Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 De Producten2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV3 Productartikelen3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.2 Artikel 12 HoofdwegennetBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.3 Artikel 13 SpoorwegenBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.4 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuurBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.5 Artikel 15 HoofdvaarwegennetBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en VervoerBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangstenBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen RijkBudgettaire gevolgen van uitvoeringToelichting4 Bijlagen4.1 Bijlage 1: VerdiepingsbijlageArtikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteArtikel 12 HoofdwegennetArtikel 13 SpoorwegenArtikel 14 Regionale infrastructuurArtikel 15 HoofdvaarwegennetArtikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoerArtikel 18 Overige uitgaven en ontvangstenArtikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk4.2 Bijlage 2: ProjectoverzichtenArtikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteArtikel 12 HoofdwegennetArtikel 13 SpoorwegenArtikel 14 Regionale infrastructuurArtikel 15 HoofdvaarwegennetArtikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
36 120 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2021‒2022
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Mobilteitsfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)
• Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2035 inzichtelijk gemaakt.
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
• Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
• Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
• Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante meerjarige mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
• Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
• Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2 De Producten
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties 2022 (Eerste Suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Art.
Uitgaven
Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2022
7.201,3
7.201,3
Belangrijkste suppletoire mutaties
1. Saldo 2021
divers
414,4
414,4
2. Overboekingen HXII
divers
‒ 87,9
‒ 87,9
3. Programma actualisaties
divers
‒ 48,3
‒ 48,3
4. Overboekingen andere begrotingen
12/15/19
12,5
12,5
5. Bijdragen derden
divers
16,9
16,9
6. CA-middelen
379,5
379,5
a. NGF-middelen
11/19
300,0
300,0
b. Instandhouding
11/19
75,0
75,0
c. Lelylijn
11/19
4,5
4,5
7. Hoogwater Limburg
15/19
12,0
12,0
Overige mutaties
Stand 1e suppletoire begroting 2021
7.900,4
7.900,4
Toelichting
1. Saldo 2021: De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2021 een voordelig saldo van € 241 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2022 toegevoegd aan artikelonderdeel 18.10, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het Mobiliteitsfonds.
2. Overboekingen Hoofdstuk XII: Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2022 in totaal € 87,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting van IenW. Het gaat om diverse overboekingen. In de jaren 2023 en 2024 wordt respectievelijk € 56 miljoen en € 8,1 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.
3. Programma actualisaties: In 2022 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 48,3 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op de concessie opbrengsten spoor (€ 37,8 miljoen). In de jaren 2023 t/m 2026 worden aanvullend de ontvangstenramingen aangepast (€ 101 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.
4. Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (€ 12,5 miljoen). De grootste overboeking betreft een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het Maritiem Informatiecentrum (€ 10,2 miljoen).
5. Bijdragen derden: In 2022 wordt aan verschillende projecten binnen het Mobiliteitsfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 16,9 miljoen). Het gaat om diverse kleine bijdragen. Zie de artikelsgewijze toelichting voor de nadere verwerking van de bijdragen derden. In de jaren 2023 t/m 2027 wordt vanuit derder € 21,3 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.
6. CA-middelen: In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds middelen gereserveerd. Bij deze eerste suppletoire begroting wordt een deel van deze middelen overgeboekt voor de ontsluiting van nieuwe woningbouwprojecten (€ 7,5 miljard), voor nieuwe infrastructuurprojecten uit de peiler infra van het NGF (€ 3,35 miljard), voor het onderhoud van het bestaande infrastructuur (€ 3,25 miljard) en voor een haalbaarheidsonderzoek voor de Lelylijn (€ 9 miljoen). Deze middelen worden centraal op artikel 11.03.03 gereserveerd. In 2022 gaat het om € 300 miljoen vanuit de NGF-middelen, € 75 miljoen voor instandhouding en € 4,5 miljoen voor de Lelylijn. Onderdeel 2.2 geeft een uitgebreider beeld van de CA-middelen.
7. Hoogwater Limburg: Rijkswaterstaat heeft extra kosten gemaakt als gevolg van het Hoogwater Limburg in 2021. Voor dekking van deze kosten wordt € 12 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.
2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV
Binnen het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen binnen het Mobiliteitsfonds. Bij eerste suppletoire begroting is er in totaal € 14,1 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.
Op de aanvullende post zijn na eerste suppletoire begroting resterende middelen gereserveerd voor het Coalitieakkoord. Deze middelen zullen op een later moment worden overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds. Het gaat om € 10,5 miljard voor instandhouding voor de periode 2026 t/m 2035 en € 1,25 miljard structureel, € 3,1 miljard voor de Lelylijn, € 200 miljoen voor veiligheid rijks N-wegen en € 50 miljoen voor fietsknooppunten OV en fietsenstallingen.
Tabel 3 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1 miljoen)
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Instandhouding infrastructuur
75
350
875
1.150
160
160
160
160
Lelylijn
5
5
NGF peiler infrastructuur
300
700
800
800
250
250
250
Ontsluiten nieuwe woningen
900
1.000
1.000
800
800
750
750
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
totaal
Instandhouding infrastructuur
160
3.250
Lelylijn
9
NGF peiler infrastructuur
3.350
Ontsluiten nieuwe woningen
750
750
7.500
Instandhouding infrastructuur
In het coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor beheer, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage stapsgewijs toe naar jaarlijks 1,125 mld. extra vanaf 2026 en structureel €1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid.
Voor de korte termijn (periode tot en met 2025) worden de middelen door middel van dit wetsvoorstel nu toegevoegd en ingezet om de programmering van Rijkswaterstaat en ProRail op te hogen. De extra middelen uit het coalitieakkoord zijn daarbij niet toereikend om al onze wensen en ambities (tegelijk) te realiseren.
Daarnaast wordt er voor VenR jaarlijks vanaf 2026 tot in ieder geval 2029 € 160 miljoen uit de CA-middelen overgeheveld naar IenW. De specifieke verdeling naar de RWS-netwerken moet nog worden uitgewerkt. Over wat dit betekent voor de programmering van VenR-projecten en de dit jaar de te maken keuzes zal ik u later nog informeren.
Lelylijn
In het coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd om op termijn met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen de Lelylijn te kunnen aanleggen. De komende periode wordt uitgewerkt hoe de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor het Noorden, kan bijdragen aan versterking van de economie van het Noorden, de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland.
In dit wetsvoorstel worden voor de Lelylijn de middelen toegevoegd om het haalbaarheids-onderzoek uit te kunnen voeren. Eerst wordt ingezet op een gestructureerd MIRT-onderzoek van ca. 1-2 jaar dat moet toewerken naar een MIRT-startbeslissing (start MIRT-verkenning). Om daadwerkelijk tot een MIRT-verkenning te kunnen overgaan, moet er zicht zijn op volledige financiering van de meest plausibele variant, en dienen de resterende budgetten bij deze kostenraming gevonden te worden o.a. via regionale (mede)financiering en financiering vanuit Europese fondsen.
NGF peiler infrastructuur
De reservering voor de bijdrage van de rijksoverheid van incidenteel € 2,53 miljard voor de drie infrastructuurprojecten uit de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds bestaande uit de Noordzuidlijn, Oude Lijn en Brainport Eindhoven wordt toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Daarbovenop wordt incidenteel € 820 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.
Ontsluiten nieuwe woningen
In het coalitieakkoord is afgesproken om € 7,5 miljard beschikbaar te stellen voor goede ontsluiting en bereikbaarheid van nieuwe woningen in de 15 grootschalige woningbouwgebieden en daarbuiten. Met als doel een bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningbouwcrisis. Daarbij wordt zowel naar snelheid van realisatie als naar de toekomstbestendigheid van nieuwe woongebieden gekeken, vanuit het perspectief van een deur tot deur-bereikbaarheid. De omvang van de opgave vraagt scherpe keuzes bij toekenning van middelen aan woongebieden en de ontsluiting daarvan. De middelen voor de ontsluiting van nieuwe woningen worden door middel van dit wetsvoorstel toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.
De Wet Mobiliteitsfonds schrijft voor dat hieruit realisatie, beheer en onderhoud van infrastructurele maatregelen (Rijksinfrastructuur en lokale en regionale infrastructuur) kunnen worden bekostigd, evenals maatregelen ter vergroting van de doelmatigheid of de veiligheid van het gebruik van infrastructuur. Investeringen in de bereikbaarheid en mobiliteit uit het Mobiliteitsfonds worden gedaan volgens de MIRT systematiek, afspraken worden gemaakt conform het MIRT proces.
3 Productartikelen
3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
11
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Ontwerp-begroting 2022 (1)
Mutaties via NvW en amendementen (2)
Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
205.684
205.684
364.391
570.075
1.953.384
2.566.984
2.761.433
1.051.194
Uitgaven
186.895
186.895
335.849
522.744
1.960.790
2.581.384
2.777.233
1.101.524
waarvan juridisch verplicht
0%
11.01
Verkenningen
5.000
5.000
‒ 1.481
3.519
‒ 1.500
‒ 91.963
‒ 170.267
‒ 116.949
11.02
Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
5.639
5.639
‒ 5.000
639
11.03
Reserveringen
176.256
176.256
339.830
516.086
1.962.290
2.673.347
2.947.500
1.218.473
11.03.01
Gebiedsprogramma's
13.259
13.259
‒ 6.459
6.800
‒ 21.500
‒ 27.000
‒ 16.000
2.593
11.03.02
Overige reserveringen
162.997
162.997
‒ 33.211
129.786
29.290
25.347
13.500
5.880
11,03.03
Reserveringen Coalitieakkoord
379.500
379.500
1.954.500
2.675.000
2.950.000
1.210.000
11.04
Generieke investeringsruimte
2.500
2.500
11.05
Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
11.05.01
Investeringsruimte Hoofdwegennet
11.05.02
Investeringsruimte Spoorwegen
11.05.03
Investeringsruimte Hoofdvaarwegen
Ontvangsten
‒ 17.500
‒ 30.000
11.09
Ontvangsten
‒ 17.500
‒ 30.000
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op dit artikelonderdeel is verhoogd met € 364,4 miljoen in 2022. Dit komt voornamelijk door de toevoeging van de CA-middelen (€ 379,5 miljoen), de technische verwerking van het saldo 2021 (€ 80,9 miljoen), overboekingen naar hoofdstuk XII (- € 57,6 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 20,3 miljoen) en actualisaties van de programmering (- € 15,4 miljoen).
Uitgaven
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
Dit artikelonderdeel is met € 5 miljoen verlaagd door de technische verwerking van het saldo 2021. In 2021 was voor de korte termijn file aanpak € 5 miljoen meer kasbudget benodigd. Het saldo wordt in 2022 van dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
11.03 Reserveringen en gebiedsprogramma's
Dit artikelonderdeel is met € 339,8 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van de CA-middelen (€ 379,5 miljoen), de technische verwerking van het saldo 2021 (€ 97 miljoen), actualisering van de programmering (- € 85,7 miljoen), overboekingen naar hoofdstuk XII (- € 43,8 miljoen) en overboekingen naar andere artikelen (- € 7,1 miljoen).
Toevoeging CA-middelen
Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds. Er zijn middelen toegevoegd voor:
– Instandhouding (€ 75 miljoen in 2022): Voor 2022 t/m 2025 is er voor instandhouding in totaal € 2,45 miljard overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds. Dit wordt op een later moment verdeeld over de netwerken wegen, spoor en vaarwegen. Voor de periode 2026 t/m 2030 is er € 160 miljoen per jaar toegevoegd voor de VenR-opgave in die jaren.
– Infrastructuur peiler NGF (€ 300 miljoen in 2022): Vanuit het NGF worden de reserveringen voor de peiler infrastructuur overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds. Het gaat om € 3,35 miljard voor de periode 2022 t/m 2028.
– Lelylijn (€ 4,5 miljoen in 2022): Voor de jaren 2022 en 2023 is er € 4,5 miljoen per jaar toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Deze middelen worden ingezet voor een haalbaarheidsonderzoek Lelylijn.
– Ontsluiting nieuwe woningbouw: Voor de jaren 2023 t/m 2031 is er in totaal € 7,5 miljard overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds.
Saldo 2021
In 2021 is er op het artikelonderdeel 20.03 € 97 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Het saldo wordt in 2022 toegevoegd aan dit artikelonderdeel, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Dit komt voornamelijk door het doorschuiven van middelen op de reservering pakket Zeeland (€ 46 miljoen), reservering slimme en duurzame mobiliteit (€ 29,6 miljoen), reservering BenO Caribisch Nederland (€ 10,4 miljoen) en reservering voor het Schone luchtakkoord (€ 5,2 miljoen).
Actualisatie programma
In totaal is er op dit artikelonderdeel uit 2022 € 85,6 miljoen verschoven naar latere jaren. De grootste verschuivingen vinden plaats op:
– Reservering pakket Zeeland (- € 40,5 miljoen): De middelen voor het compensatiepakket zijn in een realistisch uitgavenritme geplaatst. De middelen zijn verdeeld over de jaren 2023 t/m 2026;
– Reservering slimme en duurzame mobiliteit (- € 29,6 miljoen): De uitwerking van het programma Veilig, Slim en Duurzaam en de afspraken met de regio nemen meer tijd in beslag. Het grootste deel (€ 24,5 miljoen) schuift door naar 2023. Het overige deel naar 2024;
– Reservering stikstof (- € 12,2 miljoen): De toegevoegde middelen voor de MIRT-projecten vanuit het overschot Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) zijn gezien de onzekerheid rondom het stikstofdossier voornamelijk naar 2023 en 2024 doorgeschoven;
– Reservering spoorgoederenvervoer (- € 5 miljoen): Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere realisatie op de subsidieregeling 3e spoor Duitsland op HXII dat is teruggestort naar het MF. Dit geld is niet in 2022 nodig en wordt naar de jaren 2024 t/m 2027 geschoven.
In de jaren na 2023 wordt er vooral geschoven op aritkelonderdeel 11.01 verkenningen. In de jaren 2024 t/m 2027 wordt er in totaal € 488 miljoen naar achteren geschoven. De grootste verschuivingen vinden plaats op:
– A15 Papendrecht-Gorinchem: er wordt € 250,7 miljoen doorgeschoven naar de periode 2029-2032. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracébesluit uitgesteld;
– A2 Den Bosch Deil: er wordt € 201,7 miljoen doorgeschoven naar de jaren 2029 t/m 2031. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracébesluit uitgesteld;
– A50 Bankhoef Paalgraven: er wordt € 48,3 miljoen vanuit 2025 en 2026 naar latere jaren geschoven. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracébesluit uitgesteld;
– Als gevolg van bovengenoemde verschuivingen, schuiven ook de bijdragen vanuit de regio voor de A15 Papendrecht-Gorinchem en de A58 Breda Tilburg naar latere jaren. Het gaat om een schuif op 11.09 in de jaren 2023 (€ 17,5 miljoen) en 2024 (€ 30 miljoen) naar 2027.
Overboekingen HXII
In totaal wordt er in 2022 € 43,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. De grootste overboekingen zijn:
– Schone luchtakkoord (€ 17 miljoen): ten behoeve van de specifieke uitkering schone luchtakkoord wordt er in 2022 en 2023 in totaal € 27 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII, waarvan € 17 miljoen in 2022;
– Slimme en duurzame mobiliteit (€ 10,8 miljoen): voor de specifieke uitkering Veilig, doelmatig en duurzaam worden middelen overgeboekt vanuit de reserving op art. 11.03 naar Hoofdstuk XII.
Overboekingen andere artikelen
In 2022 is € 7,1 miljoen overgeboekt naar projecten op andere artikelen:
– Vanuit de reservering spoorgoederenvervoer is in 2022 € 3 miljoen overgeboekt naar het project modal shift (art. 13.03). In totaal gaat het om een overboeking van € 7,5 miljoen;
– Vanuit de reservering stikstof is in 2022 € 2,8 miljoen overgeboekt naar artikel 12 en artikel 15 ten behoeve van bronmaatregelen om stikstofneerslag te compenseren op MIRT-projecten.
