Memorie van toelichting : Memorie van toelichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal
InhoudsopgaveA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL B. BEGROTINGSTOELICHTING1 Leeswijzer2 Beleid2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties3 BeleidsartikelenArtikel 31 PolitieBudgettaire gevolgen van beleidArtikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstandBudgettaire gevolgen van beleidArtikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijdingBudgettaire gevolgen van beleidArtikel 34 Straffen en BeschermenBudgettaire gevolgen van beleidArtikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleidBudgettaire gevolgen van beleidArtikel 37 MigratieBudgettaire gevolgen van beleid4 Niet-beleidsartikelenArtikel 91 Apparaat kerndepartementArtikel 92 Nog onverdeeldArtikel 93 Geheim5 Agentschappen5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)5.2 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)5.3 Justitiële Informatiedienst (Justid)
36 120 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2021‒2022
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
Vanwege de spoedeisende maatregelen zijn op 10 februari 2022 en 21 april 2022 de eerste (naleving, controle en handhaving inzet Corona toegangsbewijs) en tweede (opvang van ontheemden uit Oekraïne) incidentele suppletoire begroting (ISB) naar de Tweede Kamer verzonden. Parallel aan deze eerste suppletoire begoting is inmiddels een derde ISB verzonden (opvang van ontheemden uit Oekraïne). De behandeling in de Tweede Kamer heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom ‘vastgestelde begroting’ zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen.»
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Justitie en Veiligheid,D. Yeșilgöz-Zegerius
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De eerste suppletoire begroting 2022 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2022 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022.
Algemeen Op 13 april jl. heeft het kabinet een aantal varianten op het huidige begrotingsproces aan de Kamer voorgelegd1. In lijn met de voorkeursvariant van het kabinet worden in deze eerste suppletoire begroting de begrotingsmutaties meerjarig in beeld gebracht in plaats van enkel de mutaties in het lopende jaar. De tabel belangrijkste mutaties geeft meerjarig de mutaties op de JenV-begroting weer. Ook de toelichtingen op de afzonderlijke begrotingsartikelen gaan niet alleen in op de mutaties in het uitvoeringsjaar maar op alle mutaties in de meerjarencijfers.
In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zijn dan 10 miljoen euro.
In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 miljoen euro. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.
In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
In onderstaande tabel zijn de coronagerelateerde uitgaven op de JenV-begroting alsmede de incidentele suppletoire begrotingen opgenomen.
Tabel 1 Coronamaatregelen en maatregelen per ISB
Artikelnummer
naam maatregel/regeling
Bedrag verplichtingen 2022 (x1.000)
Bedrag uitgaven 2022 (x1.000)
Bedrag ontvangsten 2022 (x1.000)
Relevante Kamerstukken
36.2.5.22
Corona gerelateerde uitgaven: DG Samenleving en Covid-19
19.600
19.600
Overheidsfinanciën in coronatijd
34.3.1.21
Corona gerelateerde uitgaven: meerkostenregeling ForZo
6.000
6.000
Overheidsfinanciën in coronatijd
36.2.3.21
ISB-1 naleving, controle en handhaving inzet Corona toegangsbewijs
35.000
35.000
Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36030
37.2.3.21
ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (gemeentelijke en particuliere opvang)
887.000
88.700
Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083
37.2.3.21
ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor opvang)
64.000
6.400
Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083
37.2.5.25
ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (talentolk)
1.600
1.600
Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083
37.2.3.21
ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (veiligheidsregio's)
427.000
126.000
Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
37.2.4.21
ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (inzet NGO's)
8.100
8.100
Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
37.2.5.25
ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (gelijkstelling voorzieningenniveau)
3.200
3.200
Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
91.1.1.11
ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting)
3.675
3.675
Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
91.1.1.12
ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting)
2.475
2.475
Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
91.1.2.19
ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting)
750
750
Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikel
uitgaven 2022
uitgaven 2023
uitgaven 2024
uitgaven 2025
uitgaven 2026
uitgaven 2027
Begroting 2022
15.723.646
15.072.430
14.970.490
14.854.288
14.909.726
15.098.903
Incidentele 1e suppletoire begroting handhaving corona
35.000
Incidentele 2e suppletoire begroting Oekraine
96.700
855.900
Incidentele 3e suppletoire begroting Oekraine
144.200
301.000
Vastgestelde begroting 2022
15.999.546
16.229.330
14.970.490
14.854.288
14.909.726
15.098.903
Belangrijkste suppletoire mutaties
Reeds genoemd in de startnota
Asielketen hogere instroom COA
37
360.000
298.000
250.000
196.000
100.000
100.000
ODA Asielketen hogere instroom
37
153.549
177.227
212.582
219.863
221.244
221.244
IND asielketen hogere instroom
37
30.000
110.000
110.000
110.000
100.000
100.000
Nidos asielketen hogere instroom
37
14.000
17.000
19.000
22.000
25.000
25.000
Overige mutaties in startbrief
4.000
9.000
15.000
17.000
17.000
17.000
Nieuwe mutaties
1
Ondermijningsaanpak RST
31
10.625
0
0
0
0
0
2
Recherche samenwerkingsteam
31
0
0
0
17.924
0
0
3
Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
32, 34, 37, 91, 92
‒ 39.156
‒ 24.012
7.842
38.100
56.118
72.921
4
Meerjaren Productie Prognose (MPP)
32, 37
42.567
51.281
125.705
188.505
301.446
293.371
5
Kasschuif Digitalisering Strafrechtketen
33
‒ 10.000
10.000
0
0
0
0
6
Kasschuif Ondermijining
33
‒ 138.700
20.400
14.700
40.000
34.600
29.000
7
Kasschuif Wetboek van Strafvordering
33
14.000
‒ 14.000
8
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
34
40.000
70.000
70.000
120.000
170.000
170.000
9
Tegemoetkomingen slachtoffers in de jeugdzorg
34
11.575
4.350
0
0
0
0
10
Kasschuif Bestuurlijke agenda
34
10.800
8.400
400
‒ 9.000
‒ 10.600
0
11
POK Uithuisplaatsing (UHP)
34
10.364
3.455
0
0
0
0
12
Bewaken en Beveiligen
36
0
0
50.000
100.000
100.000
100.000
13
DG Samenleving en Covid
36
19.600
0
0
0
0
0
14
Middelen Inlichtingendiensten
36
60.000
100.892
191.583
191.583
191.583
227.800
15
Overboeking middelen Inlichtingendiensten departementen
36
‒ 50.124
‒ 83.342
‒ 160.283
‒ 160.283
‒ 160.283
‒ 191.000
16
Waterschade Limburg
36
61.000
0
0
0
0
0
17
Official Development Assistance (ODA)
37
88.549
113.339
85.177
81.827
87.230
93.505
18
Landelijke Voorziening Vreemdelingen (LVV)
37
0
18.000
0
0
0
0
19
Basisbudget Informatiehuishouding van BZK
92
12.900
12.900
12.900
12.900
12.900
12.900
20
Plan van aanpak Informatiebeveiliging
92
4.400
19.467
20.291
20.169
18.569
15.869
21
Boa's kwaliteitsimpuls
92
‒ 13.000
‒ 13.000
‒ 13.000
‒ 13.000
‒ 13.000
‒ 13.000
22
Loonbijstelling 2022
alle
364.437
355.053
353.113
350.990
352.312
356.926
23
Prijsbijstelling 2022
alle
130.294
126.193
124.635
123.583
123.583
124.979
Overige mutaties
128.888
53.290
66.674
‒ 81.888
‒ 134.863
‒ 249.694
Stand 1e suppletoire begroting 2022
17.320.114
17.673.223
16.526.809
16.440.561
16.502.565
16.605.724
Toelichting
Reeds genoemd in de startnotaAsielketen hogere instroom COA, ODA, IND en Nidos Door een hogere instroom en bezetting stijgen de kosten voor de asielketen.
Nieuwe mutaties
1. Ondermijningsaanpak Recherche Samenwerkingsteam (RST) Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het kader van de landspakketten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met de extra middelen wordt een bestendiging van de ondermijningsaanpak in Curaçao en een uitbreiding naar Aruba bewerkstelligd. Hiervan is 10,6 miljoen euro. voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid en via JenV aan politie ter beschikking gesteld.
2. Recherche Samenwerkingsteam Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen voor het jaar 2025 overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid.
3. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. De PMJ-raming laat de eerste twee jaren een neerwaartse bijstelling zien die voornamelijk wordt veroorzaakt door een meerjarige meevaller bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Vanaf 2024 laat de PMJ-raming een hogere uitgave zien waarvan een groot deel neer slaat bij DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen).
4. Meerjaren Productie Prognose (MPP) De Meerjaren Productie Prognose (MPP) is een periodiek overzicht van prognoses voor de uitvoeringsdiensten in de migratieketen die wordt gebruikt voor planning, sturing en de financiering. De actuele raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2022 tot een budgetverhoging van 42,6 miljoen euro hetgeen oploopt tot 293,4 miljoen euro in 2027. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoogde bezetting bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). De gemiddelde bezetting bij COA in 2022 en de verwachte gemiddelde bezetting bij COA in de komende jaren zijn hoger dan de stand coalitieakkoord. In 2022 ‒ 25,1 miljoen euro oplopend naar 277,1 miljoen euro in 2027. Daarnaast vindt bij COA in 2022 een nabetaling plaats van 75,6 miljoen euro over 2021 vanwege een hogere bezetting in 2021 dan bij najaarsnota 2021 verwacht.
