en operationele activiteiten en de uitbetaling van SPUKS. Dit betreft een technische mutatie.
– In het voormalig faciliteitenbesluit is geregeld dat de gemeenten die een opvangcentrum voor asielzoekers hebben, uitkeringen krijgen vanuit het COA. Hiervoor wordt € 9,9 mln. naar BZK overgeboekt middels de decembercirculaire van het gemeentefonds.
– Een deel van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden wordt betaald vanuit het ODA-budget. Door een lagere asielinstroom op basis van het mediaan scenario MPP 2025 dan eerder geraamd, hoeven minder asielzoekers te worden opgevangen, waardoor ook de eerstejaarstoerekening van de opvang aan het ODA budget wordt verlaagd met € 116,1 mln. Deze middelen worden nu teruggeboekt naar de begroting van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp.
– Bij de IND is per saldo sprake van een meevaller van 86,5 miljoen euro, veroorzaakt door een mee- en tegenvaller. Door de lagere asielinstroom worden er minder kosten gemaakt voor het behandelen van asielaanvragen en ontstaat een meevaller van 107,5 miljoen euro. De werkelijke kosten per asielaanvraag zijn hoger dan verwacht, wat leidt tot een tegenvaller bij de IND van 21 miljoen euro.
– Door de oplopende voorraden bij de IND lopen ook de wachttermijnen van asielaanvragen op, wat leidt tot het uitkeren van meer en hogere dwangsommen door de IND. Hiervoor wordt € 160 mln. toegevoegd aan de voorziening dwangsommen bij de IND.
– Een meevaller van € 81,9 mln. op Nidos door de lagere asielinstroom op basis van het mediaan scenario MPP 2025 dan eerder geraamd. De kosten liggen lager omdat er enerzijds minder jongeren begeleid hoeven worden en anderzijds het aantal gerealiseerde kleinschalige opvangplekken achterblijft bij de raming.
– Een meevaller van € 30 mln. op de samenwerkingsverbanden. De meevaller wordt veroorzaakt doordat de verwachte uitbetaling van de middelen van de spreidingswet niet overeenkomt met de beschikbare middelen in de begroting. De spreidingswetbonussen worden deels in 2025 en deels in 2026 uitgekeerd.
– Op basis van een gerechtelijke uitspraak is de subsidie aan VWN opgehoogd. Dit leidt tot een tegenvaller van € 8 mln op de AenM-begroting.
– Binnen het budget Versterking Vreemdelingenketen zijn op diverse onderdelen, zoals het Migratiepact en Procesbeschikbaarheidslocatie (PBL), middelen niet volledig tot besteding gekomen. Dit komt doordat in 2025 minder kosten dan verwacht zijn gemaakt voor de pilot PBL die in juni van start is gegaan en een deel van de middelen die in 2025 zijn toegekend voor o.a. het migratiepact die dit jaar niet meer tot besteding komen doordat in 2025 de werkzaamheden minder zijn dan eerder verwacht. Dit leidt tot een meevaller van € 15 mln.
– Een interne herschikking van € 23,3 mln. naar apparaatsuitgaven voor de uitvoering van werkzaamheden door Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers (DISA). Het betreft een technische mutatie.
37.7 Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden
– Op het gebied van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere Opvang Oekraïners (POO) is er een meevaller van € 358 mln. op de bekostiging van gemeenten voor het realiseren van opvangplekken voor ontheemden. Dit komt enerzijds doordat er minder gemeentelijke opvangplekken zijn gerealiseerd dan de opvangopgave vereiste, en anderzijds omdat minder gemeenten dan verwacht hun werkelijke kosten declareren, voor zover die boven het normbedrag uitkomen.
– De veiligheidsregio’s en regionale openbare lichamen maken minder kosten voor de eerste opvang van ontheemden dan geraamd. Dit levert een meevaller op van € 19 mln.
– De kosten die medeoverheden maken, zijn lager dan begroot, waardoor ook de benodigde afdracht aan het btw-compensatiefonds daalt. Dit resulteert in een meevaller van € 6 mln.
– Uit de afrekening van subsidies aan niet-gouvernementele organisatie (ngo’s) Oekraïne opvang volgt dat er minder nabetalingen nodig zijn dan geraamd. Dit leidt tot een meevaller van € 4 mln.
– Voor de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO) is minder budget, ad € 8,4 mln., nodig dan geraamd. Hoewel de gemiddelde zorgkosten per ontheemde iets gestegen zijn, hebben minder ontheemden gebruik gemaakt van zorg dan verwacht.
– Een aantal van de taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden zijn compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft Asiel en Migratie dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. Hiervoor wordt € 53 mln. overgeboekt naar het ministerie van Financiën.