– Vanuit de reservering knooppuntontwikkeling Lelylaan is in 2022 € 1,2 miljoen overgeboekt naar PHS (art. 17.10). In totaal gaat het om een overboeking van € 16,2 miljoen.
3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
12
Hoofdwegennet
Ontwerp-begroting 2022 (1)
Mutaties via NvW en amendementen (2)
Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
3.232.984
3.232.984
1.369.183
4.602.167
139.550
‒ 713.102
‒ 393.726
‒ 68.162
Uitgaven
2.982.240
2.982.240
152.899
3.135.139
‒ 143.239
17.676
188.200
109.587
waarvan juridisch verplicht
85%
12.01
Exploitatie
3.959
3.959
300
4.259
300
100
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
3.959
3.959
300
4.259
300
100
12.02
Onderhoud en vernieuwing
1.192.166
1.192.166
‒ 2.077
1.190.089
‒ 285.221
‒ 17.107
‒ 3.574
1.164
12.02.01
Onderhoud
905.185
905.185
32.918
938.103
‒ 264.936
‒ 1.545
‒ 3.063
0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
905.185
905.185
32.918
938.103
‒ 264.936
‒ 1.545
‒ 3.063
0
12.02.04
Vernieuwing
286.981
286.981
‒ 34.995
251.986
‒ 20.285
‒ 15.562
‒ 511
1.164
12.03
Ontwikkeling
600.636
600.636
87.785
688.421
139.747
22.236
169.659
138.354
12.03.01
Aanleg
539.194
539.194
115.659
654.853
253.309
15.511
50.627
64.557
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
559.100
26.454
‒ 2.610
23.844
‒ 2.610
12.03.02
Planning en studies
61.442
61.442
‒ 27.874
33.568
‒ 113.562
6.725
119.032
73.797
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
17.756
17.756
25.700
43.456
350
350
12.03.03
Optimalisering gebruik
12.04
Geïntegreerde contractvormen/PPS
525.002
525.002
55.969
580.971
‒ 3.982
4.458
16.644
‒ 28.587
12.06
Netwerkgebonden kosten HWN
660.477
660.477
10.922
671.399
5.917
7.989
5.471
‒ 1.344
12.06.01
Apparaatskosten RWS
543.862
543.862
6.122
549.984
5.917
7.989
5.471
‒ 1.344
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
543.862
543.862
6.122
549.984
12.06.02
Overige netwerkgebonden kosten
116.615
116.615
4.800
121.415
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
116.615
116.615
4.800
121.415
Ontvangsten
27.724
27.724
127.722
155.446
‒ 44.379
‒ 20.090
‒ 23.992
‒ 11.604
12.09
Ontvangsten
27.724
27.724
127.722
155.446
‒ 44.379
‒ 20.090
‒ 23.992
‒ 11.604
12.09.01
Ontvangsten
27.724
27.724
127.722
155.446
‒ 44.379
‒ 20.090
‒ 23.992
‒ 11.604
12.09.02
Tolopgave
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 1,4 miljard in 2022 komt met name door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 1 miljard). Dit betekent dat verplichtingen via het saldo naar 2022 zijn doorgeschoven:
– Saldo 2021 Onderhoud en vernieuwing (€ 92,6 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het programma Vervanging en Renovatie (€ 81,2 miljoen);
– Saldo 2021 Aanleg (€ 536,6 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen vanwege stikstofproblematiek op de A12/A15 Ressen (ViA15) (€ 209,2 miljoen) en de A12/A27 Ring Utrecht (€ 59,1 miljoen). Verder verhoogt het saldo door vrijval van de verplichtingen bij A1 Apeldoorn-Azelo vanwege doorschuiven van het contract voor fase 2 van 2021 naar 2022 (€ 168,2 miljoen);
– Saldo 2021 Planning en Studies (€ 64,2 miljoen): dit betreft voornamelijk activiteiten die vertraging hebben opgelopen. Hieronder vallen bijvoorbeeld een vertraging voor ITS (Intelligent Transport Systems) als gevolg van Europese wetgeving in 2025 en vertraagde activiteiten onder het programma Duurzame Mobiliteit (€ 18 miljoen) en de impulsregeling Verkeersveiligheid (€ 15 miljoen);
– Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ 326,1 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging vanwege stikstofproblematiek doorgeschoven vaststellingsovereenkomst naar 2022 op de A12/A15 Ressen-Oudbroeken (€ 225,3 miljoen) en een saldomutatie in verband met doorgeschoven vastlegging van contractaanpassing aanbrengen van hittewerende bekleding op de A24 Blankenburgverbinding (€ 61,5 miljoen).
Uitgaven
12.02 Onderhoud en vernieuwing
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2022 met € 2,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 44,7 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 46 miljoen).
Saldo 2021
In 2022 is het voordelig saldo uit 2021 (€ 44,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 € 44,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt door projecten uit het programma Vervanging en renovatie door late afrekeningen (€ 17,7 miljoen) en een vertraging bij het project Intelligente Wegkantsystemen doordat de uitrol later start dan verwacht (€ 15 miljoen). Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma
De actualisatie van de programma's voor onderhoud en vernieuwing zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2022 met € 46 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:
– Kasverschuivingen op Beheer en onderhoud (+ € 32,4 miljoen): om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen is er in de begroting 2022 € 300 miljoen van de jaren 2031-2033 naar 2023 geschoven op hoofdwegennet. Met een aanvullende schuif in de 1e suppletoire 2022 wordt dit verdeeld over de netwerken. Voor hoofdwegennet gaat het om een schuif van € 32,4 miljoen naar 2022 en € 232,6 miljoen naar de jaren 2031-2033;
– Kasverschuivingen op Vervanging en Renovatie (- € 78,4 miljoen) als gevolg van stikstofproblematiek en vertragingen in de uitvoering is € 111,4 miljoen in de jaren 2022, 2023 en 2024 naar latere jaren geschoven . Hiervan zit € 37,6 miljoen in een vertraging bij de uitrol van de Intelligente wegkantstations, wordt een positief aanbestedingsresultaat van € 18,7 miljoen op het VenR project A32 Heerenveen-Akkrum verschoven naar de reserveringen en is er vertraging ontstaan op diverse VenR projecten van € 23,1 miljoen.
12.03 Ontwikkeling
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2022 met € 87,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het positief saldo over 2021 (€ 47 miljoen), actualisatie van het programma (€ 25,2 miljoen), stikstofoverboekingen uit artikel 11 (€ 31,3 miljoen) en overboekingen vanuit het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII (- € 16,3 miljoen).
Saldo 2021
In 2022 is het positief saldo uit 2021 (€ 47 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 € 47 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen in 2021. De grootste vertragingen hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase (€ 37,7 miljoen): dit betreffen onder andere uitvoeringsopdrachten op het programma Geluid-Weg die niet opgestart konden worden in 2021 (€ 14,3 miljoen), vertragingen bij de A9 Badhoevedorp (€ 5,6 miljoen), de A12/A15 Ressen (€ 6,1 miljoen), A27 Ring Utrecht (€ 2,1 miljoen) en A7 Zuidelijke ringweg Groningen (€ 2,1 miljoen). Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma
De actualisatie van het ontwikkelingsprogramma zorgt voor een verhoging van het kasbudget in 2022 met € 25,2 miljoen. Dit wordt mede-veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen met als tegenboeking de overprogrammering op de artikelonderdelen 12.03.01 en 12.03.02. Het gaat hierbij om de volgende schuiven die inhoudelijk worden toegelicht bij het desbetreffende artikelonderdeel:
– Een kasschuif op artikel 11.03 Reserveringen (+ € 36,7 miljoen);
– Een kasschuif op artikel 11.04 Generieke investeringsruimte (- € 38,4 miljoen);
– Een kasschuif op artikel 12.02 Beheer en onderhoud en vervanging en renovatie (- € 32,4 miljoen);
– Een kasschuif op artikel 17.08 Zuidasdok (- € 27,6 miljoen);
– Een kasschuif op de ontvangsten (- € 4 miljoen).
Daarnaast zijn er diverse actualisaties (- € 563,7 miljoen) doorgevoerd binnen 12.03.01 met een direct budgettair effect van € 91,1 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering af met € 473,6 miljoen. Het gaat hierbij om de volgende projecten:
– A12/A15 Ressen (- € 301,3 miljoen): in verband met bijstelling als gevolg van stikstofproblematiek wordt € 301,3 miljoen in 2022 doorgeschoven naar latere jaren;
– A1 Apeldoorn-Azelo (€ - 35,1 miljoen): in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 35,1 miljoen in 2022 doorgeschoven naar de jaren 2023-2027;
– A4-A44 Rijnlandroute (- € 34,6 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering wordt € 34,6 miljoen in 2022 en € 17,8 miljoen in 2023 naar 2024 geschoven;
– A27 Houten-Hooipolder (- € 25,2 miljoen): in verband met vetraging in de aanbestedingsplannen wordt € 25,2 miljoen in 2022 en € 186,1 miljoen in de jaren 2023-2031 naar latere jaren geschoven;
– Programma Geluid-weg (- € 25,6 miljoen): in verband met herziening van het kasritme op basis van werkelijk gegunde opdrachten wordt € 25,6 miljoen in 2022 naar latere jaren geschoven;
– A7 ZRG Fase 2 (+ € 23,2 miljoen): naar aanleiding van een versnelling wordt € 61,2 miljoen uit 2028 gehaald en naar voren geschoven (waarvan € 23,2 miljoen in 2022);
– A20 Nieuwekerk-Gouda (- € 14,1 miljoen): in verband met vertraging in de voorbereiding van de realisatie wordt € 14,1 miljoen naar de jaren 2023-2025 geschoven;
– Lelystad Airport verbreden A6 (- € 11,1 miljoen): in verband met bijstelling als gevolg van stikstofproblematiek wordt € 11,1 miljoen in 2022 en € 1,7 miljoen in 2023 naar achteren geschoven in 2024;
– A4 Haaglanden-N14 (- € 10,8 miljoen): in verband met bijstelling als gevolg van stikstofproblematiek wordt € 10,8 miljoen uit 2022 naar achteren geschoven in de jaren 2023-2025.
Binnen de programma’s planning en studies (12.03.02) zijn ook diverse actualisaties (€ 22,9 miljoen) doorgevoerd zonder direct budgettair effect. Het gaat hierbij om de volgende projecten:
– Geluidssaneringsprogramma (+ € 45,8 miljoen): in 2021 zijn meer vastgestelde saneringsplannen in de uitvoering gegeven dan voorzien. De benodigde middelen zijn via een kasschuif uit latere jaren gehaald;
– A12/A27 Ring Utrecht (- € 31,3 miljoen): in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracebesluit vertraagd en worden de uitgaven (€ 31,2 miljoen in 2022 en € 200,1 miljoen in de jaren 2023-2026) van dit project naar latere jaren geschoven;
– Regionale impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) (- € 14,2 miljoen): de resterende middelen uit tranche 1 zijn niet in 2022 benodigd en worden doorgeschoven naar 2023 en 2024;
– N35 Knooppunt Raalte (- € 13,5 miljoen): de planuitwerking door de regio is vertraagd, waardoor de voorziene rijksbijdrage later benodigd is en wordt doorgeschoven naar 2024;
– Voorbereidingen vrachtwagenheffing (- € 12,5 miljoen): het wetgevingstraject heeft in 2021 vertraging opgelopen waardoor de realisatiefase later start dan voorzien. De uitgaven worden doorgeschoven naar 2023;
– N35 Verkenning Wierd (- € 9 miljoen): in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracebesluit vertraagd en worden de uitgaven (€ 9 miljoen in 2022 en € 73 miljoen in de jaren 2023 en 2024) van dit project naar latere jaren geschoven.
Overboekingen vanuit artikel 11 bronmaatregelen stikstof
In 2022 is er € 31,3 miljoen overgeboekt vanuit artikel 11 ten behoeve van bronmaatregelen om stikstofneerslag te compenseren op MIRT-projecten. Per project wordt aan de hand van onderzoeken binnen de rekenafstand van 25 kilometer bepaald welke bronmaatregelen nodig zijn ten behoeve van het Tracébesluit.
Overboekingen HXII
In 2022 is er € 16,3 miljoen overgeboekt van het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. Dit betreffen onder andere een overboekingen ten behoeve van apparaatsuitgaven Tijdelijke Tolheffing en Vrachtwagenheffing (€ 5,4 miljoen), bekostiging van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector logistiek (€ 3,5 miljoen), bijdragen vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) voor opdrachten verkeersveiligheid en een subsidie voor Ambulancedata (€ 2,6 miljoen) en een opdrachtverstrekking voor een opdracht aan duurzame logistiek (€ 1 miljoen).
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verhoging van dit artikelonderdeel in 2022 met per saldo € 56 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 68,2 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 12,7 miljoen).
Saldo 2021
In 2022 is het positief saldo uit 2021 (€ 68,2 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 € 68,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De grootste vertragingen hebben vorig jaar opgetreden bij de volgende projecten: A16 Rotterdam (€ 27,5 miljoen), A15 Maasvlakte Vaanplein (€ 16 miljoen) en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) (€ 16,7 miljoen). Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma
De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2022 met € 12,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen of versnellingen op de projecten A24 Blankenburgverbinding (+ € 24,9 miljoen in 2022), A15 Maasvlakte Vaanplein (- € 16,4 miljoen) en A16 Rotterdam (- € 14,9 miljoen).
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2022 per saldo met € 10,9 miljoen verhoogd. Dit komt met name door:
– Een overboeking van de beleidsbegroting Hoofdstuk XII naar het Mobiliteitsfonds. Dit betreft een bijdrage voor het invullen van arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten (€ 3,2 miljoen in 2022);
– Een overboeking van middelen (€ 4,9 miljoen in 2022) in het kader van energiebesparing vanuit het Ministerie EZK. Naar aanleiding van de Urgenda uitspraak zijn opnieuw middelen beschikbaar gesteld om maatschappelijk vastgoed te ondersteunen bij het naleven van de informatieplicht en energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer;
– Een overboeking (€ 2,1 miljoen in 2022 en cumulatief € 4,2 miljoen in de jaren 2023 en 2024) vanuit artikel 11 ten behoeve van een capaciteitsimpuls voor RWS om stikstofprojecten te voorzien van de benodigde specialistische kennis. De inzet is ten behoeve van een tijdelijke impuls om de voortgang van de stikstofprojecten te waarborgen.
Ontvangsten
12.09 Ontvangsten
De hogere ontvangst van € 127,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 127,8 miljoen). Dit betekent dat in 2021 € 127,8 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:
– A1/6/9 Schiphol-Amsterdam- Almere (€ 26,9 miljoen);
– A7 Zuidelijke ringweg Groningen (€ 77,5 miljoen);
– A24 Blankenburgverbinding (€ 13,8 miljoen).
Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
3.3 Artikel 13 Spoorwegen
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
13
Spoorwegen
Ontwerp-begroting 2022 (1)
Mutaties via NvW en amendementen (2)
Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
9.546.544
‒ 7.296.000
2.250.544
185.623
2.436.167
168.601
182.748
‒ 185.270
‒ 48.680
Uitgaven
9.486.296
‒ 7.296.000
2.190.296
57.396
2.247.692
38.915
17.445
4.695
‒ 9.767
waarvan juridisch verplicht
100%
13.02
Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
1.559.243
40.000
1.599.243
6.793
1.606.036
3.058
5.803
1.248
200
13.03
Ontwikkeling
424.047
424.047
18.657
442.704
1.728
2.654
‒ 893
‒ 13.911
13.03.01
Aanleg personenvervoer
311.383
311.383
24.565
335.948
40.893
13.179
‒ 32.284
‒ 12.076
13.03.02
Aanleg goederenvervoer
13.557
13.557
38.798
52.355
14.381
‒ 10.423
4.951
‒ 6.071
13.03.04
Planning en studies personenvervoer
85.383
85.383
‒ 43.962
41.421
‒ 49.653
15.339
50.129
‒ 5.589
13.03.05
Planning en studies goederenvervoer
13.724
13.724
‒ 2.744
10.980
‒ 5.893
‒ 17.441
‒ 25.189
9.825
13.04
Geïntegreerde contractvormen/PPS
167.006
167.006
31.946
198.952
34.129
8.988
4.340
3.944
13.07
Rente en aflossing
7.336.000
‒ 7.336.000
Ontvangsten
208.458
208.458
‒ 483
207.975
‒ 4.826
12.622
30.007
13.09
Ontvangsten
208.458
208.458
‒ 483
207.975
‒ 4.826
12.622
30.007
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 185,6 miljoen in 2022 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 174,9 miljoen). Daarnaast zijn er verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten.