5. Kasschuif Digitalisering Strafrechtketen Doordat diverse grote projecten in het kader van de digitalisering van de strafrechtketen vertraagd, worden met een kasschuif middelen doorgeschoven van 2022 naar het jaar 2023, waar deze middelen zullen worden gebruikt om de doelstellingen op het gebied van papier uit de keten en de mulitimediavoorzieningen alsnog te realiseren.
6. Kasschuif Ondermijning Een kasschuif op de ondermijningsmiddelen waarbij de middelen voor totaal 138,7 miljoen euro worden verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2027 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
7. Kasschuif Wetboek van Strafvordering Een deel van de CA-middelen voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering worden door middel van een kasschuif van het jaar 2023 naar voren gehaald. Dit om de aanloopkosten 2022 van de implementatie van het wetboek in het jaar 2022 te kunnen bekostigen.
8. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Voor DJI wordt meerjarig budget vrijgemaakt dat gericht is op het wegwerken van de in recente jaren opgedane achterstanden met betrekking tot huisvesting, ICT-systemen, en investeringen in het personeel van DJI.
9. Tegemoetkoming slachtoffers in de jeugdzorg De regeling voor slachtoffers jeugdzorg naar aanleiding van Cie. De Winter wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. Hiervoor worden in het jaar 2022 en 2023 kosten gemaakt. Deze middelen worden toegevoegd aan het budget van SGM.
10. Kasschuif Bestuurlijke agenda Om de bestuurlijke agenda voor Forensische Zorg in de eerste jaren (2022 tot en met 2024) te kunnen bekostigen wordt een kasschuif toegepast om de middelen (2025 en 2026) naar voren te halen. Baten zullen in latere jaren volgen.
11. POK (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag/ Uithuisplaatsing (UHP) Bij gedupeerden ouders van de toeslagenaffaire zijn in sommige situaties ook kinderen uit huis geplaatst. Dit betreft kinderen die met en zonder jeugdbeschermingsmaatregel uit huis zijn geplaatst. In opdracht van het kabinet wordt momenteel hard gewerkt aan een aanpak die gericht is op zo goed mogelijk herstel van de situatie en van het vertrouwen met het bieden van hulp en ondersteuning aan alle ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, waaronder gedupeerde ouders en kinderen waarbij een uithuisplaatsing aan de orde is (geweest). Hiervoor wordt totaal 13,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de jaren 2022 en 2023.
12. Bewaken en Beveiligen De Commissie Bos heeft het stelsel bewaken en beveiligen beoordeeld en voorstellen gedaan om het toekomstbestendig te maken. Door de toenemende dreigingen vanuit de ondermijnende criminaliteit is er een noodzaak om meer personen, objecten en diensten te beveiligen. Hiervoor worden conform de ambitie uit het Coalitieakkoord vanaf 2024 structureel extra middelen vrijgemaakt om het stelsel bewaken en beveiligen te versterken.
13. DG Samenleving en Covid Het programma DG Samenleving en Covid-19 is in de Ministerraad van 3 juni 2020 ingesteld. Het programma DG Samenleving en Covid-19 is beheersmatig ondergebracht bij JenV maar voert taken uit voor alle departementen. Ten behoeve van de voortzetting van de activiteiten van de DG Samenleving en Covid-19 en de crisiscommunicatie worden in 2022 nog kosten gemaakt ter hoogte van 19,6 miljoen euro. Dit bedrag wordt met deze mutatie toegevoegd aan de begroting van JenV.
14. Middelen Inlichtingendiensten Deze post betreft de overheveling vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van het ministerie van JenV voor een deel van de middelen die meerjarig bij het coalitieakkoord zijn toebedeeld voor het verbeteren van de inlichtingendiensten. De middelen komen ten goede van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) en een aantal andere departementen, zie ook post 15. Het restant van de middelen op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting wordt op een later moment overgeheveld naar de begroting van JenV.
15. Overboeking middelen Inlichtingendiensten departementen Door middel van deze mutatie worden de middelen Inlichtingendiensten die toebedeeld zijn aan de departementen (Defensie, BZK, OCW, EZK, IenW, VWS en LNV) door JenV overgeheveld. Zie ook post 14 Middelen Inlichtingendiensten.
16. Waterschade Limburg Het kabinet staat de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bij door het inzetten van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, is onder de Wts de eenmalige Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. Daarbij zijn er ook kosten in het kader van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De extra begrote kosten voor het begrotingsjaar 2022 worden tezamen geraamd op 52 miljoen euro. Daarnaast is de coulanceregeling Particulieren met verzekerbare schade opgesteld waarvan de kosten geraamd worden op 9 miljoen euro. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling, Wts en Wvr uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade. De tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling en de Wts worden door de RVO in opdracht van JenV uitbetaald aan de hand van schaderapportages door onafhankelijke rapporteurs. De tegemoetkomingen Wvr worden uitbetaald op basis van declaraties door de betreffende Veiligheidsregio’s, zoals vastgelegd onder de Wvr. Hiervoor wordt totaal 61 miljoen euro toegevoegd aan het JenV budget.
17. Official Development Assistance (ODA) Als gevolg van de hogere verwachte, op grond van de meest recente MPP, gemiddelde bezetting bij COA in 2022 en verder wordt de ODA-toerekening voor 2022 en verder verhoogd.
18. Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)In het Coalitieakkoord is opgenomen dat de Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt gecontinueerd en uitgebreid naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Een landelijk dekkend netwerk maakt (rijks)financiering van zelfstandige gemeentelijke opvang niet langer noodzakelijk. Voor een transitiejaar van pilotfase naar een structurele fase is in 2023 18 miljoen aan het LVV-budget toegevoegd.
19. Basisbudget Informatiehuishouding Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. JenV ontvangt hiervoor structureel 12,9 miljoen euro waarvan 9,9 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor het departement JenV en 3 miljoen euro voor de Politie.
20. Plan van aanpak informatiebeveiliging Voor het opzetten en inrichten van een plan van aanpak inzake informatiebeveiliging binnen JenV worden kosten gemaakt voor onder andere extern personeel, opdrachten bureaus etc. die binnen JenV van dekking worden voorzien.
21. Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaar) kwaliteitsimpuls Met de motie Hermans c.s. is onder meer specifiek aan het kabinet de opdracht meegegeven om het aantal boa’s te vergroten. De structurele besteding van 13 miljoen euro via een bijdrage aan het gemeentefonds is bedoeld als impuls aan gemeenten om extra capaciteit voor Boa’s vrij te maken. De gelden worden in de vorm van een decentralisatie-uitkering (Du) direct aan de gemeenten overgemaakt. Gemeenten hebben beleidsvrijheid in het besteden van de gelden, zolang ze de gelden maar inzetten voor het doel: vergroten van capaciteit. De gelden kunnen bijvoorbeeld ook worden besteed aan indirecte capaciteit zoals kosten voor werving en selectie. Van het totale bedrag kunnen naar schatting 130 boa's worden aangenomen.
22. Loonbijstelling 2022 De tranche loonbijstelling 2022 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.
23. Prijsbijstelling 2022De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.
Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikel
ontvangsten 2022
ontvangsten 2023
ontvangsten 2024
ontvangsten 2025
ontvangsten 2026
ontvangsten 2027
Vastgestelde begroting 2022
1.570.467
1.592.116
1.603.805
1.597.624
1.624.466
1.624.466
Belangrijkste suppletoire mutaties
Reeds genoemd in de startnota
Verlagen griffierechten
32
0
0
‒ 55.000
‒ 55.000
‒ 55.000
‒ 55.000
Nieuwe mutaties
1
Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
32, 34
‒ 24.297
‒ 28.312
‒ 12.744
‒ 7.880
‒ 5.166
‒ 4.239
2
Boeten en Transacties
33
‒ 29.500
‒ 16.500
‒ 13.900
1.000
2.900
17.000
3
Outputfinanciering DJI
34
18.199
0
0
0
0
0
4
Meerjaren Productie Prognose (MPP)
37
112.817
0
0
0
0
0
Overige mutaties
19.021
9.050
9.350
4.350
‒ 650
‒ 650
Stand 1e suppletoire begroting 2022
1.666.707
1.556.354
1.531.511
1.540.094
1.566.550
1.581.577
Toelichting
Reeds genoemd in de startnotaOm de toegang tot het recht voor burgers en MKB (Midden- en kleinbedrijf) te vergroten worden de griffierechten met 25% verlaagd. Het verlagen van de griffierechten leidt tot een ontvangstenderving van 55 mln. euro structureel vanaf 2024.
Nieuwe mutaties
1. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJDe verwachte ontvangsten op basis van de meest recente PMJ-raming zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld. Bij de griffierechten wordt meerjarig een lagere ontvangst geraamd. Bij het CJIB worden in 2022 -in samenhang met de lager geraamde B&T ontvangsten - ook lagere administratie kostenvergoedingen verwacht.