Mutaties OntvangstenUit de afrekening voor de gemeentelijke opvang over 2024 blijkt dat een aantal gemeenten een te hoog voorschot hebben ontvangen, dat nu terugbetaald moet worden. Dit leidt tot een ontvangst van € 61 mln.
4 Niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 91 Apparaat Kerndepartement
Tabel 4 Artikel 91 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
33.436
27.311
60.747
Uitgaven
33.436
27.311
60.747
91.2
Apparaatsuitgaven kerndepartement
33.436
27.311
60.747
Personele uitgaven
30.518
14.576
45.094
Eigen personeel
23.802
5.461
29.263
Externe inhuur
6.301
8.343
14.644
Overig personeel
415
772
1.187
Materiële uitgaven
2.918
12.735
15.653
ICT
100
78
178
SSO's
100
7.110
7.210
Overig materieel
2.718
5.547
8.265
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
Deze post bestaat voornamelijk uit een interne herschikking van programmauitgaven voor € 23,3 mln. naar apparaatsuitgaven voor de uitvoering van werkzaamheden door de Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers (DISA). Het betreft een technische mutatie. Het resterende saldo omvat een enkele kleinere mutaties.
4.2 Artikel 92 Nog onverdeeld
Tabel 5 Artikel 92 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)
Mutaties 2e suppletoire begroting (2)
Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Art.
Verplichtingen
1.642
‒ 1.642
0
Uitgaven
1.642
‒ 1.642
0
92.2
Nog onverdeeld
1.642
‒ 1.642
0
Nog te verdelen
1.642
‒ 1.642
0
Nog onverdeeld
1.642
‒ 1.642
0
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later worden doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan; dit gebeurt uitsluitend op de overige artikelen. De resterende middelen die nog op dit artikel stonden voor 2025 worden nu afgeboekt.
5 Agentschappen
5.1 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Tabel 6 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND Suppletoire begroting 2025 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
(2) Mutaties 2e suppletoire begroting
Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
Baten
Omzet
1.005.765
51.459
1.057.224
waarvan omzet moederdepartement
930.765
51.459
982.224
waarvan omzet overige departementen
0
0
0
waarvan omzet derden
75.000
0
75.000
Rentebaten
0
0
0
Vrijval voorzieningen
0
0
0
Bijzondere baten
0
0
0
Totaal baten
1.005.765
51.459
1.057.224
Lasten
Apparaatskosten
- Personele kosten
679.253
‒ 69.000
610.253
waarvan eigen personeel
588.808
‒ 69.000
519.808
waarvan inhuur externen
85.445
85.445
waarvan overige personele kosten
5.000
5.000
- Materiële kosten
216.362
142.959
359.321
waarvan apparaat ICT
1.000
0
1.000
waarvan bijdrage aan SSO's
70.000
0
70.000
waarvan overige materiële kosten
145.362
142.959
288.321
Materiele programmakosten
104.150
‒ 20.000
84.150
Afschrijvingskosten
6.000
‒ 2.500
3.500
- Materieel
2.000
0
2.000
waarvan apparaat ICT
1.800
0
1.800
waarvan overige materiële kosten
200
0
200
- Immaterieel
4.000
‒ 2.500
1.500
Rentelasten
0
0
0
Overige lasten
0
0
0
waarvan dotaties voorzieningen
0
0
0
waarvan bijzondere lasten
0
0
0
Totaal lasten
1.005.765
51.459
1.057.224
Saldo van baten en lasten
0
0
0
Toelichting
Tabel 7 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)
(2) Mutaties 2e suppletoire begroting
Totaal geraamd (3) = (1) + (2)
1.
Rekening courant RHB 1 januari 2025 + depositorekeningen
92.549
0
92.549
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
1.005.495
51.459
1.056.954
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 999.495
‒ 51.459
‒ 1.050.954
2.
Totaal operationele kasstroom
6.000
0
6.000
Totaal investeringen (-/-)
‒ 3.660
0
‒ 3.660
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
0
3.
Totaal investeringskasstroom
‒ 3.660
0
‒ 3.660
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
0
0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
0
0
0
Aflossingen op leningen (-/-)
‒ 4.000
0
‒ 4.000
Beroep op leenfaciliteit (+)
0
0
0
4.
Totaal financieringskasstroom
‒ 4.000
0
‒ 4.000
5.
Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4)
90.889
0
90.889
Toelichting
Het verschil tussen de stand van de suppletoire begroting september en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt voornamelijk verklaard door een aanvullende bijdrage voor dwangsommen en bijstelling materiele kosten vanuit bijgestelde productieprognose. En lagere personele kosten als gevolg van lagere ambtelijke bezetting.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
D.M. van Weel, minister van Asiel en Migratie -
Mede ondertekenaar
M.C.G. Keijzer, minister voor Asiel en Migratie
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.