Uitgaven
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 6,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021 (€ 4 miljoen) en overboekingen uit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 2,8 miljoen).
Saldo 2021
In 2021 is het saldo van € 4 miljoen technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2021 € 4 miljoen minder is uitgegeven dat oorspronkelijk begroot. Het betreft de compensatie btw gebruikersvergoeding die in 2021 lager is uitgevallen als gevolg van minder treinen door corona. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboekingen andere artikelen en artikelonderdelen
Vanuit diverse projecten zijn in 2022 € 2,8 miljoen aan middelen overgeboekt naar het programma Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing. Het gaat om de onderhoudskosten van projecten waarvan de realisatiebeschikking is afgegeven, waarvan de grootste overboeking van € 1,3 miljoen komt van de onderhoudskosten van 2 deelprojecten ERTMS. In de jaren 2023 t/m 2025 wordt aanvullend € 10,1 miljoen overgeboekt vanuit de projecten, waaronder € 2,9 miljoen van PHS en € 4,4 miljoen van Grensoverschrijdend Spoor.
13.03 Ontwikkeling
De verhoging van dit artikelonderdeel in 2022 met € 18,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het positieve saldo over 2021 (€ 43,1 miljoen), actualisatie programma ontwikkeling (- € 17,2 miljoen), overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en beleidsbegroting Hoofdstuk XII (- € 12,6 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 2,5 miljoen) en afrekening voorschotten ProRail (€ 2,8 miljoen).
Saldo 2021
In 2022 is het positief saldo uit 2021 (€ 43,1 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 €43,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit komt doordat de planning van de werkzaamheden binnen de programma's en deelprojecten zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom daarop is aangepast. De grootste saldomutaties van 2021 naar 2022 hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase (€ 30,9 miljoen):
– Spoorcapaciteit (€ 13 miljoen);
– Programma Fietsparkeren (€ 12 miljoen);
– Traject Oost (€ 6,3 miljoen).
Het saldo wordt in 2022 aan dit artikel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma ontwikkeling
De actualisatie van het programma op artikel 13 zorgt voor een verlaging van € 17,2 miljoen in 2022 op artikelonderdeel 13.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 13 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 13.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:
– Schuiven op artikel 11 (€ 40,5 miljoen) ten behoeve van de reservering compensatiepakket Zeeland;
– Schuiven op artikel 13.04 (- € 28 miljoen) voor de beschikbaarheidsvergoeding aan Infraspeed;
– Een schuif op de ontvangsten (- € 37,8 miljoen) door lagere concessie-opbrengsten;
– Een schuif op artikel 14.01 (€ -7,7 miljoen) voor het project HOV-netwerk Zuid-Holland Noord.
Daarnaast zijn er binnen het aanlegprogramma en planning en studies actualisaties doorgevoerd die geen direct budgettair effect hebben. Het gaat om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01):
- Programma fietsparkeren: ‒ € 16,5 miljoen; in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 16,5 miljoen in 2022 doorgeschoven naar de jaren 2023-2035;
- Geluidsanering Spoor: ‒ € 19,6 miljoen; De planning van de werkzaamheden binnen dit programma en deelprojecten is geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast. Als gevolg hiervan schuift € 54 miljoen in de periode 2022 ‒ 2025 door naar de jaren 2026 ‒ 2032.
- Toegankelijkheid Stations: ‒ € 10,6 miljoen; in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 25,6 miljoen in de periode 2022 ‒ 2023 doorgeschoven naar de jaren 2024-2030;
Het gaat om de volgende projecten binnen aanlegprogramma goederenvervoer (13.03.02):
– Nazorg projecten: ‒ € 2,2 miljoen;
– Emplacement: € 40,1 miljoen: in de periode 2022 ‒ 2023 wordt € 63 mln naar voren geschoven uit de periode 2024 ‒ 2035, waarvan € 40 mln in 2022 benodigd is. Om aan de eisen van de omgevingsvergunningen te voldoen zijn aanpassingen aan de brandblusvoorzieningen in het havengebied van Rotterdam noodzakelijk en heeft effect op de voor 2022 en 2023 geplande uitgaven.
Het gaat om de volgende projecten binnen planning en studies personenvervoer (13.03.04):
– Grensoverschijdend spoorvervoer: ‒ € 14,6 miljoen; in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 47,6 miljoen in de periode 2022 ‒ 2024 doorgeschoven naar de jaren 2025-2027;
– Regionale knelpunten: € 13 miljoen; het betreft hier een specifieke uitkering voor HOV Eindhoven. De toekenning vindt plaats in 2021 maar het budget stond in 2023, daarom was eerst een schuif naar 2022 nodig om vandaaruit een saldomutatie te maken.
Het gaat om de volgende projecten binnen planning en studies goederenvervoer (13.03.05):
– Calandbrug: ‒ € 2,4 miljoen; de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast.
– 2de fase Maasvlakte: ‒ € 1,6 miljoen; de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast.
Overboekingen HXII
In 2022 is er in totaal € 12,6 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Dit komt voornamelijk door:
– Storting voor de spuk Heerlen - Landgraaf die in 2022 volledig wordt toegekend en verplicht: ‒ € 8,5 miljoen;
– Uitkering 2022 NS exploitatiebijdrage IC Dordrecht - Eindhoven: ‒ € 1,5 miljoen;
– Overheveling voor de spuk OV ambassadeurs: ‒ € 1,5 miljoen.
Overboekingen andere artikelen en artikelonderdelen
– Dit betreft diverse overboekingen, waaronder € 1,4 miljoen vanuit 13.03 naar 13.02. Conform de afspraak dat BOV kosten van beschikte projecten in de eerstkomende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de BOV-kosten van diverse projecten naar MF 13.02 overgeheveld.
– Overboeking vanuit 11.03 naar 13.03 van € 3 miljoen. Dit betreft een overboeking van maatregelenpakket spoorgoederenvervoer naar Modal Shift.
Afrekening voorschotten ProRail
Naar aanleiding van de voorschotten Prorail over de tweede helft van 2022 wordt dit artikelonderdeel met € 2,8 miljoen verhoogd. Dit betreft voornamelijk de afrekening nazorg Driebergen-Zeist.
13.04 Geïntegreerde contractvorm/PPS
Het artikelonderdeel wordt in 2022 per saldo met € 31,9 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de programmering beschikbaarheidsvergoeding voor Infraspeed (€ 28 miljoen), een overheveling uit het aanlegartikel (€ 1,3 miljoen) en als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 2,6 miljoen).
Saldo 2021
In 2021 is het saldo van €2,6 miljoen technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2021 €2,6 miljoen minder is uitgegeven dat oorspronkelijk begroot. Op het contract met Infraspeed is minder gerealiseerd dan voorzien. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overheveling uit aanlegartikel
In verband met de onderhoudscomponent van het Maatregelenpakket HSL-Zuid wordt er €1,3 miljoen aan budget overgeheveld.
Actualisatie programmering
Het totale budget is met €50 miljoen verhoogd in verband met de kosten voor spoorstaafschade tot en met 2024. Dit budget is toegevoegd in het kasjaar 2031 en wordt middels een kasschuif naar voren gehaald. Daarnaast wordt er budget naar voren gehaald in verband met de uitvoering van maatregelen in het kader van de zettingsproblematiek. De actualisatie van de programmering op 13.04 zorgt voor een kasschuif van € 28 miljoen naar 2022 toe.
3.4 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)
14
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Ontwerp-begroting 2022 (1)
Mutaties via NvW en amendementen (2)
Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
47.909
47.909
703
48.612
Uitgaven
90.368
90.368
‒ 7.107
83.261
‒ 31.537
1.775
28.012
17.999
waarvan juridisch verplicht
42%
14.01
Regionale infrastructuur
41.774
41.774
‒ 7.113
34.661
‒ 31.537
1.775
28.012
17.999
14.01.02
Planning en studies prg reg/lok
496
496
14.01.03
Aanleg reg/lok
41.774
41.774
‒ 7.609
34.165
‒ 31.537
1.775
28.012
17.999
14.03
Bereikbaarheidsprogramma's
48.594
48.594
6
48.600
14.03.01
Concrete bereikbaarheidsprojecten
5
5
14.03.02
Regionaal Mobiliteitsprojecten
48.594
48.594
48.594
14.03.03
Ruimtelijke economisch programma
1
1
Ontvangsten
‒ 958
‒ 958
14.09
Ontvangsten
‒ 958
‒ 958
Toelichting
Uitgaven
14.01 Regionale Infrastructuur
Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 7,1 miljoen verlaagd als gevolg van de actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (-€ 7,6 miljoen) en als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (+ €0,54 miljoen).
Saldo 2021
Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 0,54 miljoen verhoogd als gevolg an de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 €0,54 miljoen) minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 toegevoegd op het arktikelonderdeel.
Actualisatie programma
Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen naar achteren geschoven op grote regionaal/lokale projecten. Dit betreft een schuif op HOV netwerk Zuid-Holland Noord (- € 7,6 miljoen) waarbij € 39,2 miljoen uit de jaren 2022 en 2023 doorschuift naar latere jaren (2024 ‒ 2026). De scope van het project HOV Netwerk Zuid Holland Noord is aangescherpt waardoor een aantal onderdelen van dit project later in de tijd worden uitgevoerd dan eerder gepland. De uitgavenplanning is hierop aangepast.
3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
15
Hoofdvaarwegennet
Ontwerp-begroting 2022 (1)
Mutaties via NvW en amendementen (2)
Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
933.856
933.856
108.407
1.042.263
96.058
49.979
77.633
365.485
Uitgaven
1.295.676
1.295.676
115.237
1.410.913
‒ 2.459
31.132
35.431
429.043
waarvan juridisch verplicht
96%
91%
15.01
Exploitatie
10.433
10.433
10.433
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
10.433
10.433
10.433
15.02
Onderhoud en vernieuwing
450.556
450.556
77.180
527.736
79.027
55.770
2.460
‒ 7.724
15.02.01
Onderhoud
379.582
379.582
78.111
457.693
93.008
3.118
3.155
1.788
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
368.020
368.020
74.704
442.724
93.045
3.151
3.420
1.813
15.02.04
Vernieuwing
70.974
70.974
‒ 931
70.043
‒ 13.981
52.652
‒ 695
‒ 9.512
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
1
1
1
15.03
Ontwikkeling
357.466
357.466
‒ 36.588
320.878
‒ 91.823
‒ 24.891
26.333
436.420
15.03.01
Aanleg
302.616
302.616
‒ 78.293
224.323
‒ 103.977
‒ 17.161
‒ 1.926
5.935
15.03.02
Planning en studies
54.850
54.850
32.325
87.175
2.754
‒ 17.160
21.149
430.285
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
1.624
1.624
6.000
7.624
6.000
0
0
0
15.03.03
Optimalisering gebruik
9.380
9.380
9.400
9.430
7.110
200
15.04
Geïntegreerde contractvormen/PPS
106.058
106.058
72.769
178.827
7.761
‒ 3.399
3.938
‒ 1.539
15.06
Netwerkgebonden kosten HVWN
371.163
371.163
1.876
373.039
2.576
3.652
2.700
1.886
15.06.01
Apparaatskosten RWS
340.381
340.381
1.876
342.257
2.576
3.652
2.700
1.886
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
340.381
340.381
1.876
342.257
2.576
3.652
2.700
1.886
15.06.02
Overige netwerkgebonden kosten
30.782
30.782
30.782
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
30.782
30.782
30.782
Ontvangsten
74.241
74.241
‒ 6.845
67.396
‒ 370
494
6.470
15.09
Ontvangsten
74.241
74.241
‒ 6.845
67.396
‒ 370
494
6.470
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget in 2022 met € 108,4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– De technische verwerking van het saldo 2021 (€ 143,5 miljoen);
– De actualisatie van de projectplanningen (– € 49,7 miljoen);
– Diverse overboekingen van en naar ministerie (€ 8,8 miljoen), waaronder een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als bijdrage ten behoeve van Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 8,8 miljoen); een overboeking van het ministerie van Defensie, voor het uitvoeren van de 'Search and Rescue'-functie op de Noordzee huurt IenW een SAR-helikopter, waarbij de financiering deels van Defensie komt (€ 6 miljoen) ; en ten slotte een overboeking naar EZK (- € 6,2 miljoen) voor de nautische sensoren in windpark Hollandse Kust;
– Diverse overboekingen naar het beleidsartikel 18 op HXII (€ -7,3 miljoen), waaronder een overboeking voor het bekostigen van de subsidieregeling walstroom zeehavens (- € 4,9 miljoen); een overboeking voor de dekking voor het project Digitale Transport Strategie (- € 1,8 miljoen); er budget overgeboekt voor bekostiging van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek (- € 4 miljoen). Deze overboeking betreft de uitvoering van het onderzoekdeel van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2021-2023. Ten slotte vindt er een overboeking plaats van beleidsartikel 11 op HXII voor taken inzake medegebruik en doorvaart windparken Noordzee (Noordzeeakkoord) (€ 4,5 miljoen);
– Als gevolg van extra kosten door het hoogwater in Limburg in juli 2021 zijn generale middelen toegevoegd aan dit artikelonderdeel (€ 12,1 miljoen);
– Overige mutaties met een saldo van € 1 miljoen.
Uitgaven
15.02 Onderhoud en vernieuwing
Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 77,2 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2021 (+ € 30,5 miljoen), de actualisatie van het programma ( € 18,2 miljoen), een overboeking van het aanlegprogramma naar onderhoud (€2,5 miljoen), overboekingen tussen ministeries (€ 13,9 miljoen) en kosten hoogwater Limburg (€ 12,1 miljoen) .
Saldo 2021
Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 30,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 30,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma
Om de budgetten voor onderhoud en vernieuwing aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 18,2 miljoen naar 2022 toe geschoven. Dit is het gevolg van onderstaande verschuivingen:
– Om de tekorten op BenO tot en met 2023 op te lossen is er in de begroting 2022 € 300 miljoen van de jaren 2031-2033 naar 2023 geschoven op hoofdwegennet. Met een aanvullende schuif in de 1e suppletoire 2022 wordt dit verdeeld over de netwerken. Voor hoofdvaarwegennet gaat het om een schuif van € 45,3 miljoen naar 2022 en € 82,8 miljoen naar 2023;
– Vernieuwing (- € 27,3 miljoen): Actualisatie op het lopende programma Vervanging en Renovatie (- € 16,6 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door:
• Damwanden Eemskanaal: Het project is vertraagd vanwege een ontwerpfout in de damwandberekening en door discussie over het type grondverankering van de damwanden;
• Brug Itteren: Het project vertraagd doordat de meest recente marktraming hoger uitvallen dan de raming ten tijde van het aanvragen van het uitvoeringsbesluit. Daarnaast is het proces om te komen tot verlegging van de gasunieleiding complexer gebleken dan oorspronkelijk gedacht;
• Bediening Besturing Brabantse kanalen: De verwachte onderzoekskosten vallen lager uit. Een aantal onderzoeken gaan niet door en een gedeelte van de onderzoeken worden later betaald;
• Bediening op Afstand Friesland: de start van de aanbesteding IA HLD is vertraagd;
• Planuitwerking Maas vervanging, bediening, besturing: Door onder andere capaciteitsproblemen is er vertraging in de planning ontstaan en heeft de gunning voor de ingenieursdiensten voor de planfase later plaatsgevonden;
• Vervangen en besturing 4 kleine sluizen. Het contract gaat pas eind 2024 van start. Hierdoor schuiven de betalingen ook door naar 2024-2025;
• Daarnaast is op basis van de actuele programmering ook de reservering voor VenR geactualiseerd (- € 10,7 miljoen);
• Diverse kleine mutaties die leiden tot het saldo € 0,2 miljoen.