2. Boeten en Transacties De ontvangsten uit Boetes en Transacties zijn een generaal dossier op de JenV-begroting. JenV stelt jaarlijks een actuele raming voor deze ontvangsten op, waarna de budgettaire gevolgen hiervan bij voorjaarsbesluitvorming worden verwerkt in de JenV-begroting. Voor de boetes en transacties wordt in de eerste drie jaren een daling in de opbrengst verwacht waarna in de latere jaren een stijging wordt voorzien.
3. Outputfinanciering DJIDJI betaalt over 2021 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 18,2 miljoen euro terug aan het moederdepartement.
4. Meerjaren Productie Prognose (MPP) De ontvangsten wordt opgehoogd met 112,8 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit twee onderdelen. De afrekening van de IND over 2021, het P*Q gefinancierde deel over 2021 is lager gebleken dan eerder gedacht waardoor de IND nog 26,2 miljoen euro terug moet betalen aan het moederdepartement. En het afromen van het eigen vermogen boven de afgesproken norm na de jaarrekening 2021, voor een bedrag van 86,6 miljoen euro, bij COA. Deze ontvangsten zijn gebruikt om een deel van de hogere asielkosten te financieren (zie uitgaven).
3 Beleidsartikelen
Artikel 31 Politie
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2022 (1)
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
6.674.646
1.575
6.676.221
244.687
6.920.908
223.529
217.692
231.869
162.007
Programma-uitgaven
6.695.742
1.575
6.697.317
244.687
6.942.004
223.529
217.692
231.869
162.007
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
31.2 Bekostiging Politie
Bijdrage ZBO's/RWT's
Politie
6.417.990
1.575
6.419.565
240.787
6.660.352
225.468
219.620
233.797
163.935
Politieacademie
3.075
0
3.075
97
3.172
97
97
97
97
Bijdrage medeoverheden
Brandweer- en politiekorps (BES)
27.331
0
27.331
887
28.218
887
863
863
863
Opdrachten
Taptolken
11.369
0
11.369
‒ 8.143
3.226
‒ 10.985
‒ 10.985
‒ 10.985
‒ 10.985
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
Bijdrage ZBO's/RWT's
Internationale Samenwerkingsoperaties
11.588
0
11.588
102
11.690
110
110
110
110
Beheer meldkamers
203.543
0
203.543
12.254
215.797
8.266
8.301
8.301
8.301
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
892
0
892
28
920
28
28
28
28
Bijdrage medeoverheden
Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg
834
0
834
27
861
27
27
27
27
Subsidies
Opsporing
2.362
0
2.362
81
2.443
81
81
81
81
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
3.601
0
3.601
111
3.712
111
111
111
111
Overige Subsidies
550
0
550
18
568
18
18
18
18
Opdrachten
Providers
10.304
0
10.304
‒ 1.642
8.662
‒ 659
‒ 659
‒ 659
‒ 659
Overige Opdrachten
2.303
0
2.303
80
2.383
80
80
80
80
Ontvangsten
500
0
500
2.580
3.080
0
0
0
0
Budgetflexibiliteit
Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.
Toelichting
Mutaties uitgaven
31.2 Bekostiging Politie
Politie. Deze post bedrag bestaat uit onder meer de volgende mutaties.
• Vanwege de toenemende ondermijnende criminaliteit neemt de vraag vanuit het gezag naar bewaking en beveiliging van personen nog steeds toe. Hiervoor wordt budget overgeheveld vanuit het artikel aanpak ondermijning naar politie voor de jaren 2022 (14,1 mln.), 2023 (9,3 mln.) en 2024 (3,7 mln.). Zie ook de toelichting bij artikel 33;
• Toekenning prijsbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 46,9 mln aan politie aflopend naar 46,5 mln. in 2027;
• Toekenning loonbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 157,4 aan politie in 2022 aflopend naar 156 mln. in 2027;
• Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het kader van de landspakketten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Met de extra middelen wordt een bestendiging van de ondermijningsaanpak in Curaçao en een uitbreiding naar Aruba bewerkstelligd. Hiervan is 10,6 mln. in 2022 voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid en via JenV aan politie ter beschikking gesteld;
• Het beheer van het taptolkenbudget wordt meerjarig overgedragen van JenV naar de Politie. Het betreft een technische mutatie waarbij het budget taptolken meerjarig wordt overgeheveld. In 2022 8,5 mln. en vanaf 2023 meerjarig 11,4 mln.
Opdrachten TaptolkenDeze post bestaat hoofdzakelijk uit de meerjarige overdracht van het budget taptolken aan politie. Zie ook de mutatie bij het onder onderdeel politie.
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
Beheer meldkamers Deze post bestaat voornamelijk uit de meerjarige toekenning van de prijsbijstelling 5,3 mln. en de meerjarige loonbijstelling 3 mln. Het restant saldo bestaat uit een paar kleinere mutaties.
Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2022 (1)
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
1.868.858
2.876
1.871.734
167.105
2.038.839
‒ 1.632
18.295
34.153
36.288
Apparaatsuitgaven
32.175
0
32.175
1.478
33.653
1.219
1.221
1.239
1.239
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
Personele uitgaven
28.948
0
28.948
1.341
30.289
1.110
1.110
1.128
1.128
waarvan eigen personeel
27.992
0
27.992
1.315
29.307
1.083
1.083
1.101
1.101
waarvan externe inhuur
956
0
956
26
982
27
27
27
27
Materiele uitgaven
3.227
0
3.227
137
3.364
109
111
111
111
waarvan ict
1.422
0
1.422
66
1.488
66
66
66
66
waarvan sso's
261
0
261
8
269
8
8
8
8
waarvan overig materieel
1.544
0
1.544
63
1.607
35
37
37
37
Programma-uitgaven
1.836.683
2.876
1.839.559
11.627
1.851.186
‒ 2.851
17.074
32.914
35.049
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
Bijdrage ZBO's/RWT's
Raad voor Rechtsbijstand
28.098
0
28.098
925
29.023
926
928
928
928
Bureau Financieel Toezicht
8.175
0
8.175
261
8.436
262
262
262
262
Subsidies
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
562
0
562
19
581
19
19
19
19
Juridisch Loket
27.366
0
27.366
899
28.265
899
899
899
899
Overige Subsidies
139
0
139
5
144
5
5
5
5
Opdrachten
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
8.696
0
8.696
310
9.006
349
349
349
349
Toevoegingen rechtsbijstand
569.627
0
569.627
‒ 25.914
543.713
‒ 17.154
‒ 19.598
‒ 14.720
‒ 15.100
Mediation in Strafrecht
1.082
0
1.082
34
1.116
34
34
34
34
Overige Opdrachten
448
2.876
3.324
15
3.339
15
15
15
15
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
Bijdrage ZBO's/RWT's
Autoriteit Persoonsgegevens
25.075
0
25.075
3.970
29.045
5.817
8.167
10.163
10.163
College voor de Rechten van de Mens
8.858
0
8.858
1.042
9.900
558
625
620
615
College Gerechtelijk Deskundigen
1.968
0
1.968
67
2.035
56
81
79
63
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
5.127
0
5.127
158
5.285
158
158
158
158
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
808
0
808
575
1.383
576
576
576
576
Bijdrage medeoverheden
Bijdragen Rechtspleging
756
0
756
‒ 732
24
‒ 1.336
‒ 1.336
‒ 1.336
‒ 1.336
Raad voor de rechtspraak
1.145.702
0
1.145.702
31.006
1.176.708
5.986
25.911
34.884
37.420
Overige Bijdrage medeoverheden
2.123
0
2.123
‒ 1.382
741
‒ 389
‒ 389
‒ 389
‒ 389
Subsidies
Rechtspleging
482
0
482
16
498
16
16
16
16
Wetgeving
1.278
0
1.278
42
1.320
42
42
42
42
Opdrachten
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging
202
0
202
307
509
306
306
306
306
Overige Opdrachten
111
0
111
4
115
4
4
4
4
Ontvangsten
198.130
0
198.130
‒ 18.758
179.372
‒ 27.762
‒ 67.194
‒ 62.330
‒ 59.616
waarvan Griffierechten
180.544
0
180.544
‒ 19.308
161.236
‒ 28.312
‒ 67.744
‒ 62.880
‒ 60.166
waarvan Overig
17.586
0
17.586
550
18.136
550
550
550
550
Budgetflexibiliteit
Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.
Toelichting
Mutaties uitgaven
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
Toevoegingen rechtsbijstand ‒ 25,9 mln. Dit bedrag bestaat uit onder andere de volgende mutaties.
• Uitkering loonbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 11,1 mln. in 2022 met een afloop van 8,9 mln. in 2025;
• Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) laat op basis van de ramingen 2023 en bijbehorende prijzen meerjarig een dalende trend zien. Voor 2022 betreft het een budgetverlaging van 44,1 mln. wat afloopt naar 31,7 mln. in het jaar 2027.
• Toekenning prijsbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 9,3 mln. in het jaar 2022 met een afloop van 7,4 mln. in 2027.
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
Autoriteit Persoonsgegevens. Voor het versterken van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in de startnota meerjarig het budget van de AP opgehoogd. In 2022 2 mln., 2023 4 mln., 2024 6 mln. en vanaf 2025 wordt aan het budget structureel 8 mln. toegevoegd. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.
Raad voor de rechtspraakDeze post bevat onder andere de volgende mutaties:
• Toekenning loonbijstelling tranche 2022-2027 ad 27,1 mln. in 2022 aflopend naar 26,0 mln. in 2027;
• Met betrekking tot de rechtspraak is op basis van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) de verwachting dat het werkaanbod lager zal zijn dan eerder verwacht. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget in 2022 met 5 mln. met een daling naar 3 mln. in 2027;
• De PMJ-raming voor de Raad voor de rechtspraak laat in de jaren 2022 tot en met 2024 een daling zien van 4,9 mln. naar 7,5 mln. Vanaf 2025 is een lichte stijging zichtbaar met een vooruitzicht van 2,3 mln. budgetverhoging in 2027;
• Toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2022-2027 van 10,5 mln. in 2022 aflopend naar 10,1 mln. in 2027.
Mutaties verplichtingen
Het verplichtingenbudget verschilt 154 miljoen van het kasbudget in het jaar 2022. Het verschil wordt veroorzaakt door het extra verplichtingenbudget in verband met hogere vergoedingen voor sociale advocaten. Ten behoeve van het invoeren van scenario 1 van de commissie-Van der Meer is voor 2022 154 mln. ter beschikking gesteld. Normaliter wordt een verplichting t in t-1 vastgelegd. Dit is in 2021 niet gebeurd. Als gevolg hiervan moet eenmalig de verplichtingenruimte in 2022 worden bijgesteld.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget van artikel 32 wordt meerjarig verlaagd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de post griffierechten.
In de startnota worden de griffierechten vanaf 2024 meerjarig verlaagd (prijs) om de toegang tot het recht voor burgers en het midden- en kleinbedrijf te vergroten. Het verlagen van de griffierechten leidt tot een ontvangstenderving van 55 miljoen euro vanaf 2024. Daarnaast wordt bij de eerste suppletoire begroting lagere ontvangsten (volume) bij de griffierechten verwacht op basis van de PMJ-raming. De ontvangsten worden in 2022 bijgesteld met 19,3 mln., in 2023 met 28,3 mln met een afloop naar 4,2 mln. in 2027.
Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2022 (1)
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
1.466.556
0
1.466.556
‒ 96.819
1.369.737
42.839
53.600
86.790
78.745
Apparaatsuitgaven
582.473
0
582.473
24.823
607.296
17.230
19.284
21.218
19.173
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
Personele uitgaven
481.246
0
481.246
19.546
500.792
11.729
12.206
14.166
13.958
waarvan eigen personeel
439.199
0
439.199
18.002
457.201
10.593
11.076
13.036
12.828
waarvan externe inhuur
40.557
0
40.557
1.507
42.064
1.098
1.092
1.092
1.092
waarvan overig personeel
1.490
0
1.490
37
1.527
38
38
38
38
Materiele uitgaven
101.227
0
101.227
5.277
106.504
5.501
7.078
7.052
5.215
waarvan ict
11.133
0
11.133
1.672
12.805
1.883
3.453
3.427
1.590
waarvan sso's
38.109
0
38.109
1.480
39.589
1.464
1.465
1.465
1.465
waarvan overig materieel
51.985
0
51.985
2.125
54.110
2.154
2.160
2.160
2.160
Programma-uitgaven
888.083
0
888.083
‒ 121.642
766.441
25.609
34.316
65.572
59.572
Waarvan juridisch verplicht
40%
96%
33.2 Bestuur, informatie en technologie
Bijdrage medeoverheden
Regionale Informatie en Expertise Centra
7.916
0
7.916
253
8.169
253
253
253
253
Regeling Uitstapprogramma's prostituees
1.000
0
1.000
‒ 967
33
3.000
3.000
3.000
3.000
Overige Bijdrage medeoverheden
1.164
0
1.164
118
1.282
38
34
34
34
Subsidies
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
3.391
0
3.391
116
3.507
116
116
116
116
Overige Subsidies
1.247
0
1.247
42
1.289
42
40
40
40
Opdrachten
Overige Opdrachten
107
0
107
4
111
4
4
4
4
33.3 Opsporing en vervolging
Bijdrage Agentschappen
NFI
75.353
0
75.353
2.777
78.130
5.068
4.845
3.476
2.457
Justid
17.415
0
17.415
6.731
24.146
2.117
1.564
1.686
1.849
Bijdrage medeoverheden
Caribisch Nederland (BES)
5.112
0
5.112
3.243
8.355
151
147
147
147
FIU.Nederland
220
0
220
7
227
223
223
223
223
Aanpak ondermijning
592.198
0
592.198
‒ 139.003
453.195
20.376
24.562
53.708
48.268
Overige Bijdrage medeoverheden
12.676
0
12.676
8.622
21.298
‒ 17.901
‒ 2.419
‒ 924
‒ 541
Subsidies
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
609
0
609
19
628
19
19
19
19
Overige Subsidies
2.299
0
2.299
81
2.380
77
77
77
77
Opdrachten
Schadeloosstellingen
20.332
0
20.332
831
21.163
831
831
831
831
Keten Informatie Management
34
0
34
1
35
1
1
1
1
Onrechtmatige Detentie
6.277
0
6.277
257
6.534
257
257
257
257
Caribisch Nederland (BES)
350
0
350
11
361
11
11
11
11
Gerechtskosten
30.434
0
30.434
1.016
31.450
1.016
1.016
1.016
1.016
Verkeershandhaving OM
30.196
0
30.196
1.418
31.614
1.444
954
991
1.108
Afpakken
600
0
600
18
618
18
18
18
18
Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen
13.312
0
13.312
544
13.856
544
544
544
544
Overige Opdrachten
52.054
0
52.054
‒ 9.271
42.783
6.230
‒ 2.770
‒ 770
‒ 770
Garanties
Faillissementscuratoren
794
0
794
1.227
2.021
1.227
1.227
1.227
1.227
33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten
Opdrachten
Vervolging en berechting MH17-verdachten
12.993
0
12.993
263
13.256
447
‒ 238
‒ 413
‒ 617
Ontvangsten
1.280.049
0
1.280.049
‒ 29.200
1.250.849
‒ 16.800
‒ 13.900
2.000
2.900
waarvan Afpakken
384.360
0
384.360
0
384.360
0
0
0
0
waarvan Boeten en Transacties
882.689
0
882.689
‒ 33.200
849.489
‒ 18.800
‒ 15.900
1.000
2.900
waarvan Overig
13.000
0
13.000
4.000
17.000
2.000
2.000
1.000
0
Budgetflexibiliteit
De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar.
Toelichting
Mutaties uitgaven
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
De verhoging van het apparaatsbudget wordt voor het grootste deel verklaard door de toevoeging van de loonbijstelling (14,3 mln.) en prijsbijstelling (3,9 mln.) tranche 2022-2027. Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties zoals een verhoging van 3,9 mln. in 2022 voor Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) -onvoorziene administratieve lasten en systeemkoppeling.
33.3 Opsporing en vervolging
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)De verhoging van het NFI-budget omvat een aantal kleine mutaties waaronder de toegevoegde zgn. Hoekstra-middelen DNA voor totaal 6,4 mln. verdeeld over de jaren 2022 tot en 2025. Randvoorwaardelijk en voorbereidend op implementatie van de wetgeving DNA Conservatoir, zijn de noodzakelijke investeringen aan Informatievoorziening van de Nederlandse DNA Databank. Een eerste kostenraming voor de noodzakelijke investeringen in de Informatievoorziening, is gedaan aan de hand van een analyse op hoofdlijnen van de benodigde functionaliteit. Deze omvatten: - Procesautomatisering en verwerking van gegevens gerelateerd aan het DNA-C proces - Koppelingen met de beheerorganisatie - Aansluiting op berichtenverkeer met ketenpartners - Inrichting van verwerking en genereren van berichten naar ketenpartners (zoals statusinformatie, claims op materiaal en matches als resultaat).
Justitiële Informatiedienst (Justid)Voor het uitvoeren van wettelijke taken, het beheren, exploiteren en (door) ontwikkelen van ketenvoorzieningen is een interne budgetoverheveling van 5,1 mln. in 2022 gedaan aan Justid door het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving voor continuering van de uitvoering.
Aanpak ondermijning Deze post wordt in het bijzonder veroorzaakt door de onderstaande mutaties:
• Een kasschuif van de ondermijningsmiddelen waarbij de middelen uit 2022 voor totaal 138,7 mln. worden verdeeld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden, dat wil zeggen in de jaren 2023 tot en met 2027.
• De toekenning van de loonbijstelling en prijsbijstelling, totaal 18,8 mln. in 2022 aflopend naar 14,7 mln. in 2027;
• Vanwege de toenemende ondermijnende criminaliteit neemt de vraag vanuit het gezag naar bewaking en beveiliging van personen nog steeds toe. Hiervoor wordt budget overgeheveld vanuit artikel aanpak ondermijning naar politie voor de jaren 2022 (14,1 mln.), 2023 (9,3 mln.) en voor het jaar 2024 (3,7 mln.), zie ook de toelichting bij artikel 31.