Overboeking van het aanlegprogramma naar onderhoud
In de begroting 2022 zijn middelen voor klimaatneutrale en circulaire infraprojecten (KCI) naar Aanleg overgeheveld. In de uitvoering blijkt echter dat de meeste KCI-maatregelen worden opgepakt binnen de onderhoudsprojecten (en niet binnen de aanlegprojecten). Derhalve wordt er KCI budget overgeboekt van Aanleg naar Onderhoud (€ 2,5 miljoen).
Overboeking ministeries
– In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee. Dit zijn zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Daartoe zijn middelen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 8,8 miljoen in 2022);
– Voor het uitvoeren van de 'Search and Rescue'-functie op de Noordzee huurt IenW een SAR-helikopter. Dit wordt gefinancierd door budget van het ministerie van Defensie (€ 6 miljoen);
– In 2022 doet IenW een bijdrage voor Onderzoeksprojecten en financiering 2022 inzake de programmatische samenwerking tussen TNO (de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) en het Rijkswaterstaat Onderzoeksprogramma Vervanging en Renovatie (€ 0,9 miljoen).
Kosten hoogwater Limburg
Als gevolg van extra kosten door het hoogwater in Limburg in juli 2021 zijn generale middelen toegevoegd aan dit artikelonderdeel (€ 12,1 miljoen).
15.03 Ontwikkeling
Het artikelonderdeel wordt in 2022 per saldo met € 36,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2021 (€ 43,3 miljoen), de actualisatie van het programma (- € 63,6 miljoen), overboekingen binnen het artikel (- € 2,9 miljoen), overboekingen tussen ministeries (€ 6,5 miljoen), overboekingen tussen HXII en het MF (€ -7,3 miljoen) en overige mutaties (€ 0,5 miljoen). Daarnaast wordt vanuit het Klimaatfonds € 568 miljoen overgeboekt voor veiligheid scheepvaart voor de jaren 2023-2030.
Saldo 2021
Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 43,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 43,3 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma
De actualisatie van het programma op artikel 15 zorgt voor een verlaging van € 63,6 miljoen op artikelonderdeel 15.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 15 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 15.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:
– De bovengenoemde schuiven op onderhoud (- € 45,3 miljoen) en vernieuwing (€ 27,3 miljoen);
– De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen (15.04) van € 6 miljoen;
– De kasschuif schikking OpenIJ (- € 47 miljoen);
– De schuiven op artikel 11 voor vaarwegen (€ 1,9 miljoen);
– De schuiven op de ontvangsten van artikelonderdeel 15.09 (- € 6,3 miljoen);
– Overige schuiven (- € 0,1 miljoen).
Daarnaast zijn er binnen het aanlegprogramma en planning en studies actualisaties doorgevoerd die budgetneutraal zijn. Het gaat om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma (15.03.01):
– Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 31,2 miljoen): De vertragingen op het project Nieuwe Sluis Terneuzen worden veroorzaakt door de gevolgen van Covid-19. Onduidelijkheid over de werkwijze rondom PFAS in het projectgebied en onverwachte vervuilde bodem. Budget uit 2022 en 2025 (- € 37,1 miljoen) schuift naar de jaren 2023 (€ 59,5 miljoen) en 2024 (€ 8,7 miljoen);
– Lemmer-Delfzijl 2 (- € 24,8 miljoen): De projecten Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug zijn vertraagd door nieuwe ontwikkelingen. De afspraak uit het BO MIRT 2020 met de regionale overheden was om de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug te vervangen met vaste en hogere varianten. Via een Kamermotie is de minister verzocht om ook lage. beweegbare brugvarianten mee te nemen bij de planuitwerking. Hierdoor verschuift een deel van het budget naar 2023 e.v. Daarnaast is ook de aanleg van de glasvezelkabel vertraagd. De offerte was verlopen en doordat er opnieuw aanbesteed moet worden vindt een deel van de uitgave plaats in 2023. Het grootste deel van het budget schuift naar 2025 (€ 21,2 miljoen);
– Maasroute 2e fase (- € 9,9 mln.): de start van de realisatie van het project Berg Obbicht heeft vertraging opgelopen als gevolg van een lekkage, waardoor grondwaterstanden in de omgeving hoger zijn dan de uitgangssituatie. Hierdoor zijn de dijken langs het kanaal verzadigd en kunnen door de trillingen van het slaan van de damwanden instabiel worden. Dit budget wordt verdeeld over de jaren 2023-2026;
– Overige acutalisaties tellen op tot ‒ € 3,5 miljoen.
Het gaat om de volgende projecten binnen planning en studies 15.03.02:
– Reservering doorvaart 's nachts (- € 9,4 miljoen): Door middel van de voorgestelde kasschuif wordt het budget naar achteren geschoven en gelijk verdeeld over de komende jaren;
– Reservering Wilhelminakanaal (- € 8,1 miljoen): Er wordt vertraging van de uitvoering verwacht vanwege stikstof. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachte projectplanning. Daarnaast schuift budget van 2023 (- €23 miljoen) naar 2025 en 2026;
– Topsector Logistiek (- € 3,4 miljoen): Middels deze kasschuif sluit het budget beter aan op het actuele kasritme van het project. In 2022 en 2023 wordt het budget volledig overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII;
– Buisleidingen (€ 2,8 miljoen): Voor buisleidingen wordt er budget opgevraagd uit de reservering goederenvervoer corridor op artikel 11. Met de kasschuif op artikel 15 wordt het budget aangesloten op de meest actuele planning;
– Overige actualisaties tellen op tot € 1,8 miljoen.
Overboekingen binnen het artikel
– In de begroting 2022 zijn middelen voor klimaatneutrale en circulaire infraprojecten (KCI) naar Aanleg overgeheveld. In de uitvoering blijkt echter dat de meeste KCI maatregelen worden opgepakt binnen de onderhoudsprojecten (en niet binnen de aanlegprojecten). Derhalve wordt er KCI budget overgeboekt van Aanleg naar Onderhoud (€ 2,5 miljoen). Daarnaast heeft RWS diverse maatregelen getroffen (€ 0,4 miljoen), om te voldoen aan wet- en regelgeving omtrent de aanbestedingswet;
– Binnen 15.03 is budget overgeboekt (€ 11,5 miljoen in 2022 en 2023, aflopend naar € 3 miljoen in 2025) waarmee het beschikbare budget voor modal shift verplaatst wordt van het artikelonderdeel verkenning en planstudies (15.03.02) naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering (15.03.03).
Overboekingen tussen ministeries
Er vinden drie overboekingen plaats van het MF naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (- € 6,5 miljoen), waarvan € 6,2 miljoen wordt overgeboekt in het kader van de eerste module van de opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP) II. EZK zal deze middelen vervolgens samen met de eigen bijdrage overboeken aan RWS-CIV als onderdeel van de opdrachtverlening voor MIVSP II.
Overboekingen HXII
Er vinden diverse overboekingen plaats van en naar HXII, met name beleidsartikel 18 (- € 7,3 miljoen):
– Een overboeking met betrekking tot middelen van de eerder tussen IenW en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overeengekomen overdracht van taken inzake medegebruik en doorvaart windparken Noordzee (Noordzeeakkoord) (€ 4,5 miljoen);
– Voor het bekostigen van de subsidieregeling walstroom zeehavens wordt budget overgeboekt van MF subsidie walstroom naar HXII subsidie walstroom zeehavens (- € 4,9 miljoen);
– Voor bekostiging van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek (TSL) wordt het benodigde budget overgeboekt van MF reservering TSL naar HXII subsidie TSL. Deze overboeking betreft de uitvoering van het onderzoekdeel van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2021-2023 (- € 4 miljoen);
– Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het planstudieartikel vaarwegen. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Met deze mutatie wordt het benodigd budget voor uitvoering en realisatie overgeboekt naar HXII (- € 1,9 miljoen);
– Overige overboekingen (- € 1 miljoen).
Overboeking Klimaatfonds
Vanuit het Klimaatfonds wordt € 568 miljoen overgeboekt naar artikel 15 van het Mobiliteitsfonds n.a.v. het kabinetsbesluit om nieuwe windparken te realiseren. De middelen zijn bestemd voor maatregelen om de scheepvaartveiligheid te waarborgen, zoals de aanschaf van noodsleepvaartuigen.
15.04 Geïntegreerde contractvormen
Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 72,8 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2021 (+ € 31,9 miljoen) en de actualisatie van het programma (+ € 40,9 miljoen).
Saldo 2021
Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 31,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 31,9 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma
Om de budgetten voor geïntegreerde contractvormen aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 40,9 miljoen naar 2022 toe geschoven. Dit is het gevolg van onderstaande verschuivingen:
– Schikking OpenIJ (€ 47 miljoen): Voor de schikking met OpenIJ wordt middels deze schuif de reeks in het juiste ritme geplaatst;
– Sluis Eefde (-€ 5,3 miljoen): De kosten voor PFAS vallen lager uit dan geraamd. Ook de risico's met betrekking tot de afronding van het project zijn minder opgetreden dan verwacht. Hierdoor schuift een groot deel van het budget weer terug naar de risicoreservering van het project.
Ontvangsten
15.09 Ontvangsten
Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 6,8 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van actualisatie van de ontvangsten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra ontvangsten in het kader van verkeersbegeleiding(- € 2,3 miljoen). Daarnaast zullen de ontvangsten voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen later binnenkomen dan eerder werd geprognostiseerd. Dit heeft te maken met het later gereed zijn van het dienstengebouw (- € 4,2 miljoen). Overige mutaties tellen op tot een verlaging van € 0,3 miljoen.
3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)
17
Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Ontwerp-begroting 2022 (1)
Mutaties via NvW en amendementen (2)
Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
365.977
365.977
386.876
752.853
47.588
‒ 22.515
‒ 221.570
‒ 153.101
Uitgaven
455.830
455.830
41.520
497.350
47.114
16.797
‒ 41.872
‒ 20.628
waarvan juridisch verplicht
100%
17.06
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
679
679
3.338
4.017
17.07
ERTMS
146.041
146.041
‒ 2.824
143.217
7.678
6.694
17.07.01
Aanleg ERTMS
143.633
143.633
‒ 1.232
142.401
6.468
6.694
17.07.02
Planning en studies ERTMS
2.408
2.408
‒ 1.592
816
1.210
0
17.08
Zuidasdok
91.541
91.541
39.447
130.988
42.394
10.603
‒ 39.872
‒ 20.503
17.10
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
217.569
217.569
1.559
219.128
‒ 2.958
‒ 500
‒ 2.000
‒ 125
17.10.01
Aanleg PHS
159.096
159.096
10.997
170.093
57.000
27.984
80.000
96.286
17.10.02
Planning en studies PHS
58.473
58.473
‒ 9.438
49.035
‒ 59.958
‒ 28.484
‒ 82.000
‒ 96.411
Ontvangsten
49.020
49.020
22.549
71.569
9.979
7.039
1.597
1.663
17.09
Ontvangsten
49.020
49.020
22.549
71.569
9.979
7.039
1.597
1.663
Toelichting
Verplichtingen
De ophoging van het verplichtingenbudget met € 386,9 miljoen in 2022 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 388,4 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten (- € 47,2 miljoen) en een aantal verplichtingenschuiven voor project Zuidasdok (€ 42,1 miljoen); de kamer is met een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit project (Kamerstukken 32668 nr.17).
Uitgaven
17.07 ERTMS
De verlaging van het artikelonderdeel in 2022 van € 2,8 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (- € 5,6 miljoen), een overboeking naar artikel 13.02 van het Mobiliteitsfonds (- € 1,4 miljoen) en een bijdrage van derden aan het ERTMS (€ 4,2 miljoen).
Saldo 2021
Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 5,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 5,6 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 op dit artikel verlaagd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking naar exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Conform de afspraak dat EOV kosten van beschikbare projecten in de eerstkomende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de EOV-kosten ERTMS met betrekking tot de Toets-Visualisatietool naar het Mobiliteitsfonds artikel 13.02 overgeheveld (- € 1,4 miljoen).
Bijdrage van derden
Het betreft hier de bijdrage van een EU-subsidie ten behoeve van het programma ERTMS (€4,2 miljoen).
17.08 Zuidasdok
Dit artikelonderdeel is in 2022 met € 39,4 miljoen verhoogd als voornamelijk gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (+ € 8,5 miljoen) en de actualisatie van het programma (+ € 27,6 miljoen).
Saldo 2021
Dit artikelonderdeel is in 2022 met € 8,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 8,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2022 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma
Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project Zuidasdok wordt het kasbudget in 2022 met € 27,6 miljoen verhoogd. Daarnaast is er naar de jaren 2023 en 2024 in totaal € 48,3 miljoen geschoven. Deze middelen komen uit de jaren 2025 tot en met 2030. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij dit project (Kamerstukken 32668 nr.17).
Ontvangsten
17.09 Ontvangsten
Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 22,5 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van de technische verwerkign van het saldo 2021 (€ 15,1 miljoen) en bijdragen van derden (€ 7,7 miljoen).
Saldo 2021
In 2022 is het saldo over 2021 (+ € 15,1 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 per saldo € 15,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo is in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Bijdragen derden
Voor het project ERTMS is € 4,2 miljoen aan EU-subsidie ontvangen. Daarnaast is er € 3,4 miljoen meer bijgedragen door de stadsregio Amsterdam voor het project ZuidasDok.
3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 Overige uitgavenen ontvangsten (bedragen x € 1.000)
18
Overige uitgaven en ontvangsten
Ontwerp-begroting 2022 (1)
Mutaties via NvW en amendementen (2)
Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
3.487
3.487
Uitgaven
3.345
3.345
waarvan juridisch verplicht
1%
18.06
Externe veiligheid
3.345
3.345
18.08
Netwerkoverstijgende kosten
18.08.01
Apparaatskosten RWS
18.08.02
Overige netwerkoverstijgende kosten
18.08.03
Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat
18.12
Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
18.12.01
Beheer en onderhoud
18.12.02
Vervanging
Ontvangsten
240.964
240.964
18.09
Ontvangsten
4
4
18.10
Saldo van de afgesloten rekeningen
240.960
240.960
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is verhoogd met € 3,5 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021. In 2021 zijn er voor externe veiligheid € 3,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
18.08 Externe veiligheid
Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 3,3 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021. In 2021 was er voor externe veiligheid € 3,3 miljoen minder gerealiseerd. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Ontvangsten
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen
Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2021 bedraagt € 241 miljoen. Dit betreft de verrekening van het saldo 2021. Dit wordt aan de begroting in 2022 toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
19
Bijdragen andere begrotingen Rijk
Ontwerp-begroting 2022 (1)
Mutaties via NvW en amendementen (2)
Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
Mutaties 1e supple-toire begroting (4)
Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Ontvangsten
14.137.862
‒ 7.296.000
6.841.862
316.190
7.158.052
1.926.680
2.696.144
2.976.617
1.637.699
19.09
Ten laste van begroting IenW
14.137.862
‒ 7.296.000
6.841.862
316.190
7.158.052
1.925.680
2.695.144
2.977.617
1.636.699
Toelichting
De verlaging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.
4 Bijlagen
4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Tabel 12 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen
5.000
4.000
109.063
173.871
339.458
474.467
634.519
544.365
181.032
HXII: BDU beschikking 2022
‒ 3.724
‒ 3.724
Kasschuiven 2022 Verkenningen
0
2.724
‒ 1.500
‒ 91.963
‒ 170.267
‒ 116.949
‒ 108.815
98
‒ 1.467
212.310
213.941
OV en wonen Utrecht naar studie en innovatie
‒ 1.634
‒ 1.634
Verkenning Den Bosch
‒ 1.000
‒ 1.000
Saldo 2021 Verkenningen
519
519
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 1.481
‒ 1.500
‒ 91.963
‒ 170.267
‒ 116.949
‒ 108.815
‒ 1.536
‒ 1.467
212.310
213.941
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
3.519
2.500
17.100
3.604
222.509
365.652
632.983
542.898
393.342
213.941
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
5.639
Saldo 2021 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
‒ 5.000
‒ 5.000
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 5.000
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
639
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
176.256
171.825
110.001
69.001
103.657
87.195
161.612
109.750
66.269
105.000
159.000
106.700
287.352
116.770
BO MIRT: goederenvervoer
‒ 5.500
‒ 5.500
CA middelen - Infra onderhoud MF
3.250.000
75.000
350.000
875.000
1.150.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
CA middelen - Lelylijn
9.000
4.500
4.500
CA middelen - Peiler infra NGF
3.350.000
300.000
700.000
800.000
800.000
250.000
250.000
250.000
CA middelen - Ontsluiten nieuwe woningen
7.500.000
900.000
1.000.000
1.000.000
800.000
800.000
750.000
750.000
750.000
750.000
Faseovergang Amsterdam Lelystad
‒ 16.195
‒ 1.195
‒ 1.400
‒ 3.400
‒ 5.100
‒ 5.100
HXII: BDU beschikking 2022
‒ 11.364
‒ 11.364
HXII: BOA capacitieit RWS
‒ 1.294
‒ 647
‒ 647
HXII: Caribisch Nederland Bonaire
‒ 1.000
‒ 1.000
HXII: Caribisch Nederland Saba
‒ 4.000
‒ 4.000
HXII: derde spoor Duitsland
4.214
2.697
1.517
HXII: digitaliseringsproject
‒ 1.000
‒ 1.000
HXII: emmissieloos bouwen
‒ 210
‒ 210
HXII: korte termijn maatregelen SDM
‒ 1.250
‒ 1.000
‒ 250
HXII: logistieke makelaars
‒ 400
‒ 400
HXII: BCF-afdracht DUMO
‒ 1.388
‒ 388
‒ 500
‒ 500
HXII: Schone Luchtakkoord
‒ 27.000
‒ 17.000
‒ 10.000
HXII: specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam
‒ 7.782
‒ 6.720
‒ 1.062
HXII: uitbreiding dienstregeling Zeeland
‒ 3.797
‒ 3.797
Kasschuiven 2022 reserveringen
0
‒ 85.660
22.882
4.337
4.100
13.573
12.805
27.806
20.000
2.907
Maaslijn
‒ 35.000
‒ 35.000
Modal shift
‒ 7.500
‒ 3.000
‒ 2.000
‒ 1.000
‒ 1.500
P+R Soesterberg
‒ 840
‒ 840
Saldo 2021 Reserveringen
96.953
96.953
Stikstofgelden uitvoering
‒ 2.818
‒ 2.818
Studie- en innovatiebudget
‒ 121
‒ 121
Mutaties Voorjaarsnota 2022
339.830
1.962.290
2.673.347
2.947.500
1.218.473
1.222.805
1.187.806
930.000
912.907
750.000
‒ 35.000
0
‒ 5.500
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
516.086
2.134.115
2.783.348
3.016.501
1.322.130
1.310.000
1.349.418
1.039.750
979.176
855.000
124.000
106.700
281.852
116.770
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte
356.519
1.046.387
536.755
907.457
541.057
1.679.363
Beschikbaarheidsvergoeding HSL-Zuid
‒ 50.000
‒ 50.000
Bijdragen derden
2.500
2.500
Herstel brandwerendheid tweede Coentunnel
‒ 38.400
‒ 7.680
‒ 7.680
‒ 7.680
‒ 7.680
‒ 7.680
HXII: subsidie NS sociale veiligheid
‒ 10.000
‒ 6.000
‒ 2.000
‒ 2.000
Kasschuiven 2022 Generieke investeringsruimte
0
41.988
4.446
4.446
54.500
0
‒ 59.389
‒ 4.578
‒ 36.912
‒ 4.501
Maaslijn
‒ 68.000
‒ 68.000
Programme emplacementen op orde
‒ 23.000
‒ 23.000
Saldo 2021 Generieke investeringsruimte
‒ 4.889
‒ 4.889
Stikstofgelden uitvoering
‒ 35.991
‒ 31.099
‒ 2.446
‒ 2.446
Zeetoegang IJmond
‒ 54.500
‒ 54.500
Mutaties Voorjaarsnota 2022
2.500
‒ 67.069
‒ 57.680
‒ 12.258
‒ 112.592
‒ 12.181
‒ 23.000
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
2.500
289.450
988.707
524.497
794.865
528.876
1.656.363
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
0
186.895
175.825
219.064
242.872
443.115
561.662
796.131
654.115
603.820
1.151.387
695.755
1.014.157
828.409
1.796.133
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
0
522.744
2.136.615
2.800.448
3.020.105
1.544.639
1.675.652
1.982.401
1.582.648
1.661.968
2.057.648
648.497
901.565
810.728
1.773.133
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
17.500
30.000
Kasschuiven 2022 Ontvangsten
‒ 17.500
‒ 30.000
47.500
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 17.500
‒ 30.000
47.500
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
47.500
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
17.500
30.000
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
47.500
Artikel 12 Hoofdwegennet
Tabel 13 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
12 Hoofdwegennet
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
3.958
3.957
3.955
3.959
3.955
3.955
3.963
3.963
3.963
3.963
3.963
3.963
3.963
3.963
HXII: Verkeersveiligheidsdata
700
300
300
100
Mutaties Voorjaarsnota 2022
300
300
100
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie
4.258
4.257
4.055
3.959
3.955
3.955
3.963
3.963
3.963
3.963
3.963
3.963
3.963
3.963
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
1.362.001
864.112
603.388
1.192.166
1.021.045
696.951
497.207
497.335
479.188
631.609
631.609
666.260
773.305
882.777
EZK: Onderzoeksprogramma VenR
‒ 1.069
‒ 1.069
Financieel management in eigen beheer
‒ 8.873
‒ 267
‒ 1.649
‒ 2.724
‒ 4.233
Herstel brandwerendheid tweede Coentunnel
38.400
7.680
7.680
7.680
7.680
7.680
Kasschuiven 2022 Beheer, onderhoud en vervanging
0
‒ 45.960
‒ 283.627
‒ 14.413
629
1.164
53.138
56.382
‒ 37.000
67.846
69.841
69.841
69.839
‒ 7.680
KCI
603
488
55
30
30
Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging
44.731
44.731
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 2.077
‒ 285.221
‒ 17.107
‒ 3.574
1.164
53.138
56.382
‒ 37.000
75.526
77.521
77.521
77.519
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing
1.359.924
578.891
586.281
1.188.592
1.022.209
750.089
553.589
460.335
554.714
709.130
709.130
743.779
773.305
882.777
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
600.636
830.865
896.302
942.495
949.299
629.404
604.567
603.517
1.170.545
582.900
719.052
693.411
766.590
36.831
Bijdragen derden 2022
‒ 3.646
2.858
‒ 2.059
119
‒ 5.298
734
EZK: TKI Logistiek
‒ 380
‒ 190
‒ 190
Financieel management in eigen beheer
‒ 8.009
‒ 468
‒ 2.376
‒ 3.276
‒ 1.889
HXII: agentschapsbijdrage RVO
‒ 765
‒ 765
HXII: ambulancedata
‒ 752
‒ 752
HXII: apparaat tijdelijke tolheffing
‒ 1.760
‒ 1.760
HXII: apparaat vrachtwagenheffing
‒ 7.304
‒ 3.652
‒ 3.652
HXII: BDU beschikking
‒ 426
‒ 426
HXII: BOA RWS
‒ 136
‒ 136
HXII: opdracht Connekt
‒ 12.500
‒ 1.500
‒ 5.500
‒ 5.500
HXII: opdrachten fiets
‒ 856
‒ 556
‒ 300
HXII: Dienstverleningsovereenkomst DGMo
‒ 39
‒ 39
HXII: fijnstofknelpunten
‒ 1.000
‒ 1.000
HXII: Strategisch plan verkeersveiligheid
‒ 1.800
‒ 1.800
HXII: Topsector logistiek
‒ 5.500
‒ 3.500
‒ 2.000
HXII: Verkenning A50
‒ 417
‒ 417
Kasschuiven 2022 Ontwikkeling
0
25.151
155.529
29.733
171.578
143.652
105.210
‒ 50.133
79.477
‒ 218.441
‒ 253.352
‒ 136.294
‒ 72.318
3.451
16.757
KCI
‒ 603
‒ 488
‒ 55
‒ 30
‒ 30
Saldo 2021 Ontwikkeling
46.916
46.916
Stikstofgelden uitvoering
32.025
31.325
350
350
Vrachtwagenheffing
‒ 1.016
‒ 1.016
Mutaties Voorjaarsnota 2022
87.785
139.747
21.396
169.659
138.354
105.944
‒ 50.133
79.477
‒ 218.441
‒ 253.352
‒ 136.294
‒ 72.318
3.451
16.757
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling
688.421
970.612
917.698
1.112.154
1.087.653
735.348
554.434
682.994
952.104
329.548
582.758
621.093
770.041
53.588
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
525.002
644.721
721.101
580.398
633.084
658.461
527.463
524.864
521.563
519.351
480.595
434.526
352.917
392.094
Bijdragen derden Hoofdwegennet
1.469
1.036
433
Financieel management in eigen beheer
‒ 3.578
‒ 508
‒ 1.140
‒ 1.237
‒ 693
Kasschuiven 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS
0
‒ 12.720
‒ 3.275
5.695
17.337
‒ 28.587
5.387
5.732
2.246
‒ 846
‒ 7.438
‒ 4.895
29.391
8.730
‒ 16.757
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS
68.161
68.161
Mutaties Voorjaarsnota 2022
55.969
‒ 3.982
4.458
16.644
‒ 28.587
5.387
5.732
2.246
‒ 846
‒ 7.438
‒ 4.895
29.391
8.730
‒ 16.757
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
580.971
640.739
725.559
597.042
604.497
663.848
533.195
527.110
520.717
511.913
475.700
463.917
361.647
375.337
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
660.477
652.834
630.344
634.318
569.517
564.305
571.030
566.535
566.535
566.535
566.509
566.509
566.997
566.997
EZK: energiebesparing
4.900
4.900
Financieel management in eigen beheer
20.460
1.243
5.165
7.237
6.815
HXII: Arbeidspeberkten
3.160
3.160
HXII: bijdrage FM Haaglanden
‒ 8.610
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
HXII: ICT ketenpartners
‒ 150
‒ 150
HXII: leren en ontwikkelen
‒ 10.206
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
Stikstofgelden uitvoering
6.289
2.097
2.096
2.096
Vrachtwagenheffing
1.016
1.016
Mutaties Voorjaarsnota 2022
10.922
5.917
7.989
5.471
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
671.399
658.751
638.333
639.789
568.173
562.961
569.686
565.191
565.191
565.191
565.165
565.165
565.653
565.653
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet
2.982.240
3.494.379
3.115.816
3.182.211
2.852.806
2.459.513
2.204.230
2.196.214
2.741.794
2.304.358
2.401.728
2.364.669
2.463.772
1.882.662
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet
3.304.973
2.853.250
2.871.926
3.541.536
3.286.487
2.716.201
2.214.867
2.239.593
2.596.689
2.119.745
2.336.716
2.397.917
2.474.609
1.881.318
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
27.724
55.351
60.026
65.357
59.088
47.749
56.386
90.567
46.186
46.188
46.186
137.119
71.131
51.329
Bijdragen derden 2022
‒ 2.177
3.894
‒ 1.626
119
‒ 5.298
734
Kasschuiven 2022 Ontvangsten
0
‒ 3.957
‒ 42.753
‒ 20.209
‒ 23.992
‒ 6.306
12.172
14.510
32.563
32.338
5.634
Saldo 2021 Ontvangsten
127.785
127.785
Mutaties Voorjaarsnota 2022
127.722
‒ 44.379
‒ 20.090
‒ 23.992
‒ 11.604
12.906
14.510
32.563
32.338
5.634
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
155.446
10.972
39.936
41.365
47.484
60.655
70.896
123.130
78.524
51.822
46.186
137.119
71.131
51.329
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet
27.724
55.351
60.026
65.357
59.088
47.749
56.386
90.567
46.186
46.188
46.186
137.119
71.131
51.329
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet
155.446
10.972
39.936
41.365
47.484
60.655
70.896
123.130
78.524
51.822
46.186
137.119
71.131
51.329
Artikel 13 Spoorwegen
Tabel 14 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
13 Spoorwegen
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
1.559.243
1.705.842
1.467.824
1.326.341
1.472.761
1.534.436
1.348.246
1.372.680
1.509.395
1.530.270
1.570.582
1.736.402
1.891.175
1.867.634
Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten
21.178
2.815
3.058
5.803
1.248
200
200
200
1.017
3.213
772
500
250
1.902
Saldo 2021 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
3.978
3.978
Mutaties Voorjaarsnota 2022
6.793
3.058
5.803
1.248
200
200
200
1.017
3.213
772
500
250
1.902
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing
1.566.036
1.708.900
1.473.627
1.327.589
1.472.961
1.534.636
1.348.446
1.373.697
1.512.608
1.531.042
1.571.082
1.736.652
1.893.077
1.867.634
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
424.047
365.959
318.628
450.140
286.531
228.991
193.600
152.731
187.448
137.275
440.166
12.752
7.557
48.450
Behandelen en opstellen
2.725
100
500
2.000
125
Bijdragen derden 2022
2.819
2.819
Faseovergang Amsterdam Lelystad
1.195
1.400
3.400
5.100
5.100
HXII: BDU CID Binckhorst
‒ 457
‒ 457
HXII: Dienstverleningsovereenkomst DGMo
‒ 18
‒ 18
HXII: exploitatiebijdrage IC Dordrecht
‒ 1.490
‒ 1.490
HXII: Heerlen-Landgraaf
‒ 8.531
‒ 8.531
HXII: Nijmegen-Heyendaal
‒ 598
‒ 598
HXII: OV ambassadeurs
‒ 1.500
‒ 1.500
Kasschuiven 2022 Ontwikkeling
0
‒ 17.232
‒ 1.572
3.557
‒ 8.245
‒ 18.936
11.641
495
‒ 24.964
‒ 18.476
41.982
19.000
11.700
1.050
Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten
‒ 16.988
‒ 1.483
‒ 200
‒ 5.803
‒ 1.248
‒ 200
‒ 200
‒ 200
‒ 1.017
‒ 3.213
‒ 772
‒ 500
‒ 250
‒ 1.902
Overboeking HSL-Zuid naar beschikbaarheidsvergoeding
‒ 1.341
‒ 1.341
Maaslijn
103.000
35.000
68.000
OV en wonen Utrecht naar studie en innovatie
1.634
1.634
Modal shift
7.500
3.000
2.000
1.000
1.500
Programme emplacementen op orde
23.000
23.000
Saldo 2021 Ontwikkeling
43.172
43.172
Studie- en innovatiebudget
121
121
Verkenning Den Bosch
1.000
1.000
Mutaties Voorjaarsnota 2022
18.657
1.728
2.654
‒ 893
‒ 13.911
11.441
1.929
‒ 25.981
‒ 21.689
41.210
53.500
79.450
‒ 852
23.000
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling
442.704
367.687
321.282
449.247
272.620
240.432
195.529
126.750
165.759
178.485
493.666
92.202
6.705
71.450
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
167.006
168.799
171.467
171.639
172.945
176.309
156.990
89.321
89.484
42.301
Kasschuiven 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS
0
27.996
34.129
8.988
4.340
3.944
‒ 1.653
‒ 25.495
‒ 3.506
‒ 3.431
‒ 45.312
Overboeking HSL-Zuid naar beschikbaarheidsvergoeding
1.341
1.341
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS
2.609
2.609
Spoorstaafschade HSL-Zuid
50.000
50.000
Mutaties Voorjaarsnota 2022
31.946
34.129
8.988
4.340
3.944
‒ 1.653
‒ 25.495
‒ 3.506
‒ 3.431
4.688
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
198.952
202.928
180.455
175.979
176.889
174.656
131.495
85.815
86.053
46.989
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
7.336.000
Mutaties Nota van Wijziging
‒ 733.600
7.597.000
Mutaties Voorjaarsnota 2022
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
7.597.000
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen
9.486.296
2.240.600
1.957.919
1.948.120
1.932.237
1.939.736
1.698.836
1.614.732
1.786.327
1.709.846
2.010.748
1.749.154
1.898.732
1.916.084
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen
2.207.692
9.876.515
1.975.364
1.952.815
1.922.470
1.949.724
1.675.470
1.586.262
1.764.420
1.756.516
2.064.748
1.828.854
1.899.782
1.939.084
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
208.458
214.089
217.180
329.108
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
Bijdragen derden 2022
5.319
5.319
Kasschuiven 2022 Ontvangsten
0
‒ 37.803
‒ 4.826
12.622
30.007
Ontvangsten artikel 14
‒ 958
‒ 958
Saldo 2021 Ontvangsten
32.001
32.001
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 1.441
‒ 4.826
12.622
30.007
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
207.017
209.263
229.802
359.115
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen
208.458
214.089
217.180
329.108
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen
207.017
209.263
229.802
359.115
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
203.784
Artikel 14 Regionale infrastructuur
Tabel 15 Artikel 14 Regionale infrastructuur (bedragen x € 1.000)
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur
41.774
34.827
35.965
42.557
43.148
19.001
14.742
Kasschuiven 2022 Regional infrastructuur
0
‒ 7.656
‒ 31.537
1.775
28.012
17.999
‒ 8.593
Saldo 2021 Regionale infrastructuur
543
543
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 7.113
‒ 31.537
1.775
28.012
17.999
‒ 8.593
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
34.661
3.290
37.740
70.569
61.147
10.408
14.742
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
48.594
Saldo 2021 Bereikbaarheidsprogramma's
6
Mutaties Voorjaarsnota 2022
6
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
48.600
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
90.368
34.827
35.965
42.557
43.148
19.001
14.742
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
83.261
3.290
37.740
70.569
61.147
10.408
14.742
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
Ontvangsten artikel 14
958
958
Saldo 2021 Ontvangsten
‒ 958
‒ 958
Mutaties Voorjaarsnota 2022
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Tabel 16 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
15 Hoofdvaarwegennet
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
10.433
9.654
9.344
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
Mutaties Voorjaarsnota 2022
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie
10.433
9.654
9.344
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
9.187
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
450.556
460.281
396.001
428.415
341.046
258.768
227.226
212.064
192.237
345.086
358.826
376.222
402.194
376.222
Defensie: Verlenging SAR-contract
6.000
6.000
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II
25.217
8.766
8.144
2.038
2.500
500
499
1.635
1.135
EZK: Onderzoeksprogramma VenR
‒ 855
‒ 855
Financieel management eigen beheer
‒ 2.316
‒ 6
‒ 305
‒ 836
‒ 1.169
Kasschuiven 2022 Onderhoud en vernieuwing
0
18.152
69.095
53.255
‒ 184
‒ 9.537
‒ 2.938
‒ 18
‒ 15
‒ 11
‒ 42.716
‒ 42.706
‒ 42.705
328
KCI
8.581
2.549
2.093
1.313
1.313
1.313
Kosten hoogwater Limburg
12.050
12.050
Saldo 2021 Onderhoud en vernieuwing
30.494
30.494
Stikstofgelden uitvoering
30
30
Mutaties Voorjaarsnota 2022
77.180
79.027
55.770
2.460
‒ 7.724
‒ 2.439
1.617
1.120
‒ 11
‒ 42.716
‒ 42.706
‒ 42.705
328
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing
527.736
539.308
451.771
430.875
333.322
256.329
228.843
213.184
192.226
302.370
316.120
333.517
402.522
376.222
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
357.466
184.835
219.754
259.425
266.798
168.340
58.197
137.443
141.008
118.906
143.572
78.712
259.598
56.892
Bijdragen derden
328
328
EZK: Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt II
‒ 22.343
‒ 6.175
‒ 5.684
‒ 2.443
‒ 2.269
‒ 1.443
‒ 1.443
‒ 1.443
‒ 1.443
EZK: topsector logistiek
‒ 690
‒ 360
‒ 330
Financieel management eigen beheer
‒ 1.571
‒ 362
‒ 667
‒ 418
‒ 124
Gevolgkosten Wind op Zee
567.800
26.500
28.900
27.800
428.100
6.800
22.300
22.300
5.100
HXII: BOA RWS
‒ 579
‒ 193
‒ 193
‒ 193
HXII: Digitale Transport Strategie
‒ 1.760
‒ 1.760
HXII: Doorvaart 's-nachts NZA
5.538
4.456
426
656
HXII: Inhuur projectleider buisleidingen
‒ 270
‒ 231
‒ 39
HXII: Inzet apparaat modal shift
‒ 480
‒ 120
‒ 120
‒ 120
‒ 120
HXII: Onderzoeks subsidie topsector logistiek
‒ 7.000
‒ 4.000
‒ 3.000
HXII: Subsidie walstroom
‒ 31.000
‒ 4.900
‒ 25.700
‒ 200
‒ 200
HXII: Topsector logistiek
‒ 3.161
‒ 465
‒ 2.696
HXII: Truckparkings
‒ 120
‒ 120
Kasschuiven 2022 Ontwikkeling
0
‒ 63.600
‒ 78.555
‒ 49.760
2.559
11.076
4.033
9.075
1.109
53.088
49.996
39.874
38.584
‒ 8.351
‒ 9.128
KCI
‒ 8.581
‒ 2.549
‒ 2.093
‒ 1.313
‒ 1.313
‒ 1.313
Saldo 2021 Ontwikkeling
43.326
43.326
Stikstofgelden uitvoering
465
465
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 36.588
‒ 91.823
‒ 24.891
26.333
436.420
9.390
29.932
21.966
58.188
49.996
39.874
38.584
‒ 8.351
‒ 9.128
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling
320.878
93.012
194.863
285.758
703.218
177.730
88.129
159.409
199.196
168.902
183.446
117.296
251.247
47.764
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
106.058
106.045
91.657
59.778
55.128
54.686
62.296
54.534
53.540
59.873
49.100
48.885
42.085
42.393
Financieel management eigen beheer
‒ 977
‒ 68
‒ 354
‒ 398
‒ 157
Kasschuiven 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS
0
40.967
8.115
‒ 3.001
4.095
‒ 1.539
‒ 1.095
‒ 63.263
‒ 1.094
‒ 1.009
‒ 7.280
2.832
4.121
9.023
9.128
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS
31.870
31.870
Mutaties Voorjaarsnota 2022
72.769
7.761
‒ 3.399
3.938
‒ 1.539
‒ 1.095
‒ 63.263
‒ 1.094
‒ 1.009
‒ 7.280
2.832
4.121
9.023
9.128
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
178.827
113.806
88.258
63.716
53.589
53.591
‒ 967
53.440
52.531
52.593
51.932
53.006
51.108
51.521
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
371.163
368.925
368.112
358.702
323.834
325.210
328.000
328.002
327.779
327.779
327.779
327.779
327.779
327.779
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II
11.712
1.440
1.250
2.000
1.250
1.886
1.886
750
1.250
Financieel management eigen beheer
4.864
436
1.326
1.652
1.450
Mutaties Voorjaarsnota 2022
1.876
2.576
3.652
2.700
1.886
1.886
750
1.250
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
373.039
371.501
371.764
361.402
325.720
327.096
328.750
329.252
327.779
327.779
327.779
327.779
327.779
327.779
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet
1.295.676
1.129.740
1.084.868
1.115.507
995.993
816.191
684.906
741.230
723.751
860.831
888.464
840.785
1.040.843
812.473
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet
1.410.913
1.127.281
1.116.000
1.150.938
1.425.036
823.933
653.942
764.472
780.919
860.831
888.464
840.785
1.041.843
812.473
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
74.241
5.957
9.627
2.971
1.741
489
150
150
150
150
150
150
150
150
Bijdragen derden 2022
328
328
Kasschuiven 2022 Ontvangsten
0
‒ 6.266
‒ 698
494
6.470
Saldo 2021 Ontvangsten
‒ 579
‒ 579
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 6.845
‒ 370
494
6.470
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
67.396
5.587
10.121
9.441
1.741
489
150
150
150
150
150
150
150
150
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet
74.241
5.957
9.627
2.971
1.741
489
150
150
150
150
150
150
150
150
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet
67.396
5.587
10.121
9.441
1.741
489
150
150
150
150
150
150
150
150
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Tabel 17 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
679
679
679
669
669
669
669
669
669
669
669
54.712
Saldo 2021
3.338
3.338
Mutaties Voorjaarsnota 2022
3.338
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
4.017
679
679
669
669
669
669
669
669
669
669
54.712
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS
146.041
73.282
10.371
229.142
262.553
180.164
172.208
185.059
244.164
278.483
339.255
5.527
47.524
Bijdragen derden 2022
18.532
4.151
7.678
6.694
Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten
‒ 1.332
‒ 1.332
Saldo 2021 ERTMS
‒ 5.643
‒ 5.643
Mutaties Voorjaarsnota 2022
‒ 2.824
7.678
6.694
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
143.217
80.960
17.065
229.142
262.553
180.164
172.208
185.059
244.164
278.483
339.255
5.527
47.524
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
91.541
132.554
138.892
113.344
134.383
149.937
143.248
98.232
104.463
56.080
12.462
Bijdragen derden 2022
16.102
3.411
2.348
2.348
2.875
2.621
2.499
Kasschuiven 2022 ZuidasDok
0
27.575
40.046
8.255
‒ 42.747
‒ 23.124
‒ 4.915
‒ 667
‒ 2.223
‒ 2.210
‒ 14.028
14.038
Saldo 2021 ZuidasDok
8.461
8.461
Mutaties Voorjaarsnota 2022
39.447
42.394
10.603
‒ 39.872
‒ 20.503
‒ 2.416
‒ 667
‒ 2.223
‒ 2.210
‒ 14.028
14.038
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
130.988
174.948
149.495
73.472
113.880
147.521
142.581
96.009
102.253
42.052
26.500
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
217.569
244.198
246.285
272.001
446.324
314.175
89.279
200.513
225.114
66.527
135.478
13.242
13.242
Behandelen en opstellen
‒ 2.725
‒ 100
‒ 500
‒ 2.000
‒ 125
Bijdragen derden 2022
89
89
Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten
‒ 2.858
‒ 2.858
Saldo 2021 PHS
1.470
1.470
Mutaties Voorjaarsnota 2022
1.559
‒ 2.958
‒ 500
‒ 2.000
‒ 125
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
219.128
241.240
245.785
270.001
446.199
314.175
89.279
200.513
225.114
66.527
135.478
13.242
13.242
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
455.830
450.713
396.227
615.156
843.929
644.945
405.404
484.473
574.410
401.759
487.864
73.481
60.766
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
497.350
497.827
413.024
573.284
823.301
642.529
404.737
482.250
572.200
387.731
501.902
73.481
60.766
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
49.020
43.869
57.075
57.708
62.929
36.569
72.375
Bijdragen derden 2022
34.714
7.651
10.026
9.042
2.875
2.621
2.499
Kasschuiven 2022 Ontvangsten
0
‒ 249
‒ 47
‒ 2.003
‒ 1.278
‒ 958
4.533
2
Saldo 2021 Ontvangsten
15.147
15.147
Mutaties Voorjaarsnota 2022
22.549
9.979
7.039
1.597
1.663
7.032
2
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
71.569
53.848
64.114
59.305
64.592
43.601
2
72.375
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
49.020
43.869
57.075
57.708
62.929
36.569
72.375
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
71.569
53.848
64.114
59.305
64.592
43.601
2
72.375
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Tabel 18
18 Overige uitgaven en ontvangsten
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
Saldo 2021 Externe veiligheid
3.345
3.345
Mutaties Voorjaarsnota 2022
3.345
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
3.345
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
Mutaties Voorjaarsnota 2022
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten
3.345
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Saldo 2021 Ontvangsten
4
4
Mutaties Voorjaarsnota 2022
4
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
4
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Voordelig saldo 2021
240.960
240.960
Mutaties Voorjaarsnota 2022
240.960
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
240.960
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten
240.964
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Tabel 19
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Totaal mutatie
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW
14.137.862
7.189.318
6.435.951
6.691.279
6.783.686
6.152.457
5.543.929
5.396.263
6.107.607
6.178.059
6.234.439
5.701.193
6.017.457
6.152.089
CA middelen - Lelylijn
9.000
4.500
4.500
CA middelen - Infra onderhoud MF
3.250.000
75.000
350.000
875.000
1.150.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
CA middelen - NGF naar MF
3.350.000
300.000
700.000
800.000
800.000
250.000
250.000
250.000
CA middelen - Ontsluiten nieuwe woningen
7.500.000
900.000
1.000.000
1.000.000
800.000
800.000
750.000
750.000
750.000
750.000
Defensie: Verlenging SAR-contract
6.000
6.000
EZK: energiebesparing
4.900
4.900
EZK: Onderzoeksprogramma VenR
‒ 1.924
‒ 1.924
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II
14.586
4.031
3.710
1.595
1.481
943
942
942
942
EZK: TKI Logistiek
‒ 380
‒ 190
‒ 190
EZK: topsector logistiek
‒ 690
‒ 360
‒ 330
Gevolgkosten Wind op Zee
567.800
26.500
28.900
27.800
428.100
6.800
22.300
22.300
5.100
HXII: agentschapsbijdrage RVO
‒ 765
‒ 765
HXII: ambulancedata
‒ 752
‒ 752
HXII: apparaat tijdelijke tolheffing
‒ 1.760
‒ 1.760
HXII: apparaat vrachtwagenheffing
‒ 7.304
‒ 3.652
‒ 3.652
HXII: Arbeidspeberkten
3.160
3.160
HXII: BCF-afdracht DUMO
‒ 1.388
‒ 388
‒ 500
‒ 500
HXII: BDU beschikking
‒ 15.514
‒ 15.514
HXII: BDU CID Binckhorst
‒ 457
‒ 457
HXII: bijdrage FM Haaglanden
‒ 8.610
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
‒ 615
HXII: BOA RWS
‒ 1.729
‒ 976
‒ 840
‒ 193
HXII: Caribisch Nederland Bonaire
‒ 1.000
‒ 1.000
HXII: Caribisch Nederland Saba
‒ 4.000
‒ 4.000
HXII: derde spoor Duitsland
4.214
2.697
1.517
HXII: Dienstverleningsovereenkomst DGMo
‒ 57
‒ 57
HXII: Digitale Transport Strategie
‒ 1.760
‒ 1.760
HXII: digitaliseringsproject
‒ 1.000
‒ 1.000
HXII: Doorvaart 's-nachts NZA
5.538
4.456
426
656
HXII: emmissieloos bouwen
‒ 210
‒ 210
HXII: exploitatiebijdrage IC Dordrecht
‒ 1.490
‒ 1.490
HXII: fijnstofknelpunten
‒ 1.000
‒ 1.000
HXII: Heerlen-Landgraaf
‒ 8.531
‒ 8.531
HXII: ICT ketenpartners
‒ 150
‒ 150
HXII: Inhuur projectleider buisleidingen
‒ 270
‒ 231
‒ 39
HXII: Inzet apparaat modal shift
‒ 480
‒ 120
‒ 120
‒ 120
‒ 120
HXII: korte termijn maatregelen SDM
‒ 1.250
‒ 1.000
‒ 250
HXII: leren en ontwikkelen
‒ 10.206
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
‒ 729
HXII: logistieke makelaars
‒ 400
‒ 400
HXII: Nijmegen-Heyendaal
‒ 598
‒ 598
HXII: Onderzoeks subsidie topsector logistiek
‒ 7.000
‒ 4.000
‒ 3.000
HXII: opdracht Connekt
‒ 12.500
‒ 1.500
‒ 5.500
‒ 5.500
HXII: opdrachten fiets
‒ 856
‒ 556
‒ 300
HXII: OV ambassadeurs
‒ 1.500
‒ 1.500
HXII: Schone Luchtakkoord
‒ 27.000
‒ 17.000
‒ 10.000
HXII: specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam
‒ 7.782
‒ 6.720
‒ 1.062
HXII: Strategisch plan verkeersveiligheid
‒ 1.800
‒ 1.800
HXII: subsidie NS sociale veiligheid
‒ 10.000
‒ 6.000
‒ 2.000
‒ 2.000
HXII: Subsidie walstroom
‒ 31.000
‒ 4.900
‒ 25.700
‒ 200
‒ 200
HXII: Topsector logistiek
‒ 8.661
‒ 3.965
‒ 4.696
HXII: Truckparkings
‒ 120
‒ 120
HXII: uitbreiding dienstregeling Zeeland
‒ 3.797
‒ 3.797
HXII: Verkeersveiligheidsdata
700
300
300
100
HXII: Verkenning A50
‒ 417
‒ 417
Kosten hoogwater Limburg
12.050
12.050
Mutaties Voorjaarsnota 2022
316.190
1.926.680
2.696.144
2.977.617
1.637.699
1.216.398
1.181.898
931.898
913.756
748.656
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
‒ 1.344
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk
14.137.862
7.189.318
6.435.951
6.691.279
6.783.686
6.152.457
5.543.929
5.396.263
6.107.607
6.178.059
6.234.439
5.701.193
6.017.457
6.152.089
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk
14.137.862
7.189.318
6.435.951
6.691.279
6.783.686
6.152.457
5.543.929
5.396.263
6.107.607
6.178.059
6.234.439
5.701.193
6.017.457
6.152.089
4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de aanlegprojecten alsmede de programma’s voor planning en studies opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2021. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2022.
Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Tabel 20 Projectoverzicht behorende bij 11.01 Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen)
Projectomschrijving
huidig
vorig
voorkeursbeslissing
Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein
32
32
2021
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor
172
172
nnb
OV Wonen Utrecht
154
156
nnb
A27 Almere Haven
22
22
nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem
734
734
2021
Oeververbinding Rotterdam
201
205
Regio
Projecten Zuid-Nederland
A2 Den Bosch-Deil
850
850
2021
Verkenning Den Bosch
56
56
2021
A58 Breda-Tilburg
67
67
nnb
Projecten Oost-Nederland
A50 Bankhoeven-Paalgraven
71
71
nnb
N35 Wijthmen-Nijverdal
102
102
nnb
Totaal verkenningsprogramma
2.461
2.466
Begroting (MF 11.01)
2.461
2.466
Tabel 21 Projectoverzicht behorende bij 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen (bedragen x € 1 miljoen)
Projectomschrijving
huidig
vorig
voorkeursbeslissing
Projecten Nationaal
Korte termijn aanpak files
1
1
nvt
Totaal korte termijn maatregelen
1
1
Begroting (MF 11.02)
1
1
Tabel 22 Projectoverzicht behorende bij 11.03 Reserveringen (bedragen x € 1 miljoen)
Projectomschrijving
huidig
vorig
voorkeursbeslissing
Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma Amsterdam
152
152
nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht
0
1
nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag
0
1
nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam
99
104
nnb
Overige reserveringen
BenO Caribisch Nederland
69
74
nvt
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer
8
13
nvt
ERTMS
512
512
nvt
Slimme en duurzame mobiliteit
180
195
nvt
1
Schone Lucht Akkoord
8
35
nvt
Strategisch Plan Verkeersveiligheid
291
291
nvt
Pakket Zeeland
64
68
nvt
Knooppuntontw. OV
45
64
nvt
Robuuste Hoofdvaarwegen
153
153
nvt
Goederenvervoercorridors
75
81
nvt
Internationaal spoorvervoer
0
35
nvt
2
Reservering Stikstof
147
150
nvt
Overige reserveringen
Reserveringen Coalitie-akkoord
Lelylijn
9
nvt
3
Projecten Nationaal Groeifonds
3.350
nvt
4
Ontsluiting woningbouw
7.500
nvt
5
Reservering instandhouding
3.250
nvt
6
Afrondingen
Totaal reserveringen
15.912
1.929
Begroting (MF 11.03)
15.912
1.929
1. Slimme en duurzame mobiliteit: in totaal is € 14,5 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII voor de specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam ( € 7,8 miljoen), de BDU-beschikking 2022 (€ 4 miljoen), de BVCF-afdracht (€1,4 miljoen) en de Korte Termijn Aanpak. Slimme en Duurzame Mobiliteit (1,3 mljoen).
2. De reservering internationaal spoorvervoer is toegevoegd aan het project Maaslijn op artikel 13.
3. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor de Lelylijn. Deze middelen worden centraal gereserveerd voor een haalbaarheidsonderzoek. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.
4. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor de projecten infrastructuur uit het NGF. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.
5. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor de ontsluiting van nieuwe woningbouw. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.
6. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor instandhouding. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.
Artikel 12 Hoofdwegennet
Tabel 23 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01 Aanlegprogramma (bedragen x € 1 miljoen)
Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten
14
3
56
64
Programma snelheidsaanpassing
2
2
55
55
Programma aansluitingen
8
13
129
129
Quick Wins Wegen
12
12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
1
1.477
1.477
2016
2016
Slimme en Duurzame Mobiliteit
1
2
1
A2 Deil - Den Bosch - Vught
1
2
7
7
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES
‒ 5
2
41
44
2018
2018
1
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)
16
320
320
2032-2036
2032- 2036
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
24
20
1.183
1.176
2027
2027
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
1
20
20
2015
2015
A28 Knooppunt Hoevelaken
8
10
814
811
n.t.b.
n.t.b.
A2 Holendrecht - Oudenrijn
1.210
1.210
2012
2012
A9 Badhoevedorp
1
10
304
307
2017
2017
N50 Ens - Emmeloord
19
19
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht
6
11
22
16
2021
2021
A4-A44 Rijnlandroute
92
55
547
589
Regio
Regio
2
A4 Burgerveen - Leiden
541
541
2015
A4 Delft - Schiedam
642
642
2015
2015
A4 Vlietland / N14
16
16
2020
2020
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
4
2
17
17
2023
2022
N61 Hoek-Schoondijke
1
111
111
2015
2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht
1
1
685
685
2016
2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
1
260
260
2014
2014
A76 Aansluiting Nuth
15
60
60
Regio
Regio
A27 Houten Hooipolder
34
20
1.841
1.843
2029-2031
2029- 2031
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken
22
21
598
602
n.t.b.
n.t.b.
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a
28
36
467
469
2023-2025
2023- 2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen
29
29
A50 Ewijk - Valburg
269
269
N35 Combiplan Nijverdal
1
1
319
319
2015
2015
N35 Wijthmen - Nijverdal
1
2
22
22
2018
2018
N35 Zwolle - Wijthmen
3
50
50
2018
2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
129
187
836
836
2025
2025
N31 Leeuwarden (De Haak)
1
220
220
2014
2014
Overige maatregelen
Fileaanpak
7
19
61
61
Meer kwaliteit leefomgeving
150
150
Meer veilig
17
40
113
119
Afrondingen
1
Totaal uitvoeringsprogramma
430
461
13.525
13.572
Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking
142
56
Programma Aanleg
572
517
Budget Aanleg (IF 12.03.01)
655
517
Overprogrammering
83
0
Toelichting
1. Het negatief budget in 2022 is het gevolg van het verwerken van een kasschuif en een overboeking naar het project Papendrecht. Dit negatief budget wordt met Miljoenennota hersteld.
2. Er hebben zich meer risico's voorgedaan dan vooraf werd verwacht. Zo zijn er kostenstijgingen als gevolg van PFAS en zijn meer weesleidingen zijn aangetroffen dan normaal.
Tabel 24 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Planning en studies (bedragen x € 1 miljoen)
Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02)
Kasbudget 2022
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planning en studies
‒ 901
‒ 748
Projecten Nationaal
Beter Benutten
95
95
nvt
nvt
Geluidsaneringprogramma – weg
356
347
nvt
nvt
1
Kosten voorbereiding tol
39
41
nvt
nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)
2
3
nvt
nvt
2
Reservering voor LCC
378
378
nvt
nvt
Snelfietsroutes
2
2
nvt
nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15
115
115
nvt
nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig
0
0
nvt
nvt
Voorbereiding vrachtheffing
48
57
nvt
nvt
3
Strategisch plan Verkeersveiligheid
174
174
nvt
nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
188
163
nvt
nvt
4
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht
1.541
1.542
*
*
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn
335
335
2030- 2032
2030- 2032
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6
101
101
*
*
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
187
187
Regio
Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere
28
28
Regio
Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda
138
138
2028- 2029
2028- 2029
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14
236
236
2029- 2031
2029- 2031
A4 Haaglanden - N14
691
692
2026- 2028
2026- 2028
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide
287
287
2025- 2027
2025- 2027
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
4
4
*
*
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
0
0
Regio
Regio
N65 Vught - Haaren
84
94
Regio
Regio
5
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop
200
201
2030-2032
2030-2032
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58
436
436
2027- 2030
2027- 2030
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility
9
9
nvt
nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie
0
0
nvt
nvt
Projecten Oost-Nederland
A1/A30 Barneveld
84
84
N35 Nijverdal - Wierden
121
120
*
*
N35 Raalte
13
13
Regio
Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid
5
5
2023- 2025
2023- 2025
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo
31
31
nvt
nvt
Verkeersmaatregelen A28
30
30
nvt
nvt
A1/A35 Azelo-Buuren
5
5
nvt
nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam
104
104
*
*
Overige projecten en reserveringen
146
172
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen
Totaal programma planning en studies
5.316
5.483
Begroting (MF 12.03.02)
5.316
5.483
Toelichting
1. Dit betreft de correctie vanwege verantwoordingtechnische redenen van het totale programma Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG). Bij de totstandkoming van de specifieke uitkering aan het realisatieproject N65 Vught-Haaren is het MJPG-deel eveneens aan het project toegevoegd (€ 9 miljoen).
2. Dit betreft de overboeking van middelen naar de beleidsbegroting HXII om verantwoordingstechnische redenen ten behoeve van de Regeling specifieke uitkeringen Oplossen fijnstofknelpunten rondom veehouderijen (€ 1 miljoen).
3. Dit betreft de overboeking van middelen naar de beleidsbegroting HXII om verantwoordingstechnische redenen ten behoeve van apparaatsuitgaven voor het programma Vrachtwagenheffing (€ 7,8 miljoen), alsmede een overboeking ten behoeve de inzet van de expertise van Rijkswaterstaat (€ 1 miljoen).
4. Dit betreft de toevoeging van middelen voor het extern salderen van stikstofgerelateerde projecten. Deze middelen worden gedekt uit de reserende NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)-middelen, waarvoor een risicoreservering binnen de generieke investeringsruimte (artikel 11.04) is getroffen.
5. Zie 1.
Tabel 25 Projectoverzicht behorende bij 12.04 Geïntegreerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
eind contract
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel
56
54
2.190
2.190
2013
2013
A12 Lunetten - Veenendaal
27
25
698
698
2012
2012
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht
29
27
1.265
1.265
2027
2027
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)
62
62
1.846
1.846
2019
2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)
20
17
379
379
2019
2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)
55
79
1.181
1.178
2020
2020
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten
17
15
365
365
2019
2019
Aflossing tunnels
36
44
959
959
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein
79
87
2.289
2.288
2015
2015
A16 Rotterdam
75
108
1.711
1.712
2025
2025
A24 Blankenburgverbinding
60
48
1.974
1.975
2024
2024
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen
272
272
2005
2005
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken
19
123
196
196
A12 Ede - Grijsoord
10
11
182
182
2016
2016
N18 Varsseveld – Enschede
15
11
447
447
2018
2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten
7
6
168
168
2007
2007
N33 Assen - Zuidbroek
14
15
348
348
2014
2014
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
505
505
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel
Afrondingen
2
Totaal
581
734
16.975
16.973
Begroting (MF 12.04)
581
734
Artikel 13 Spoorwegen
Tabel 26 Projectoverzicht behorende bij 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
maatregelenpakket HSL-Zuid
13
28
128
131
1
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
Be- en bijsturing toekomst
0
1
16
16
2021
2021
Geluidsanering Spoorwegen
18
33
710
711
divers
divers
Programma Behandelen en Opstellen
19
24
155
152
divers
divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
1
1
27
27
2011/ 2018- 2024
2011/ 2018- 2024
Verbeteraanpak stations
3
1
11
11
2020
2020
Verbeteraanpak trein
0
1
40
42
2018/2019
2018/2019
Spoorcapaciteit 2030
63
30
240
240
divers
divers
Innovatieprogramma spoortrillingen
4
4
20
20
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations
0
0
11
11
divers
divers
Toegankelijkheid stations
34
39
505
505
divers
divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv
4
6
72
72
divers
divers
Fietsparkeren bij stations
26
31
417
424
divers
divers
2
Kleine projecten personenvervoer
33
32
140
140
divers
divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
5
7
32
17
divers
divers
3
Ontsnippering
3
3
79
81
divers
divers
Overwegenaanpak
107
92
889
889
divers
divers
Programma aanpak suïcidepreventie
2
3
11
11
2021
2021
Programma kleine functiewijzigingen
16
16
382
382
divers
divers
Projecten Noordwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal
3
4
27
27
2022
2022
Overige projecten/lijndelen etc.
Projecten Zuidwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS perronsporen 11 en 12
2
6
71
71
2023‒ 2025
2023‒ 2025
Overige projecten/lijndelen etc.
Projecten Oost Nederland
Traject Oost
4
5
236
238
divers
divers
Zwolle - Herfte
19
18
264
264
2021
2021
Projecten Noord Nederland
Sporendriehoek Noord-Nederland
26
24
142
142
divers
divers
Afrondingen
‒ 2
Totaal uitvoeringsprogramma
403
409
4.625
4.624
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma
‒ 78
‒ 80
‒ 311
‒ 359
Afrekening voorschotten
0
187
187
Programma Aanleg
325
329
4.501
4.452
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma
9
Budget Aanleg (IF 13.03.01)
336
290
Overprogrammering (-)
2
‒ 36
1. Het projectbudget is met € 3 miljoen verlaagd in verband met de overheveling van de onderhoudscomponent voor geluids- en windschermen naar het PPS-artikel (13.04).
2. Ter dekking van de kosten voor onderhoud van in beheer genomen aanlegprojecten is € 6,4 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV).
3. De stijging van het projectbudget wordt veroorzaakt doordat in totaal € 10 miljoen is overgeboekt vanuit diverse personenvervoer-projecten waarvan de subsidie per 1 januari 2022 is vastgesteld en de resterende nazorgwerkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het MIRT-project Nazorg.