Overige bijdrage medeoverheden De middelen voor modernisering van het Wetboek van Strafvordering worden naar voren gehaald door een kasschuif toe te passen uit het jaar 2023 naar 2022 voor 14 miljoen euro. Deze kasschuif is benodigd om de kosten van de implementatie van het wetboek in het jaar 2022 te bekostigen. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
Overige opdrachtenIn het kader van Digitalisering Strafrechtketen wordt een kasschuif toegepast om de middelen, ad 10 miljoen uit het jaar 2022 naar 2023 over te hevelen omdat de verwachting is dat een deel van de kosten pas in 2023 tot besteding zal komen.
Mutaties ontvangstenHet ontvangstenbudget van artikel 33 wordt in de jaren 2022 tot en met 2024 verlaagd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de post boetes en transacties. De ontvangsten uit Boetes en Transacties zijn een generaal dossier op de JenV-begroting. JenV stelt jaarlijks een raming voor deze ontvangsten op waarna de budgettaire gevolgen bij voorjaarsbesluitvorming op de begroting van JenV worden verwerkt. Voor de boetes en transacties wordt in de eerste jaren een daling in de opbrengsten verwacht. In de jaren vanaf 2025 wordt een lichte stijging voorzien op de ontvangsten.
Artikel 34 Straffen en Beschermen
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2022 (1)
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
3.241.763
9.703
3.251.466
193.744
3.445.210
253.494
265.448
332.074
403.708
Apparaatsuitgaven
201.555
0
201.555
9.016
210.571
6.782
7.112
7.419
7.818
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
Personele uitgaven
153.847
0
153.847
7.839
161.686
5.225
5.426
5.829
6.329
waarvan eigen personeel
148.134
0
148.134
7.687
155.821
5.073
5.274
5.677
6.177
waarvan externe inhuur
4.368
0
4.368
118
4.486
118
118
118
118
waarvan overig personeel
1.345
0
1.345
34
1.379
34
34
34
34
Materiele uitgaven
47.708
0
47.708
1.177
48.885
1.557
1.686
1.590
1.489
waarvan ict
20.556
0
20.556
220
20.776
717
844
748
647
waarvan sso's
15.652
0
15.652
499
16.151
499
499
499
499
waarvan overig materieel
11.500
0
11.500
458
11.958
341
343
343
343
Programma-uitgaven
3.040.208
9.703
3.049.911
184.728
3.234.639
246.712
258.336
324.655
395.890
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
34.2 Preventieve maatregelen
Bijdrage Agentschappen
Dienst Justis
3.369
0
3.369
1.202
4.571
440
524
596
925
Bijdrage medeoverheden
Aanpak criminaliteitsfenomenen
3.010
0
3.010
‒ 397
2.613
‒ 147
‒ 217
‒ 92
‒ 92
Overige Bijdrage medeoverheden
102
0
102
4
106
4
4
4
4
Subsidies
Integriteit en Kansspelen
0
0
0
1
1
2
3
3
2
Aanpak criminaliteitsfenomenen
4.447
0
4.447
‒ 348
4.099
‒ 98
‒ 98
27
27
Overige Subsidies
1.069
0
1.069
22
1.091
37
37
37
37
Opdrachten
Aanpak criminaliteitsfenomenen
2.545
0
2.545
87
2.632
87
87
87
87
Overige Opdrachten
2.212
0
2.212
‒ 219
1.993
90
90
90
90
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Bijdrage Agentschappen
DJI-gevangeniswezen
1.196.617
0
1.196.617
70.971
1.267.588
114.801
132.351
198.272
270.359
DJI-Forensische zorg
1.104.427
9.703
1.114.130
62.829
1.176.959
82.408
78.124
73.786
72.942
CJIB
132.669
0
132.669
13.844
146.513
13.791
11.488
9.511
9.888
Bijdrage ZBO's/RWT's
Reclassering Nederland
156.782
0
156.782
7.761
164.543
7.213
6.968
7.019
6.981
Leger des Heils
23.615
0
23.615
2.073
25.688
2.084
2.043
2.051
2.045
Stichting Verslavingsreclassering GGZ
78.607
0
78.607
5.297
83.904
5.265
5.143
5.169
5.150
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's
571
0
571
18
589
18
18
18
18
Bijdrage medeoverheden
Intra- en extramurale sanctie uitvoering
2.537
0
2.537
87
2.624
87
87
87
87
Subsidies
Intra- en extramurale sanctie uitvoering
7.225
0
7.225
258
7.483
258
258
258
258
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)
1.715
0
1.715
61
1.776
61
61
61
61
Opdrachten
Intra- en extramurale sanctie uitvoering
20.190
0
20.190
‒ 10.803
9.387
‒ 6.662
‒ 6.415
‒ 5.025
‒ 5.025
34.4 Slachtofferzorg
Bijdrage ZBO's/RWT's
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
8.208
0
8.208
1.196
9.404
1.482
1.202
1.169
1.166
Slachtofferhulp Nederland
36.833
0
36.833
2.035
38.868
4.788
6.396
7.627
8.628
Subsidies
Perspectief Herstelbemiddeling
1.472
0
1.472
79
1.551
132
180
200
225
Opdrachten
Slachtofferzorg
5.719
0
5.719
‒ 1.065
4.654
‒ 260
‒ 260
‒ 8
‒ 8
Schadefonds Geweldsmisdrijven
23.282
0
23.282
16.787
40.069
8.345
4.551
4.593
4.401
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen
3.958
0
3.958
‒ 1.865
2.093
‒ 1.865
‒ 1.865
‒ 865
‒ 865
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
Bijdrage Agentschappen
DJI - jeugd
174.546
0
174.546
5.461
180.007
9.399
13.319
15.668
16.986
Bijdrage ZBO's/RWT's
LBIO
2.402
0
2.402
485
2.887
485
967
967
968
Halt
13.273
0
13.273
35
13.308
‒ 228
‒ 235
‒ 430
‒ 430
Bijdrage medeoverheden
Jeugdbescherming en jeugdsancties
1.279
0
1.279
83
1.362
43
43
43
43
Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)
1.146
0
1.146
39
1.185
39
39
39
39
Overige Bijdrage medeoverheden
0
0
0
15.937
15.937
5.880
2.800
2.800
0
Subsidies
Subsidies jeugdbescherming
16.117
0
16.117
‒ 7.387
8.730
‒ 1.618
292
542
542
Opdrachten
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies
3.985
0
3.985
137
4.122
137
137
137
137
Jeugdbescherming en jeugdsancties
6.279
0
6.279
23
6.302
214
214
214
214
Ontvangsten
82.382
0
82.382
18.010
100.392
2.800
2.800
‒ 200
‒ 1.200
BudgetflexibiliteitArtikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2022. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidiëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.
Toelichting
Mutaties uitgaven
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
De verhoging van het apparaatsbudget wordt in het bijzonder verklaard door de toevoeging loonbijstelling en prijsbijstelling van totaal 6,2 miljoen euro in 2022 met een verloop van 5,7 miljoen euro. in 2027. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –gevangeniswezen
• Voor DJI wordt meerjarig budget vrijgemaakt ten behoeve van het wegwerken van de in recente jaren opgedane achterstanden met betrekking tot huisvesting, ICT-systemen, en investeringen in het personeel van DJI. Voor de jaren 2022 betreft het 40 miljoen euro met een oploop naar 170 miljoen euro structureel vanaf 2026.
• Om de meerjarige ICT-kosten voor DJI te kunnen dekken zijn vanaf het jaar 2023 meerjarig middelen aan het DJI-budget toegevoegd. Voor het jaar 2023 betreft het 13 mln. met een afloop naar 8,3 miljoen euro vanaf 2025. Dit is nodig om de digitalisering en modernisering door te zetten zodat basisvoorzieningen op orde zijn, en data in een aantal belangrijke systemen van een minimaal voldoende datakwaliteit (betrouwbaar) en digitaal beschikbaar zijn voor een effectieve ondersteuning van werkprocessen.
• Een kasschuif op de frictiemiddelen DJI waarmee de financiering voor het kostenverloop voor de frictiekosten in lijn wordt gebracht met het geactualiseerde beeld. Een totaalbedrag van 19,1 miljoen euro over de jaren 2022 tot en met 2024 wordt doorgeschoven naar de jaren 2025 tot en met 2027.
• Toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 á 38,6 miljoen euro per jaar zijn toegevoegd aan het budget van DJI;
• Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren bepaald. Op basis hiervan wordt het budget voor DJI-gevangeniswezen verhoogd (2024 ad 20,2 mln; 2025 ad 26,5 mln.; 2026 ad 40 mln. en 2027 met 54,5 mln.).
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –Forensische zorg
• De bestuurlijke agenda voor Forensische Zorg leidt in de begin jaren tot kosten waarbij de baten in latere jaren volgen. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast om de middelen van de jaren 2025 en 2026 van totaal 19,6 miljoen euro naar voren te halen om de kosten in de jaren 2022 (10,8 mln.); 2023 (8,4 mln.) en 2024 (0,4 mln.) te bekostigen.
• De loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2022-2027 á 37,6 miljoen euro per jaar zijn toegevoegd aan het DJI-budget Forensische zorg;
• Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren voor Forensisch zorg en Ter beschikkingstelling (TBS) bepaald. Op basis hiervan wordt het budget in 2022 opgehoogd met 9,3 miljoen euro met een oploop naar 47,7 miljoen euro in 2027;
• Meerkostenregeling Forensische Zorg. Het betreft de daadwerkelijke meerkosten die in 2022 ad 6 mln. euro in de Forensische zorg zijn gemaakt om aanpassingen te doen op basis van corona-maatregelen.Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
• In verband met de implementatie van een onderdeel van de wet Straffen en Beschermen, te weten het meewegen van slachtofferbelangen bij penitentiair programma (pp)-beslissingen die door het CJIB wordt uitgevoerd is meerjarig budget overgeheveld van het onderdeel Straffen en Beschermen naar het CJIB. In 2021 is dit 5,8 miljoen euro met een afloop naar 3,5 miljoen euro in 2027;
• Het restant van het saldo betreft kleinere mutaties zoals de loon –en prijsbijstelling ad 3,9 mln. meerjarig vanaf 2022. Als gevolg van de implementatie wet USB is er een toename van de exploitatiekosten AICE. Voor de jaren 2022 en 2023 wordt het budget respectievelijk verhoogd met 2,7 mln. en 2 mln.
Reclassering NederlandDeze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals de toekenning loon -en prijsbijstelling ad 5 miljoen euro vanaf 2022.
Stichting Verslavingsreclassering GGZDeze post omvat een paar kleine mutaties waaronder de toekenning loon –en prijsbijstelling ad 2,9 mln. vanaf 2022.
Opdrachten Intra- en extramurale sanctie uitvoering Deze post beslaat diverse kleine mutaties, onder andere:
• Een bijdrage voor het arrestantenregime in 2022 voor ‒ 1,9 miljoen euro;
• Een overheveling van budget naar het CJIB voor de implementatie van een onderdeel van de wet Straffen en Beschermen, te weten het meewegen van slachtofferbelangen bij pp-beslissingen die door het CJIB is meerjarig budget overgeheveld van het onderdeel Straffen en Beschermen naar het CJIB. In 2021 is dit 5,8 miljoen euro met een afloop van 3,5 miljoen euro in 2027, zie ook mutatie CJIB;
• Een meerjarige bijdrage van 1,8 miljoen euro aan Reclassering voor uitvoering elektronische monitoring.
34.4 Slachtofferzorg
Slachtofferhulp Nederland (SHN)Het PMJ-model raamt een stijgende capaciteitsbehoefte voor de afhandelingen van SHN. Aan de hand hiervan is de raming bijgesteld. In 2022 met 0,7 miljoen euro oplopend naar 7,8 miljoen euro in 2027.
Schadefonds GeweldsmisdrijvenDe regeling tegemoetkoming slachtoffers jeugdzorg (naar aanleiding van Commissie de Winter) wordt door het SGM uitgevoerd en hiervoor worden in 2022 (11,6 mln.) en in 2023 (4,4 mln.) uitvoeringskosten gemaakt. Het restant saldo betreft kleine mutaties zoals de bijstelling van het SGM-budget op basis van de PMJ-raming. Het budget wordt in 2022 opgehoogd met 2,5 miljoen euro met een oploop van 3,5 miljoen euro in 2027.
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) -jeugd
• De meerjarige toekenning van de loon –en prijsbijstelling tranche 2022 van 5,8 miljoen euro;
• Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren voor de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) bepaald. Op basis hiervan wordt het budget verhoogd vanaf 2023 met 3,6 miljoen euro oplopend naar 12,2 miljoen euro in 2027.
Overige Bijdrage medeoverheden
• Bij gedupeerden ouders van de toeslagenaffaire zijn in sommige situaties ook kinderen uit huis geplaatst. Dit betreft kinderen die met en zonder jeugdbeschermingsmaatregel uit huis zijn geplaatst. In opdracht van het kabinet wordt momenteel hard gewerkt aan een aanpak die gericht is op zo goed mogelijk herstel van de situatie en van het vertrouwen met het bieden van hulp en ondersteuning aan alle ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, waaronder gedupeerde ouders en kinderen waarbij een uithuisplaatsing aan de orde is (geweest). Hiervoor wordt in 2022 10,4 mln. en in 2023 3,5 mln. vrijgemaakt.
• Voor de versterking van de jeugdbeschermingsketen wordt 5 miljoen euro toegevoegd.
Subsidies jeugdbeschermingTen behoeve van het expertisecentrum interlandelijke adoptie zijn in het voorjaar 2021 extra middelen beschikbaar gesteld. Hiermee kan opvolging worden gegeven aan de aanbeveling van de commissie Joustra. Na aanvang van de implementatie blijkt dat de beschikbaar gestelde reeks niet in het juiste (kas)ritme staat. Daarom wordt nu een kasschuif toegepast waarbij de middelen in 2022 en 2023 van in totaal 10,4 miljoen euro worden doorgeschoven naar de jaren 2024 tot en met 2027. Verder omvat deze post een aantal kleinere mutaties waaronder 3 miljoen euro meerkosten Interlandelijke adoptie naar aanleiding van het rapport Commissie Joustra.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget van artikel 34 wordt in de jaren 2022 tot en met 2024 verhoogd. Dit hangt met name samen met onderstaande mutaties:
• DJI betaalt over 2021 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 18,2 miljoen euro terug;
• Een ramingsbijstelling van het ontvangstenbudget dat in 2022 wordt verhoogd met 6 miljoen euro aflopend naar 1 miljoen euro in 2025;
• De ontvangsten CJIB-administratiekostenvergoeding worden in 2022 verlaagd met 5 miljoen euro op basis van het PMJ-model in samenhang met de verwachte dalende B&T-opbrengsten.
Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2022 (1)
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
291.752
269.000
560.752
104.029
664.781
23.416
88.467
139.491
140.497
Programma-uitgaven
291.752
269.000
560.752
104.029
664.781
23.416
88.467
139.491
140.497
Waarvan juridisch verplicht
93%
99%
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
Bijdrage Agentschappen
Overige bijdragen agentschappen
338
0
338
4.610
4.948
10
10
10
10
Bijdrage ZBO's/RWT's
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)
32.266
0
32.266
1.138
33.404
1.138
1.138
1.138
1.138
Bijdrage medeoverheden
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
176.453
0
176.453
6.220
182.673
6.221
6.221
6.221
6.221
COVID-19
0
69.000
69.000
‒ 150
68.850
0
0
0
0
Overige Bijdrage medeoverheden
40.865
0
40.865
5.267
46.132
14.567
79.617
130.640
131.645
Subsidies
Nederlands Rode Kruis
1.361
0
1.361
50
1.411
50
50
50
50
Nationaal Veiligheids Instituut
1.307
0
1.307
49
1.356
49
49
49
49
Overige Subsidies
2.610
0
2.610
95
2.705
95
95
95
95
Opdrachten
Project NL-Alert
5.017
0
5.017
1.455
6.472
205
205
205
205
NCSC
8.922
0
8.922
4.120
13.042
350
350
350
350
COVID-19
1.000
0
1.000
20.670
21.670
0
0
0
0
Regeling tegemoetkoming schade 2021
0
200.000
200.000
56.400
256.400
0
0
0
0
Overige Opdrachten
8.131
0
8.131
158
8.289
283
283
283
283
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
Bijdrage ZBO's/RWT's
Onderzoeksraad voor Veiligheid
13.482
0
13.482
3.947
17.429
448
449
450
451
Ontvangsten
2.000
0
2.000
4.800
6.800
2.000
2.000
1.000
0
BudgetflexibiliteitHet juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV, de Regeling tegemoetkoming schade 2021 alsmede op een doorlopende subsidieregeling. Ook de middelen voor COVID-19 zijn grotendeels reeds uitgekeerd en gereserveerd.
Toelichting
Mutaties uitgaven
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
Brede Doeluitkering RampenbestrijdingDeze post omvat de toekenning van de loon -en prijsbijstelling tranche 2022 voor 6,2 miljoen euro.
Overige Bijdrage medeoverheden
• De Commissie Bos heeft het stelsel bewaken en beveiligen beoordeeld en voorstellen gedaan om het toekomstbestendig te maken. Door de toenemende dreigingen vanuit de ondermijnende criminaliteit is er een noodzaak om meer personen, objecten en diensten te beveiligen. Hiervoor worden conform de ambitie uit het Coalitieakkoord vanaf 2024 structureel extra middelen vrijgemaakt om het stelsel bewaken en beveiligen te versterken. Voor 2024 bedraagt het 50 mln. en vanaf 2025 structureel 100 mln.
• De middelen die bij het coalitieakkoord zijn toebedeeld voor het verbeteren van de inlichtingendiensten zijn deels vanaf de Aanvullende Post Rijksbegroting overgeheveld naar de begroting van JenV. De middelen komen ten goede van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Het betreft de volgende reeks: 2022 60 mln.; 2023 100,9 mln.; 2024 tot en met 2026 191,6 mln. en 227,8 mln. in 2027. De overige middelen op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting worden op een later moment overgeheveld naar de begroting van JenV.
• De middelen voor Inlichtingendiensten die toebedeeld zijn aan de departementen (Defensie, BZK, OCW, EZK, IenW, VWS en LNV) worden vanuit de JenV-begroting overgeheveld naar de desbetreffende departementen. Het betreft de overboeking van de volgende structurele reeks: 2022 50,9 mln.; 2023 83,3 mln.; 2024 tot en met 2026 160,3 mln. en 191 mln. in 2027.