Tabel 27 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
Aanlegprogramma Goederenvervoer (13.03.02)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer
0
0
0
divers
divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
1
1
170
170
divers
divers
Programma Emplacementen op orde
44
5
94
71
divers
divers
1
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug
2
3
163
163
2020/ 2025
2020/ 2025
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
1
1
23
23
divers
divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
6
8
231
231
divers
divers
Projecten Zuid-Nederland
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
6
4
138
138
divers
divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten
0
2
7
9
divers
divers
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprgramma
60
24
826
805
Planuitwerkingskosten aanlegprogramma t.l.v. IF 13.03.05
‒ 6
‒ 8
‒ 112
‒ 112
Afrekening voorschotten
0
18
18
Programma Aanleg
54
16
732
711
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma
‒ 2
‒ 3
‒ 163
‒ 163
Budget Aanleg (IF 13.03.02)
52
13
1. Om aan de eisen van de omgevingsvergunningen te voldoen zijn aanpassingen aan de brandblusvoorzieningen in het havengebied van Rotterdam noodzakelijk. Het projectbudget is hiervoor opgehoogd met € 23 miljoen. Dit heeft ook effect op de voor 2022 geplande uitgaven.
Tabel 28 Projectoverzicht behorende bij 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)
Budget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
311
359
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)
10
10
Grensoverschrijdend Spoorvervoer
108
119
1
Kleine projecten Personenvervoer
34
12
2
Regionale Knelpunten
15
12
3
Reizigersfonds
3
3
Projecten Zuid-Nederland
Maaslijn
148
45
4
Toekomstvast Spoor Zuid NL
101
101
Projecten Zuidwest-Nederland
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland
12
18
5
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol
264
264
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget
98
99
Afrekening voorschotten
9
9
Totaal programma planuitwerking en verkenning
1113
1051
Begroting (IF 13.03.04)
1113
1051
1. Er is € 5,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ten behoeve van de Specifieke Uitkering (SPUK) aan de provincie Limburg voor het project Heerlen Landgraaf. Daarnaast is € 4,4 miljoen overgeboekt naar het programma Onderhoud en vernieuwing ter dekking van de kosten voor onderhoud van in beheer genomen aanlegprojecten.
2. De kleine projecten personenvervoer stijgt met € 22 miljoen met name door de fase-overgang Amsterdam Lelylaan € 16,2 miljoen en door de reservering ad € 6,4 miljoen voor het exploitatietekort 2e trein Roosendaal-Antwerpen
3. Vanuit het budget Regionale lijnen is 5,6 miljoen toegevoegd ter dekking van de geactualiseerde kostenraming van het project verbetermaatregelen Zwolle-Enschede. Daarnaast is € 2,7 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ten behoeve van de Specifieke Uitkering (SPUK) aan de provincie Limburg voor het project Perroncapaciteit Heerlen Oost.
4. Medio 2020 hebben het Rijk en de provincie Limburg bestuurlijke afspraken gemaakt over een financieel arrangement en aansturing van het project Maaslijn. Dit is gemeld in een brief aan de Kamer (35 570 A, nr. 89). Deze afspraken zijn juridisch verankerd in een addendum bij de Bestuursovereenkomst Maaslijn (Staatscourant 27 december 2021, nr. 48349). Hierin is vastgelegd dat het Rijk een aanvullende bijdrage doet aan het taakstellend budget Maaslijn. De totaal gereserveerde bijdrage van het Rijk komt daarmee op € 148 miljoen.
5. Vanuit het resterende budget is 5,6 miljoen overgeboekt naar het programma Regionale knelpunten ter dekking van de geactualiseerde kostenraming van het project verbetermaatregelen Zwolle-Enschede en € 0,6 miljoen ten behoeve van de storting in het btw-compensatiefonds voor het project Nijmegen Heyendaal.
Tabel 29 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)
Budget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
112
112
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer
9
8
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning
121
120
Afrekening voorschotten
1
1
Begroting (IF 13.03.05)
122
121
Tabel 30 Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntregeerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
eind contract
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)
212
165
3.778
3.710
2007
2007
2031
1
Rente- en belastingaanpassingen
‒ 13
2
‒ 138
‒ 123
Totaal
199
167
3.640
3.587
Begroting (IF 13.04)
199
167
1. Het projectbudget is met 53 miljoen verhoogd, zijnde 50 miljoen toevoeging uit de investeringsruimte in verband met de kosten voor spoorstaafschade en 3 miljoen overheveling uit het maatregelenpakket HSL-Zuid in verband met de onderhoudscomponent voor geluid- en windschermen.
Artikel 14 Regionale infrastructuur
Tabel 31 Projectoverzicht behorende bij 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)
Budget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
18
18
Overige projecten in voorbereiding
34
34
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning
52
52
Begroting (IF 14.01.02)
Tabel 32 Projectoverzicht behorende bij 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)
Aanlegprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn
27
27
81
81
2020/ 2022
2020/ 2022
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)
7
15
217
217
divers
divers
Afrondingen
Totaal
34
42
298
298
Begroting (IF 14.01.03)
34
42
Tabel 33 Projectoverzicht behorende bij 14.03 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 miljoen)
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
14.03.02 Regionale Mobiliteit
49
49
589
589
Afronding
0
0
0
0
Begroting (IF 14.03)
49
49
589
589
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland
49
49
589
589
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Tabel 34 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Openstelling
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Beter Benutten
0
0
16
16
‒
‒
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
0
0
101
101
2018
2018
Regeling Kademuren
6
2
10
0
Walradarsystemen
2
0
26
26
Divers
Divers
Walstroom
0
26
0
0
‒
‒
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)
0
0
13
13
2020
2020
Lichteren Buitenhaven IJmuiden
14
11
37
37
2023
2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
6
1
14
14
2023
2023
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes
0
0
10
10
2021
2020
Nieuwe Sluis Terneuzen
160
166
1038
1.038
2023
2023
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2
14
15
657
657
2023
2023
Wilhelminakanaal Tilburg
1
0
98
98
2019
2019
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal
2
2
7
6
2025
2025
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
0
0
431
431
2015
2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal
25
33
138
138
2024
2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
0
0
59
59
2017
2017
Verruiming Twentekanalen fase 2
102
83
175
176
2023
2023
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
11
5
293
293
2019
2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
0
0
39
39
2017
2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten
3
Afrondingen
1
Totaal uitvoeringsprogramma
343
347
3.162
3.153
Aanleguitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking
10
Programma Aanleg
353
347
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma
0
Budget Realisatie (IF 15.03.01)
224
294
Overprogrammering (-)
‒ 128
‒ 53
Tabel 35 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)
Budget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Aanleg uitgaven op MF15.03.01 mbt planning en studies
‒ 43
‒ 36
nvt
nvt
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg
14
14
nvt
nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
31
23
nvt
nvt
1
Reservering voor LCC
306
306
nvt
nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
6
6
2025-2027
2025-2027
Vaarweg IJsselmeer-Meppel
28
28
2023
2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen
157
157
2025-2027
2025-2027
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
10
10
2025-2027
2025-2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
38
38
2026-2028
2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
29
29
2023-2024
2023-2024
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
222
234
2024-2028
2024-2028
1
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
97
97
2025‒2028
2025‒2028
Overige projecten en reserveringen
1397
883
2
Projecten in voorbereiding
Projecten Noordwest-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
afrondingen
1
1
Totaal programma planuitwerking en verkenning
Begroting (IF 15.03.02)
2.293
1.790
Begroting (IF 15.03.02)
Toelichting
1. Voor de planfase voor het vervangen van de industriële automatisering op de Vaarweg Lemmer-Delfzijl is € 12 miljoen overgeboekt van project Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 naar Bijdrage aan agentschap (Rijkswaterstaat), ten behoeve van externe kosten planuitwerkingen.
2. IenW boekt over de periode 2022-2029 in totaal € 22 miljoen over naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), ten behoeve van werkzaamheden van Rijkswaterstaat (RWS) in het kader van de eerste module van de opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP) II, specifiek de nautische sensoren in windpark Hollandse Kust (west) voor de jaren 2022-2029, zijnde het IenW-aandeel in deze opdracht. EZK zal deze middelen vervolgens, samen met de eigen bijdrage, overboeken naar Rijswaterstaat als onderdeel van de opdrachtverlening voor MIVSP II voor wat betreft de betreffende werkzaamheden (module Hollandse Kust (west) 2022-2029)
Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee zijn aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te borgen. Daartoe is € 568 miljoen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op artikel 15 is € 756 miljoen gereserveerd voor de implementatie van de maatregelen.
Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 160 miljoen vrijgemaakt voor het programma Goederenvervoercorridors. Hiervan is een deel (€ 5 miljoen) overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.
Het beschikbare budget (€ 36 miljoen) voor modal shift van weg naar water is verplaatst van het artikelonderdeel planning en studies naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering.
Tabel 36 Projectoverzicht behorende bij 15.03.03 Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
Optimalisering gebruik Hoofdvaarwegennet (15.03.03)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Openstelling
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Modal shift
9
0
36
0
‒
‒
1
Budget optimalisering gebruik (IF 15.03.03)
9
0
1. Het beschikbare budget (€ 36 miljoen) voor modal shift van weg naar water is verplaatst van het artikelonderdeel planning en studies naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering.
Tabel 37 Projectoverzicht behorende bij 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Openstelling
Eind contract
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen
16
15
400
400
2019
2019
2046
Zeetoegang IJmond
153
82
1.159
1.105
2022
2022
2045
1
Projecten Oost Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
7
5
155
155
2020
2020
2047
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel
3
3
91
91
2018
2018
2048
Afrondingen
Totaal
179
106
1.805
1.751
1. Naar aanleiding van de einduitspraak geschil OpenIJ is er extra projectbudget toegevoegd (€ 54 miljoen.
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Tabel 38 Projectoverzicht behorende bij 17.06 PMR (bedragen x € 1 miljoen)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie
0
20
20
nnb
nnb
750 ha
30
30
nnb
nnb
Groene verbinding
31
31
2011
2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
2021
2021
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
2007
2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie
1
1
104
104
nnb
nnb
Landaanwinning
742
742
2013
2013
BTW Buitencontour
138
138
2013
2013
Onvoorzien
3
4
101
101
nnb
nnb
Afrondingsverschillen
1
2
Programma
4
5
1.167
1.168
Begroting (IF 17.06)
4
5
Tabel 39 Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen)
ERTMS (17.07)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Realisatiefase
121
154
2.418
2.401
divers
divers
1
Planuitwerkingsfase
1
2
96
96
divers
divers
Afrondingsverschillen
‒ 2
Programma
120
156
2.514
2.497
Afrekening voorschotten
22
22
Begroting (IF 17.07)
142
146
2.536
2.519
Overprogrammering (-)
22
‒ 10
1. Er is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vervanging (EOV) in verband met in beheer genomen aanlegprojecten. Daarnaast is € 18,5 miljoen aan nieuw toegezegde EU-subsidies toegevoegd aan het projectbudget. Het programma is herijkt en de geplande uitgavenstroom is hierop aangepast.
Tabel 40 Projectoverzicht behorende bij 17.08 ZuidasDok (bedragen x € 1 miljoen)
ZuidasDok (17.08)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
ZuidasDok
Generiek en ruimtelijke inrichting
7
2
87
87
Projectorganisatie en voorbereiding
50
29
287
287
Tunnel en A10
5
7
945
945
OVT incl. keerspoor
69
54
420
405
Afrondingen
Programma
131
92
1.739
1.724
2032- 2036
2032- 2036
Begroting (IF 17.08)
131
92
1.739
1.724
Tabel 41 Projectoverzicht behorende bij 17.10 PHS (bedragen x € 1 miljoen)
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)
Kasbudget 2022
Projectbudget
Indienststelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase
PHS: Doorstroomstation Utrecht
0
1
253
256
2017
2017
1
PHS: Spooromgeving Geldermalsen
6
1
141
141
2021
2021
PHS: Meteren - Boxtel
22
16
649
264
2028- 2029
2028- 2029
2
PHS: Rijswijk - Rotterdam
80
64
364
364
2023-2025
2023-2025
PHS: Amsterdam
67
79
832
829
3
PHS: Ede
17
19
58
53
4
PHS: Amsterdam-Alkmaar
5
5
26
10
5
PHS: Maatregelen TEV
15
4
74
26
6
PHS: Nijmegen West-entree
5
8
10
10
OV-SAAL korte termijn
0
0
630
630
2016
2016
OV-SAAL middellange termijn
2
17
103
331
2026-2028
2026-2028
7
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)
22
24
147
137
afrondingen
1
Planuitwerkingsfase
888
1.123
8
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrekening voorschotten
Programma
242
240
4.174
4.174
Afrekening voorschotten
0
0
48
48
Begroting (IF 17.10.01)
170
181
Overprogrammering (-)
‒ 72
‒ 59
1. Het project is gereed en de subsidie is per 1 januari 2022 vastgesteld. Het resterende budget ad € 3,4 miljoen is toegevoegd aan het planuitwerkingsbudget PHS.
2. In verband met de faseovergang van het deelproject Den Bosch-Vught is € 385,4 miljoen toegevoegd vanuit het planuitwerkingsbudget PHS. Tussen Den Bosch en Vught wordt een 4e spoor en een vrije kruising aangelegd en in Vught wordt het spoor verdiept. Tezamen met de aan te leggen verbindingsboog bij Meteren ontstaat een nieuwe route voor goederentreinen en wordt de Brabantroute (de spoorlijn door Dordrecht, Breda en Tilburg) ontlast.
3. In verband met voorbereidende werkzaamheden voor het deelproject PHS Aziëhaven is een voorbeschikking afgegeven van € 2,4 miljoen.
4. Als gevolg van een opgetreden kostenstijging door marktwerking is het projectbudget verhoogd met € 5,4 miljoen.
5. In verband met voorbereidende werkzaamheden is een voorbeschikking afgegeven van € 15,3 miljoen.
6. In verband met een aanvullende subsidiebeschikking is het projectbudget verhoogd met € 48,2 miljoen.
7. De afgelopen periode is SAAL omgevormd tot een reguliere PHS-corridor. De komende maanden wordt de prognose voor de corridor herijkt, zodat in VGR’s 2022 en OB2023 het beeld uniform en actueel is. Om die reden zijn de diverse budgetreserveringen die voor SAAL uit het verleden nog resteerden samengevoegd met de algemene PHS reservering.
8. Als gevolg van het afgeven van diverse realisatiebeschikkingen (faseovergangen) is het planuitwerkingsbudget verlaagd met € 466,3 miljoen, daarnaast is er € 2,9 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vervanging (EOV) in verband met in beheer genomen aanlegprojecten en is € 2,7 miljoen overgeboekt naar het programma Behandelen en Opstellen ten behoeve van de scope Wisselsaneringen Watergraafsmeer welke uitgevoerd wordt binnen dit programma. Het projectbudget is verhoogd met 232,4 miljoen vanuit de diverse budgetreserveringen die voor SAAL uit het verleden nog resteerden en nu zijn samengevoegd met de algemene PHS reservering en met € 4,2 miljoen vrijval vanuit de diverse PHS-realisatieprojecten.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Stemmingsuitslagen
Aangenomen met handopsteken
Fracties | Zetels | Voor/Tegen |
---|---|---|
VVD | 34 | Voor |
D66 | 24 | Voor |
PVV | 17 | Voor |
CDA | 14 | Voor |
PvdA | 9 | Voor |
SP | 9 | Voor |
GroenLinks | 8 | Voor |
PvdD | 6 | Tegen |
ChristenUnie | 5 | Voor |
FVD | 5 | Voor |
DENK | 3 | Voor |
Groep Van Haga | 3 | Tegen |
JA21 | 3 | Voor |
SGP | 3 | Voor |
Volt | 2 | Voor |
BBB | 1 | Voor |
BIJ1 | 1 | Voor |
Fractie Den Haan | 1 | Voor |
Gündogan | 1 | Voor |
Omtzigt | 1 | Voor |
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.