• De NCTV stelt 6.5 miljoen beschikbaar in 2022 aan het NSCS (Nationaal Cyber Security Centrum) voor de ontwikkeling en implementatie van een aantal IV-voorzieningen om deze meer schaalbaar en toekomstbestendig te maken.
Opdrachten COVID-19Het programma DG Samenleving en Covid-19 is in de Ministerraad van 3 juni 2020 ingesteld. Het programma DG Samenleving en Covid-19 is beheersmatig ondergebracht bij JenV maar voert taken uit voor alle departementen. Ten behoeve van de voortzetting van de activiteiten van de DG Samenleving en Covid-19 en de crisiscommunicatie worden in 2022 nog kosten gemaakt van 19,6 miljoen euro. Dit bedrag wordt met deze mutatie toegevoegd aan de begroting van JenV.
Regeling tegemoetkoming schade 2021Het kabinet staat de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bij door het inzetten van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, is onder de Wts de eenmalige Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. Daarbij zijn er ook kosten in het kader van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De extra begrote kosten voor het begrotingsjaar 2022 worden tezamen geraamd op 52 miljoen. Daarnaast is de coulanceregeling Particulieren met verzekerbare schade opgesteld waarvan de kosten geraamd worden op 9 miljoen. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling, Wts en Wvr uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade. De tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling en de Wts worden door de RVO in opdracht van JenV uitbetaald aan de hand van schaderapportages door onafhankelijke rapporteurs. De tegemoetkomingen Wvr worden uitbetaald op basis van declaraties door de betreffende Veiligheidsregio’s, zoals vastgelegd onder de Wvr. Hiervoor wordt totaal 61 miljoen toegevoegd aan het JenV budget. Het restant saldo betreft de uitvoeringskosten RVO. Ten behoeve van de uitkeringen op grond van de Regeling hoogwater Limburg onder de Wts wordt 4,6 mln. overgeheveld naar bijdragen agentschappen voor de uitvoeringskosten RVO.
Artikel 37 Migratie
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2022 (1)
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
1.202.839
1.391.425
2.594.264
718.211
3.312.475
813.432
830.611
846.066
863.334
Programma-uitgaven
1.202.839
234.525
1.437.364
718.211
2.155.575
813.432
830.611
846.066
863.334
Waarvan juridisch verplicht
99%
99%
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
Bijdrage Agentschappen
Immigratie- en Naturalisatiedienst
470.769
0
470.769
41.223
511.992
121.710
124.978
131.105
131.301
DJI - Vreemdelingenbewaring
72.395
0
72.395
161
72.556
147
151
167
168
Bijdrage ZBO's/RWT's
COA
537.961
525
538.486
661.618
1.200.104
651.757
681.723
686.944
700.582
NIDOS - opvang
65.463
0
65.463
16.292
81.755
19.311
21.346
24.385
27.385
Bijdrage medeoverheden
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
0
221.100
221.100
0
221.100
0
0
0
0
Subsidies
Vluchtelingenwerk Nederland
10.371
0
10.371
1.301
11.672
1.301
1.301
1.301
1.301
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
0
8.100
8.100
0
8.100
0
0
0
0
Overige Subsidies
1.726
0
1.726
68
1.794
68
68
68
68
Opdrachten
Programma Keteninformatisering
8.834
0
8.834
305
9.139
290
287
261
289
Versterking vreemdelingenketen
8.379
0
8.379
‒ 3.723
4.656
17.836
‒ 177
888
1.258
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
0
4.800
4.800
0
4.800
0
0
0
0
37.3 Terugkeer
Bijdrage Agentschappen
DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning
9.896
0
9.896
316
10.212
324
305
308
268
Subsidies
REAN-regeling
5.657
0
5.657
‒ 794
4.863
206
206
206
219
Overige Subsidies
3.059
0
3.059
112
3.171
112
112
112
116
Opdrachten
Vreemdelingen vertrek
8.329
0
8.329
1.332
9.661
370
311
321
379
Ontvangsten
3.000
0
3.000
116.808
119.808
2.000
2.000
1.000
0
BudgetflexibiliteitTen aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2022 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.
Toelichting
Mutaties uitgaven
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
Immigratie- en Naturalisatiedienst
• Door een hogere instroom stijgen de kosten voor IND. Met het oog op deze instroom zijn in de startnota middelen vrijgemaakt voor de IND, namelijk 30 mln. in 2022; 110 mln. van 2023 tot en met 2025 en vanaf 2026 100 mln. structureel;
• Toevoeging van de loon- en prijsbijstelling in 2022 15,5 mln. aflopend naar 12,8 mln. in 2027;
• Op basis van de recente raming van de Meerjaren Productie Prognose wordt het budget bij de IND aangepast. In de eerste jaren (2022 24 mln; 2023 1,3 mln.) is de verwachting dat de productie van de IND lager is dan de stand na het coalitieakkoord. Vanaf 2024 wordt een hogere productie geraamd dan voorzien ten tijde van het coalitieakkoord (2024 1,9 mln.; 2025 8,1 mln. en vanaf 2025 structureel 18,3 mln.).
• De IND heeft na de jaarrekening 2021 een negatief eigen vermogen dat volgens de geldende regels moet worden aangevuld naar 0 door het moederdepartement. Het betreft 20,2 mln. in 2022.
Centraal Opvang Asielzoekers (COA)
• Door een hogere instroom en gemiddelde bezetting stijgen de kosten bij COA. Hiervoor zijn in de startnota structureel middelen vrijgemaakt. In 2022 van 360 mln. aflopend naar 100 mln. vanaf 2026.
• De eerstejaars opvangkosten komen ten laste van het budget voor ontwikkelingssamenwerking ODA (Official Development Assistance). In de startnota is in verband hiermee de volgende reeks opgenomen: 153,5 mln. in 2022 oplopend naar 221,2 mln. vanaf 2026.
• Vanwege de hoger dan verwachte gemiddelde bezetting bij COA in 2021 zal over 2021 een nabetaling plaatsvinden van 75,6 mln.
• Het COA-budget wordt op basis van de recente raming MPP verhoogd. De verwachte bezetting bij COA is de komende jaren hoger dan de stand ten tijde van het coalitieakkoord. In 2022 is in eerste instantie een verlaging van 25,1 mln. te zien waarna vanaf 2023 (55,9 mln.) het budget structureel wordt verhoogd oplopend naar 277,1 mln. in 2027.
• Ten laste van het ODA-budget wordt, naast de mutaties in de startnota als gevolg van de hogere verwachte gemiddelde bezetting bij COA op basis van de recente MPP aanvullende middelen overgeheveld naar JenV. In 2022 wordt het budget opgehoogd met 88,5 mln.; 2023 113,3 mln; 2024 85,2 mln; 2025 81,8 mln.; 2026 87,2 mln. en vanaf 2027 structureel 95,3 mln.
• Toekenning loon –en prijsbijstelling in 2022 voor 8,9 mln. aflopend naar 6,6 mln. in 2027.
NidosMet het oog op een hogere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn in de startnota middelen toegevoegd aan het Nidos budget om de stijgende kosten door de hogere instroom en bezetting voor asiel op te vangen, in 2022 wordt 14 mln.; in 2023 17 mln.; in 2024 19 mln.; in 2025 22 mln. en vanaf 2026 structureel 25 mln. Het restant bedrag is de loon- en prijsbijstelling ad 2,3 mln. die meerjarig wordt toegevoegd.
Versterking vreemdelingenketenIn het Coalitieakkoord is opgenomen dat de Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt gecontinueerd en uitgebreid naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Een landelijk dekkend netwerk maakt (rijks)financiering van zelfstandige gemeentelijke opvang niet langer noodzakelijk. Om de transitie mogelijk te maken van de pilots naar de structurele situatie is 18 miljoen in 2023 aan het LVV-budget toegevoegd. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget van artikel 37 wordt in de jaren 2022 tot en met 2025 verhoogd. Dit hangt met name samen met onderstaande mutaties:
• De IND moet bij de afrekening van het pxq gefinancierde deel over 2021 26,2 miljoen terugbetalen aan het moederdepartement;
• Het eigen vermogen van COA is na de jaarrekening van 2021 hoger dan de afgesproken norm, dit wordt afgeroomd. Dit betreft 86,6 mln.
• Het restant van de het saldo betreft een paar kleinere mutaties.
4 Niet-beleidsartikelen
Artikel 91 Apparaat kerndepartement
Tabel 10 Artikel 91 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2022 (1)
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
460.130
7.966
468.096
40.350
508.446
16.175
25.709
24.673
23.233
Apparaatsuitgaven
461.461
7.966
469.427
40.350
509.777
16.175
25.709
24.673
23.233
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven
324.068
7.216
331.284
14.539
345.823
7.273
16.104
14.468
13.511
waarvan eigen personeel
289.197
4.741
293.938
9.339
303.277
6.626
15.455
13.817
12.859
waarvan externe inhuur
33.624
2.475
36.099
5.182
41.281
618
620
622
606
waarvan overig personeel
1.247
0
1.247
18
1.265
29
29
29
46
Materiele uitgaven
137.393
750
138.143
25.811
163.954
8.902
9.605
10.205
9.722
waarvan ict
15.764
0
15.764
2.641
18.405
642
755
754
690
waarvan sso's
84.357
0
84.357
7.448
91.805
5.304
5.404
6.000
5.593
waarvan overig materieel
37.272
750
38.022
15.722
53.744
2.956
3.446
3.451
3.439
Ontvangsten
4.406
0
4.406
2.000
6.406
2.000
2.000
1.000
0
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
• Toekenning van de loon – en bijstelling tranche 2022 ad 13,8 mln.in 2022 aflopend naar 13,7 in 2027.
• Aan het DTV-budget (Dienst Terugkeer en Vertrek) worden meerjarig vanuit de startnota middelen toegevoegd voor de stijgende kosten door de hogere instroom en bezetting voor asiel. In de jaren 2022 en 2023 1 mln. en vanaf 2024 structureel 5 mln.
• 5 mln. in 2022 aan middelen voor Informatie huishouding
• Het restant bevat vele mutaties kleiner dan 5 mln. zoals:
‒ 2,3 mln. ten behoeve van Communicatie Projectdirectie Covid-19
‒ 2 mln. voor de huurpenningen voor uitplaatsing van verschillende JenV onderdelen.
Artikel 92 Nog onverdeeld
Tabel 11 Artikel Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2022 (1)
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
37.817
200.000
237.817
103.134
340.951
72.513
56.370
‒ 108.970
‒ 115.100
Uitgaven
37.817
200.000
237.817
103.134
340.951
72.513
56.370
‒ 108.970
‒ 115.100
92.1 Overig
Overig
Nog onverdeeld
37.817
200.000
237.817
103.134
340.951
72.513
56.370
‒ 108.970
‒ 115.100
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting
Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.
Artikel 93 Geheim
Tabel 12 Artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2022 (1)
Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)
Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)
Mutatie 2023
Mutatie 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Verplichtingen
3.113
0
3.113
127
3.240
127
127
127
127
Programma-uitgaven
3.113
0
3.113
127
3.240
127
127
127
127
93.1. Overig
Overig
Geheim
3.113
0
3.113
127
3.240
127
127
127
127
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting
Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.
5 Agentschappen
5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Tabel 13 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2022
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten
Omzet
2.650.221
140.635
2.790.856
waarvan omzet moederdepartement
2.584.221
140.635
2.724.856
waarvan omzet overige departementen
4000
4.000
waarvanomzet derden
62.000
62.000
Rentebaten
0
0
Vrijval voorzieningen
0
0
Bijzondere baten
0
0
Totaal baten
2.650.221
140.635
2.790.856
Lasten
Apparaatskosten
1.419.400
104.997
1.524.397
- Personele kosten
1.241.229
104.467
1.345.696
waarvan eigen personeel
1.108.517
103.112
1.211.629
waarvan inhuur externen
105.000
1.355
106.355
waarvan overige personele kosten
27.712
27.712
- Materiële kosten
178.171
530
178.701
waarvan apparaat ICT
116.900
530
117.430
waarvan bijdrage aan SSO's
27.000
27.000
waarvan overige materiële kosten
34.271
34.271
Materiele programmakosten
1.189.540
41.639
1.231.179
Afschrijvingskosten
4.000
4.000
- Materieel
3.500
3.500
- Immaterieel
500
500
Rentelasten
0
0
Overige lasten
37.281
37.281
waarvan dotaties voorzieningen
37.281
37.281
waarvan bijzondere lasten
0
0
Totaal lasten
2.650.221
146.635
2.796.856
Saldo van baten en lasten
0
‒ 6.000
‒ 6.000
Tabel 14 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2022
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari 2022 + depositorekeningen
260.698
260.698
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
2.646.221
140.635
2.786.856
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 2.631.221
‒ 146.635
‒ 2.777.856
2.
Totaal operationele kasstroom
15.000
‒ 6.000
9.000
Totaal investeringen (-/-)
‒ 15.000
0
‒ 15.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
39.000
0
39.000
3.
Totaal investeringskasstroom
24.000
0
24.000
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
0
0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
0
7.450
7.450
Aflossingen op leningen (-/-)
0
0
0
Beroep op leenfaciliteit (+)
0
0
0
4.
Totaal financieringskasstroom
0
7.450
7.450
5.
Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)
299.698
1.450
301.148
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling, de verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ), meerjarig budget voor huisvesting, ICT- systemen en personeel.In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren tot 0.
5.2 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2022
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten
Omzet
157.125
17.619
174.744
waarvan omzet moederdepartement
145.886
17.619
163.505
waarvan omzet overige departementen
2.701
2.701
waarvan omzet derden
8.538
8.538
Rentebaten
0
0
Vrijval voorzieningen
0
0
Bijzondere baten
0
0
Totaal baten
157.125
17.619
174.744
Lasten
Apparaatskosten
144.247
17.619
161.866
- Personele kosten
114.233
17.619
131.852
waarvan eigen personeel
75.031
75.031
waarvan inhuur externen
35.858
35.858
waarvan overige personele kosten
3.344
3.344
- Materiële kosten
30.014
30.014
waarvan apparaat ICT
10.200
10.200
waarvan bijdrage aan SSO's
8.200
8.200
waarvan overige materiële kosten
11.614
11.614
Gerechtskosten
7.985
7.985
Afschrijvingskosten
4.888
4.888
- Materieel
4.888
4.888
waarvan apparaat ICT
4.503
4.503
waarvan overige materiële kosten
384
384
- Immaterieel
0
0
Rentelasten
6
0
6
Overige lasten
0
0
waarvan dotaties voorzieningen
0
0
waarvan bijzondere lasten
0
0
Totaal lasten
157.125
17.619
174.744
Saldo van baten en lasten
0
0
0
Tabel 16 Kasstroomoverzicht CJIB (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2022
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2022
30.497
30.497
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
157.125
17.619
174.744
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 152.238
‒ 17.619
‒ 169.857
2.
Totaal operationele kasstroom
4.888
0
4.888
Totaal investeringen (-/-)
‒ 6.365
0
‒ 6.365
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
0
3.
Totaal investeringskasstroom
‒ 6.365
0
‒ 6.365
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
0
0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
0
0
0
Aflossingen op leningen (-/-)
‒ 4.441
0
‒ 4.441
Beroep op leenfaciliteit (+)
6.365
0
6.365
4.
Totaal financieringskasstroom
1.924
0
1.924
5.
Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)
30.943
0
30.943
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt merendeels verklaard door de uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB), Wet Straffen en Beschermen, Parlemetaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen (POK) en de loon- en prijsbijstelling.
5.3 Justitiële Informatiedienst (Justid)
Tabel 17 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justid Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2022
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten
Omzet
61.236
5.195
66.431
waarvan omzet moederdepartement
54.365
4.691
59.056
waarvan omzet overige departementen
2.729
200
2.929
waarvan omzet derden
4.142
304
4.446
Rentebaten
0
0
0
Vrijval voorzieningen
0
2.277
2.277
Bijzondere baten
0
0
0
Totaal baten
61.236
7.472
68.708
Lasten
0
Apparaatskosten
56.995
8.812
65.807
- Personele kosten
44.484
5.999
50.483
waarvan eigen personeel
35.582
4.372
39.954
waarvan inhuur externen
7.183
2.561
9.744
waarvan overige personele kosten
1.720
‒ 934
786
- Materiële kosten
12.511
2.813
15.324
waarvan apparaat ICT
6.281
129
6.410
waarvan bijdrage aan SSO's
2.007
234
2.241
waarvan overige materiële kosten
4.224
2.450
6.674
Materiële programmakosten
0
0
0
Afschrijvingskosten
4.003
‒ 1.103
2.900
- Materieel
0
0
0
waarvan apparaat ICT
4.003
‒ 3.380
623
waarvan overige materiële kosten
0
2.277
2.277
- Immaterieel
0
0
0
Rentelasten
0
0
0
Overige lasten
0
0
0
waarvan dotaties voorzieningen
0
0
0
waarvan bijzondere lasten
0
0
0
Totaal lasten
60.999
7.709
68.708
Saldo van baten en lasten
237
‒ 237
0
Tabel 18 Kasstroomoverzicht Justid (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting 2022
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting
(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1.
Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2022
38
‒ 381
0
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
61.236
5.195
66.431
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
‒ 56.996
‒ 8.812
‒ 65.808
2.
Totaal operationele kasstroom
4.240
‒ 3.617
623
Totaal investeringen (-/-)
‒ 5.000
‒ 900
‒ 5.900
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
0
0
3.
Totaal investeringskasstroom
‒ 5.000
‒ 900
‒ 5.900
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
0
0
0
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
0
0
0
Aflossingen op leningen (-/-)
0
‒ 623
‒ 623
Beroep op leenfaciliteit (+)
4.000
1.900
5.900
4.
Totaal financieringskasstroom
4.000
1.277
5.277
5.
Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)
3.278
‒ 3.278
0
X Noot
1
per abuis is bij de begroting 2022 een beginstand opgenomen in plaats van 0
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en het toekennen van middelen voor de WOO en DNA-Conservatoir. In het kasstroomoverzicht wordt een verhoogd beroep op de leenfaciliteit gedaan om investeringen in 2022 mee te financieren
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.